Постановление Администрации города Радужный от 05.11.2013 N 2282 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Радужный на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2013 г. № 2282

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ РАДУЖНЫЙ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Радужный от 24.04.2014 № 897,
от 23.06.2014 № 1321, от 29.10.2014 № 2232, от 25.02.2015 № 288,
от 07.04.2015 № 559, от 15.06.2015 № 1064, от 29.07.2015 № 1556)

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.07.2013 № 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", постановлением администрации города Радужный от 05.08.2013 № 1605 "О муниципальных программах города Радужный", распоряжением администрации города Радужный от 04.04.2013 № 356р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Радужный":
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования в городе Радужный на 2014 - 2020 годы".
2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы "Развитие образования в городе Радужный на 2014 - 2020 годы" управление образования и молодежной политики администрации города Радужный.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2014 постановления администрации города Радужный:
- постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 06.12.2010 № 626 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 13.12.2010 № 652 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 11.02.2011 № 79 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";

- постановление администрации города Радужный от 13.05.2011 № 260 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 05.07.2011 № 383 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 15.08.2011 № 457 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 14.09.2011 № 518 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 05.12.2011 № 750 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 29.12.2011 № 820 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 20.01.2012 № 27 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 02.10.2012 № 868 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 28.11.2012 № 1134 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы";
- постановление администрации города Радужный от 12.02.2013 № 206 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года";
- постановление администрации города Радужный от 23.08.2013 № 1750 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 26.10.2010 № 495 "Об утверждении целевой программы города Радужный "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года";
- постановление администрации города Радужный от 30.09.2011 № 559 "Об утверждении городской целевой Программы "Оказание содействия в трудовой занятости молодежи города на временной и постоянной основе" на 2012 - 2014 годы";
- постановление администрации города Радужный от 09.07.2012 № 539 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 30.09.2011 № 559 "Об утверждении городской целевой Программы "Оказание содействия в трудовой занятости молодежи города на временной и постоянной основе" на 2012 - 2014 годы";
- постановление администрации города Радужный от 27.05.2013 № 1038 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 30.09.2011 № 559 "Об утверждении городской целевой Программы "Оказание содействия в трудовой занятости молодежи города на временной и постоянной основе" на 2012 - 2014 годы";
- постановление администрации города Радужный от 16.08.2013 № 1701 "О внесении изменения в постановление администрации города Радужный от 30.09.2011 № 559 "Об утверждении городской целевой Программы "Оказание содействия в трудовой занятости молодежи города на временной и постоянной основе" на 2012 - 2015 годы".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
5. Организационному управлению организационно-правового комитета администрации города Радужный (О.А. Ермоленко) опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Радужного. Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации города Радужный.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Радужный Ю.В. Осипенко.

Глава администрации
города Радужный
С.Н.БАСКАКОВ





Приложение
к постановлению
администрации города Радужный
от 05.11.2013 № 2282

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ РАДУЖНЫЙ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Радужный от 24.04.2014 № 897,
от 23.06.2014 № 1321, от 29.10.2014 № 2232, от 25.02.2015 № 288,
от 07.04.2015 № 559, от 15.06.2015 № 1064, от 29.07.2015 № 1556)

Паспорт муниципальной программы
"Развитие образования в городе Радужный на 2014 - 2020 годы"
(далее также - муниципальная программа)
(в ред. постановления Администрации города Радужный
от 15.06.2015 № 1064)

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Радужный на 2014 - 2020 годы"
Дата утверждения муниципальной программы
постановление администрации города Радужный от 05.11.2013 № 2282 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Радужный на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление образования и молодежной политики администрации города Радужный (далее - УОиМП)
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальные образовательные организации и учреждения, подведомственные УОиМП
Цели муниципальной программы
Первая цель. "Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям, отвечающего потребностям общества и каждого жителя города Радужный";
Вторая цель. "Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах молодежи города Радужный".
Задачи муниципальной программы
Задача 1. Развитие системы образования города.
Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы образования.
Задача 3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в организациях общего и дополнительного образования детей.
Задача 4. Развитие системы дополнительного образования детей.
Задача 5. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования.
Задача 6. Развитие системы воспитательной работы в образовательных организациях общего и дополнительного образования: создание условий для формирования у детей и подростков личностного отношения к культурно-историческому наследию, воспитания нравственности, социальной и гражданской активности, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, навыков безопасного поведения в окружающей среде и на дорогах, экологического воспитания и др.
Задача 7. Совершенствование работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения подростков и молодежи.
Задача 8. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными и автономными образовательными организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Задача 9. Финансовое и организационно-методическое сопровождение обеспечения бюджетными и автономными организациями переданных органу местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Задача 10. Создание системы выявления и развития инициативной, творческой и талантливой молодежи.
Задача 11. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, поддержка деятельности детских и молодежных объединений.

Задача 12. Создание условий для интеграции в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача 13. Формирование единого молодежного информационного пространства для удовлетворения информационных потребностей молодежи.
Задача 14. Создание благоприятных условий для осуществления молодой семьей свойственных ей функций.
Задача 15. Содействие в гражданском становлении и патриотическом воспитании молодежи.
Задача 16. Создание условий для подготовки молодежи к служению Отечеству.
Задача 17. Содействие в физическом развитии и оздоровлении молодежи.
Задача 18. Совершенствование управления в сфере государственной молодежной политики; развитие инфраструктуры сферы государственной молодежной политики.
Задача 19. Организация деятельности молодежных трудовых отрядов.
Задача 20. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях молодежной политики.
Задача 21. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению автономными учреждениями сферы молодежной политики муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Задача 22. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда.
Задача 23. Обеспечение деятельности управления образования и молодежной политики администрации города Радужный (текущая деятельность).
Подпрограммы программы
Подпрограмма I. "Общее и дополнительное образование детей и подростков";
Подпрограмма II. "Молодежь Радужного";
Подпрограмма III. "Оказание содействия в трудовой занятости молодежи города на временной и постоянной основе";
Подпрограмма IV. "Организация деятельности в области образования и молодежной политики на территории города Радужный".
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)
Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) с 722 до 734 чел.;
Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала образовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами (процент) ежегодно не менее 10%;
Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, с 25% до 94%.
Увеличение количества программ дополнительного образования нового поколения, направленных на развитие техносферы и информационных технологий, экономического и экологического образования детей, подростков и молодежи с учетом индивидуальных потребностей школьников с 8 до 24;
Увеличение доли программ дополнительного образования для детей с 11 до 18 лет от общего числа программ дополнительного образования с 42,7% до 56%;
Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, с 40% до 55%;
Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, обучающихся по программам дополнительного образования, с 75% до 87%;
Увеличение доли обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), с 58,6% до 63%;
Увеличение доли образовательных организаций, реализующих мониторинг индивидуальных достижений обучающихся, с 22,2% до 100%;
Увеличение доли обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы и проекты социализации, с 46% до 64%;

Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 100%;
Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе 100%;
Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных организаций 100%;
Увеличение количества социально значимых молодежных проектов, заявленных на городские конкурсы, с 15 до 18 проектов;
Увеличение количества социально значимых проектов, заявленных на городские конкурсы, с 10 до 16 проектов;
Сохранение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия в сфере выявления и развития способностей инициативной, творческой и талантливой молодежи - 1548 чел.;
Увеличение количества молодых семей, принимающих активное участие в городских мероприятиях, с 58 семей до 72 семей;
Сохранение количества кружков, секций, объединений туристско-спортивной и туристско-краеведческой направленности - 5;
Увеличение количества вовлеченной молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в трудовую деятельность с 177 до 199 чел.;
Сохранение количества детей и молодежи, посетивших мероприятия в сфере профилактики негативных проявлений в молодежной среде, - 2569 чел.;
Увеличение количества объединений, занимающихся добровольческой деятельностью, с 2 до 5;
Сохранение количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия технических видов спорта, военно-спортивной и гражданско-патриотической направленности, - 9094 чел.;

Сохранение количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия физкультурно-спортивной, туристско-спортивной и оздоровительной направленности, - 4630 чел.;
Сохранение количества кружков, секций, объединений гражданско-патриотической направленности - 8;
Сохранение количества трудоустраиваемых подростков и молодежи за счет создания временных рабочих мест (чел.) не менее 707 чел.;
Обеспечение охвата населения в возрасте от 7 до 18 лет образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, на уровне не менее 99% ежегодно
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы 10269047,3 тыс. рублей, в том числе:
Бюджет автономного округа - 7856269,6 тыс. рублей:
2014 год - 881198,2 тыс. рублей;
2015 год - 1066977,5 тыс. рублей;
2016 год - 1123247,1 тыс. рублей;
2017 год - 1191217,9 тыс. рублей;
2018 год - 1197876,3 тыс. рублей;
2019 год - 1197876,3 тыс. рублей;
2020 год - 1197876,3 тыс. рублей.
Муниципальный бюджет - 2412777,7 тыс. рублей:
2014 год - 472147,3 тыс. рублей;
2015 год - 307865,9 тыс. рублей;
2016 год - 304310,7 тыс. рублей;
2017 год - 312075,7 тыс. рублей;
2018 год - 338792,7 тыс. рублей;
2019 год - 338792,7 тыс. рублей;
2020 год - 338792,7 тыс. рублей.
(в ред. постановления Администрации города Радужный от 29.07.2015 № 1556)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)
Сохранение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций;
Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации от 1,5 лет (обеспеченность детского населения местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей);
Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций ежегодно 100%;
Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций ежегодно 100%;
Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, не более 26%;
Сохранение доли образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности ежегодно 100,0%;
Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций с 63,5% до 78,5%;
Сохранение численности обучающихся 1 - 11 классов, принявших участие в городских мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, - 1630 чел.;
Сохранение численности обучающихся 1 - 11 классов, принявших участие в выездных и заочных мероприятиях окружного, межрегионального и всероссийского уровней, направленных на выявление одаренных детей, - 350 чел.;

Сохранение показателя количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики, не более 54;
Увеличение численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских городских объединений, до 60 человек;
Увеличение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи до 50%;
Увеличение количества способной, инициативной и талантливой молодежи, победителей и призеров на городском, окружном и федеральном уровне - с 287 человек до 324 человек;
Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 63 человек до 70 человек;
Снижение доли лиц в возрасте от 16 до 30 лет от общей численности безработных граждан до 43,1%.
Исполнение публичных обязательств, предусмотренных законодательством ежегодно до 100% заявителей;
Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем ежегодно до 95%.

Раздел 1. "ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ"

Стратегическим приоритетом в развитии системы образования и молодежной политики города является создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан в соответствии с социально-экономическими потребностями города и региона.
Стратегическая цель, определяющая деятельность сферы образования нашего города - повышение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям, отвечающего потребностям общества и каждого жителя города Радужный.
Предоставление качественного образования и обеспечение равного доступа к нему всем детям вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей - важные условия, влияющие на достижение поставленной цели.
С 2009 года стратегическая политика города по вопросу дошкольного образования была направлена на то, чтобы 100% охватить вначале детей в возрасте от 3-х лет; места детям раннего возраста (до 3-х лет) предоставлялись на оставшиеся места в ДОУ. Данное решение и освоение резервных площадей в детских садах в 2010 году (были реконструированы 4 полноценные группы со спальными комнатами на 100 мест) позволило ликвидировать очередь детей от 3-х лет.
Однако оставалась проблема доступности дошкольного образования для детей раннего возраста. Спрос родителей на услуги частных предпринимателей по присмотру за детьми, а также группы кратковременного пребывания детей с графиком посещения до 4-х часов в день был не высок (40 - 50 детей), так как родители, особенно работающие, желали, чтобы их ребенок находился в детском саду полный день.
Только строительство новых детских садов могло бы решить коренным образом количественный и качественный охват детей дошкольным образованием.
В городе были построены детские сады: на 200 мест в 2009 году, в 2010 году два ДОУ на 100 и на 200 мест соответственно, в 2012 году два детских сада по 240 мест каждый, итого 980 мест, что позволило ликвидировать очередь в детские сады от 1,5 лет в 2012 году.
Всего в 2013 году в 12-ти ДОУ воспитывается 2780 детей.
Доля детей от 1,5 года до 7 лет, получающих дошкольное образование, увеличилась за три года с 47,8% до 70%.
Доля детей (1 - 6 лет), состоящих на учете для определения в ДОУ, снизилась с 28,1% до 0,6%.
С 1 сентября 2012 года во всех детских садах города Радужный предоставляется новая бесплатная муниципальная услуга по оказанию методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому на Консультационных пунктах ДОУ. Получателями данной услуги являются родители (законные представители) и их дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
В настоящее время, с решением доступности дошкольного образования от полутора лет, основная проблема состоит в проведении косметических, локально-капитальных видов работ, а также материально-технического оснащения старых детских садов, которым 20 и более лет.
Сеть общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного общего и среднего общего образования, включает 7 образовательных организаций, которые располагаются в типовых зданиях с 225 классом - комплектом и контингентом обучающихся на 01.09.2013 - 5238 человек, в средней общеобразовательной школе № 2 в 2 классах 26 человек занимается по очно-заочной форме обучения.
К моменту начала реализации программы в сфере общего образования проведена работа по оснащению образовательных организаций оборудованием, приведению материально-технической базы в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами, благодаря чему достигнуты следующие результаты:
- обновлены библиотечные фонды на 17318 экземпляров учебной литературы. Все учащиеся 1 - 12 классов на 100% обеспечены учебниками;
- возможность выхода в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеках, имеют 100% (2011 г. - 92,8%) обучающихся;
- доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) - 85,7% (в 2011 году - 0%).
Для использования современных интерактивных учебных пособий и электронных образовательных ресурсов, организации электронного документооборота в общеобразовательных организациях проведены локальные внутренние сети, приобретены новые сервера.
На начало 2013 - 2014 учебного года количество кабинетов, имеющих интерактивные доски, составляет от 8 в СОШ № 1 до 26 в СОШ № 8. В школах № 6 и № 8 интерактивными досками оснащены все кабинеты начальной школы. В школах № 3, 4, 5, 6 имеются мобильные компьютерные классы, что позволяет расширить возможности использования ИКТ в УВП.
100% педагогов начальных классов прошли повышение квалификации для преподавания по новым принятым федеральным государственным образовательным стандартам. Это предполагает владение учителями современными информационными технологиями, их умение организовать коллективную работу обучающихся, помощь ученикам в выборе индивидуальной программы обучения.
Очень важно, чтобы в каждой школе были обеспечены современные бытовые условия, ежегодно проводятся мероприятия по обеспечению комплексной безопасности школьных зданий, устранено большинство замечаний надзорных органов, приняты меры по укреплению антитеррористической безопасности, благоустройству территорий, энергосбережению зданий, по совершенствованию организации питания.
Результаты работы по укреплению материально-технической базы школ позволили увеличить долю школьников, обучающихся в современных условиях, до 94%, обеспечить всеми видами благоустройства 85,7% школ, средствами пожарной и антитеррористической безопасности 100% школ.
В основных направлениях и задачах по развитию системы образования города Радужный особое место отводится устранению разного рода барьеров на пути доступа социально не защищенных групп детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими статус ребенка-инвалида, к получению качественного образования.
В настоящее время школы № 4 и 5 имеют пандусы для беспрепятственного доступа инвалидов в ОУ.
В целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов в школы города Радужный в школах № 5 и 8 установлены кнопки вызова персонала для помощи маломобильному гражданину, в школе № 5 приобретены специализированные кресла для инвалидов.
В июле 2013 года Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены правила размещения и обновления на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об ОУ. Помимо стандартных сведений теперь в открытом доступе будет размещаться информация, отражающая специфику работы образовательных организаций по всем направлениям деятельности.
Выстроенная схема организации учебно-воспитательного процесса позволяет на протяжении ряда лет сохранить стабильные показатели успеваемости и качества знаний учащихся школ города.
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов - одно из важнейших направлений модернизации российской системы образования. С сентября 2013 года обучение по новым стандартам начали 588 учащихся 1 классов и продолжили 1084 учащихся 2 - 3 классов.
Охват предпрофильной подготовкой составил 92,7% учащихся 8 - 9 классов, профильным обучением - 85,5% учащихся 10 - 11 классов.
Общее образование ориентировано в первую очередь на обеспечение базовых требований образовательного стандарта, об освоении которых свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников.
В текущем учебном году все выпускники, обучавшиеся по очной форме обучения, успешно справились со сдачей обязательных экзаменов и прошли государственную (итоговую) аттестацию.
В сфере образования города достаточно хорошо развита инфраструктура дополнительного образования. Кружки, секции, клубы и другие объединения дополнительного образования работают для детей и подростков по девяти направленностям на базе двух организаций дополнительного образования, таких как автономное учреждение дополнительного образования детей "Городской Дом детского творчества" и автономное учреждение образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат "Компьютерная школа" и на базе семи общеобразовательных школ города.
1664 школьника получают дополнительные образовательные услуги в организациях дополнительного образования, 3037 учащихся заняты в кружках, секциях, объединениях в общеобразовательных организациях города.
Вместе с тем один ребенок посещает объединения различной направленности и в системе подсчета считается не всегда один раз. Количество же детей, занятых в системе дополнительного образования, взятых из расчета один раз, - 3337 детей, что составляет только лишь 63,5% от школьников города.
Самыми востребованными на протяжении ряда лет остаются художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная направленности.
В образовательных организациях города услуги по дополнительному образованию оказывают 35 педагогов дополнительного образования и около 150 учителей, совмещающих работу учителя и руководителя кружка, секции, объединения.
Преимущественно педагоги дополнительного образования имеют высшее образование и достаточный опыт работы.
Дополнительное образование реализуется в соответствии с адаптированными и модифицированными дополнительными образовательными программами, разработанными педагогами на основании типовых программ.
Система дополнительного образования в значительной мере способствует выявлению и развитию способностей школьников.
Отмечается высокая результативность участия воспитанников системы дополнительного образования в городских, окружных и всероссийских мероприятиях.
Несмотря на достаточно системную работу по организации дополнительного образования и достижения обучающихся по программам дополнительного образования остается немало проблем и вопросов.
Несовершенен механизм нормативно-подушевого финансирования организаций дополнительного образования детей (норматив финансирования не учитывает все виды деятельности и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, что не позволяет в полной мере обеспечить достаточный уровень заработной платы педагогов дополнительного образования и развитие материально-технической базы организаций).
Отстают темпы развития материально-технической базы организаций, реализующих программы технического профиля от темпов развития научно-технической мысли и современных технологических процессов, что приводит к недостаточности количества программ технической направленности в системе дополнительного образования детей.
Недостаточно в системе дополнительного образования детей программ нового поколения, а именно технического творчества, робототехники, моделирования, которое на настоящий момент развито недостаточно, программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Недостаточным является охват дополнительным образованием подростков: от 11 до 14 лет - 22,4% и от 15 до 18 лет - 14,3%, учитывая, что занятость школьников данного возраста в организациях дополнительного образования детей сокращает пространство для девиаций.
Существует проблема дефицита профессионально компетентных специалистов системы дополнительного образования детей, связанная со старением педагогических кадров и недостаточностью качественной курсовой подготовки.
Остро стоит проблема оснащения новых объединений дополнительного образования, востребованных детьми и подростками города.
Необходимо совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования. Работа в данном направлении носит системный характер, тем не менее, отмечается недостаточное включение детей в участие в окружных и всероссийских мероприятиях по причине ограниченности финансирования, также отмечается недостаточный охват учащихся школ олимпиадным движением.
В сфере образования города особое место отводится системе воспитательной работы. Ориентир данного направления выстроен в соответствии с целями, задачами Концепции развития воспитания в образовательных учреждениях ХМАО - Югры и Федеральной программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях.
Одним из важных направлений в вопросах воспитания является организация профилактической работы с обучающимися и воспитанниками, а также работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики.
Работу по данному направлению можно считать успешной. По результатам ежемесячных и ежеквартальных мониторингов по различным направлениям профилактики выстроена система межведомственного взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики, уменьшилось количество детей и подростков, состоящих на учете, с 61 человека до 46, в 2013 году произошло и снижение на 44,4% подростковой преступности, что составило 5 преступлений против 9-ти за аналогичный период предыдущего года.
Тем не менее, на сегодняшний день, недостаточно целевых проектных разработок учреждений и педагогов в работе с данной категорией детей.
Для развития системы воспитания необходима поддержка и усиление всех направлений воспитательной работы школьников.
Самый главный ресурс обеспечения качества образования - кадровый состав муниципальных образовательных организаций.
Всего в образовательных организациях города, подведомственных управлению образования и молодежной политики в 2013 году работали 1648 человек (2012 г. - 1554 чел.), из них 793 педагогических и руководящих работника.
На протяжении трех последних лет в соответствии с существующим в образовательных организациях порядком оплаты труда наблюдается стабильный рост заработной платы.


1 полугодие 2011 года
1 полугодие 2012 года
1 полугодие 2013 года
Среднемесячная заработная плата по отрасли "Образование"
30381
34989
40889
Среднемесячная заработная плата по должности "учитель"
39495
48372
68088
Среднемесячная заработная плата по должности "воспитатель"
22263
27918
40390

В расчеты включаются все выплаты, в том числе единовременные выплаты и материальная помощь к отпуску.
Реализация государственной молодежной политики в городе Радужный является одной из важнейших составляющих социально-экономической политики, предусматривающей формирование необходимых условий для конструктивного взаимодействия молодежи (целевая группа населения в возрасте от 14 до 30 лет) с институтами гражданского общества.
На сегодняшний день удалось достигнуть значительных результатов по реализации всех направлений государственной молодежной политики на территории города Радужный:
- существенно расширена инфраструктура учреждений и служб для молодежи;
- созданы условия для участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики;
- в системе проводятся блоки различных мероприятий для молодежи;
- при реализации направлений молодежной политике стало традиционным использование программно-целевого подхода;
- расширена материально-техническая база молодежных учреждений.
В большинстве реализуемых направлений в сфере молодежной политики города объем предоставления услуги за последние годы либо вырос, либо сохранился на достигнутом уровне.
Благодаря реализации региональных целевых программ создана основа для достижения долгосрочных целей по воспитанию у молодых радужнинцев потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплению здоровья, развитию гражданской позиции, трудовой и социальной активности.
Модернизация образовательной системы страны диктует сегодня свои требования к работе современного руководителя: руководители должны иметь высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" или дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики. 62% педагогических работников из числа руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций прошли профессиональную переподготовку по специальности "Менеджмент организации". Работа в данном направлении продолжается и с февраля 2013 года еще 21 работник администрации образовательных организаций зачислены на курсы профессиональной переподготовки по специальности "Менеджмент организации".
Работа по повышению профессионального уровня работников осуществляется через курсовую подготовку на базе города и округа, участие педагогических работников в городских и окружных коллегиях, форумах, семинарах, конференциях. Содержание работы по повышению профессиональной квалификации работников обеспечивает формирование компетенций учителя, рост качества педагогического процесса и развитие образовательных организаций в соответствии с ориентирами государственной политики в сфере образования.
В целом за 12 месяцев 2012 года курсы повышения квалификации по 18 различным темам прошли 407 работников образовательных учреждений, 104 из них прошли курсовую подготовку по двум - трем различным темам.
За 1 полугодие 2013 года 132 педагогических работника (20% от общего числа педагогических работников) дошкольных и общеобразовательных учреждений города прошли курсы повышения квалификации на базе образовательных учреждений города совместно с АУ ДПО "Институт развития образования" ХМАО - Югры.
Вместе с тем с открытием двух новых дошкольных образовательных учреждений в 2012 году остро стоит проблема организации курсовой подготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций.
Инфраструктура общего образования не в полной мере соответствует современным требованиям. Большая часть зданий действующих образовательных организаций вводились массово в период активного освоения месторождений и построения социальной инфраструктуры в восьмидесятые годы и требует больших финансовых затрат на проведение ремонтных мероприятий капитального характера.
Имеются типовые здания школ, не соответствующие современным требованиям к душевым, туалетам, спортивным залам, пищеблокам; данные недостатки неустранимы даже при проведении работ капитального характера. Кроме того, высокие показатели демографического развития, массовый переезд жителей микрорайона "Южный" в микрорайоны города привели к увеличению контингента школьников, что вызвало нехватку площадей - 30,1% школьников обучаются во вторую смену, недостаточно спортивных залов для организации 3 часа физкультуры. Необходимо дальнейшее оснащение образовательных организаций информационным и учебным оборудованием с учетом перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты.
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг, организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников, создаст основу для использования принципов эффективного контракта.
Выстраивая систему отношений и эффективных организационных схем, на настоящем этапе развития образования в условиях вступления в силу нового закона "Об образовании в Российской Федерации" задача, стоящая перед системой образования, заключается не только в том, чтобы создать условия для качественной работы учителя, но и сформировать требования к современному учителю, работникам образовательных организаций.
Проблемы нормативного регулирования ряда вопросов и отсутствия комплексного подхода к решению проблем молодежи в последние десятилетия проявились негативные тенденции, которые при сохранении текущей экономической ситуации могут усиливаться.
Снижается интерес молодежи к инновационной, научной и творческой деятельности. Отсутствуют механизмы вовлечения молодежи в инновационную деятельность.
Молодежь недостаточно вовлечена в социальную практику. Слабо развивается культура ответственного гражданского поведения. У значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления.
С целью осуществления системной работы с молодежью в городе созданы условия для реализации приоритетных направлений молодежной политики.
Проблемы молодежи города решаются программно-целевым методом. Сформирована нормативно-правовая база, налажено межведомственное взаимодействие в вопросах реализации молодежной политики.
С целью осуществления системной работы с детьми, подростками и молодежью работают три городских молодежных центра:
- автономное учреждение "Центр спортивного туризма и краеведения "Альянс" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ города Радужный (далее АУ "ЦСТ и К "Альянс");
- автономное учреждение "Центр авиационной, технической и военно-прикладной подготовки "Росич" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Радужный (далее АУ "ЦАТ и ВПП "Росич");
- автономное учреждение "Городской молодежный центр "Вектор М" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Радужный (далее АУ "ГМЦ "Вектор М").
Молодежными центрами оказываются социальные услуги по таким направлениям, как: укрепление института молодой семьи, информационное обеспечение, юридическое консультирование, трудоустройство и профориентация, поддержка молодежных инициатив, развитие детских и молодежных организаций, развитие волонтерского движения, оказание психолого-диагностической помощи.
За последние годы выстроена система проведения комплекса мероприятий, направленных на развитие военно-спортивных, технических видов спорта, гражданско-патриотического воспитания молодежи, развитие самодеятельного и спортивного туризма, развитие творческих способностей молодежи, укрепление института молодой семьи, профилактику асоциальных явлений в подростково-молодежной среде, содействие в трудовой занятости и профориентации молодежи.
На решение обозначенных проблем направлены мероприятия муниципальной программы.
Среди основных направлений развития в прогнозный период предусмотрено:
- повышение доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет;
- повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики;
- повышение заработной платы педагогических работников дошкольного, дополнительного образования, работников общеобразовательных организаций;
- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность;
- создание условий для успешной социализации детей и молодежи: повышение охвата детей дополнительным образованием, вовлечение школьников в участие в различных конкурсных мероприятиях;
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи; формирование целостной системы поддержки молодежи, обладающей лидерскими навыками; гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей.

Раздел 2 "ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ"
(в ред. постановления Администрации города Радужный
от 15.06.2015 № 1064)

Приоритеты государственной политики в сфере образования и молодежной политики на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в нормативно-правовых актах федерального и регионального уровней:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 12.05.2009 № 537;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 "Об обеспечении межнационального согласия";
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;
Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года";
Федеральный закон от 28.06.95 № 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений";
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295;
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2011 № 27-оз "О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
Концепция гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 29.12.2014 № 747-рп;
Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.07.2013 № 529-рг "Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
План мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденный распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.02.2013 № 45-рп;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 412-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы";
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 413-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";
Концепция развития дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденная приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.03.2014 № 229;
Концепция развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденная приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.02.2013 № 15.
Исходя из анализа текущего состояния сферы образования и молодежной политики города Радужный, в соответствии с приоритетами государственной политики, в том числе зафиксированными Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012, определены следующие направления развития:
- повышение заработной платы педагогических работников дошкольного, дополнительного образования, работников общеобразовательных организаций;
- повышение доступности дошкольного образования в соответствии с потребностями граждан;
- повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики;
- увеличение количества детей, пользующихся услугами дополнительного образования;
- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность;
- укрепление единства образовательного пространства, выравнивание образовательных возможностей граждан независимо от места проживания, проведение единой политики в области содержания образования, распространение лучших практик управления образованием.
Приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.
Реализация государственной политики в данной сфере направлена на:
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
- формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Действия по реализации данных приоритетов закрепляются в муниципальной программе, которая направлена на реализацию двух основных целей:
Первая цель:
"Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям, отвечающего потребностям общества и каждого жителя города Радужный".
Вторая цель:
"Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах молодежи города Радужный".
С учетом специфики сферы образования задачи по достижению целей муниципальной программы распределены как по уровням образования, с учетом того, что на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие насущным проблемам и долгосрочным вызовам, так и по наиболее актуальным и перспективным направлениям государственной политики и эффективно дополняют положения плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Радужный".
На реализацию первой цели: "Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям, отвечающего потребностям общества и каждого жителя города Радужный" направлены:
Задача 1. Развитие системы образования города.
Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы образования.
Задача 3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в организациях общего и дополнительного образования детей.
Задача 4. Развитие системы дополнительного образования детей.
Задача 5. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования.
Задача 6. Развитие системы воспитательной работы в образовательных организациях общего и дополнительного образования: создание условий для формирования у детей и подростков личностного отношения к культурно-историческому наследию, воспитания нравственности, социальной и гражданской активности, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, навыков безопасного поведения в окружающей среде и на дорогах, экологического воспитания и др.
Задача 7. Совершенствование работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения подростков и молодежи.
Задача 8. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными и автономными образовательными организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Задача 9. Финансовое и организационно-методическое сопровождение обеспечения бюджетными и автономными организациями переданных органу местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
На реализацию второй цели: "Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах молодежи города Радужный" направлены:
Задача 10. Создание системы выявления и развития инициативной, творческой и талантливой молодежи.
Задача 11. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, поддержка деятельности детских и молодежных объединений.
Задача 12. Создание условий для интеграции в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача 13. Формирование единого молодежного информационного пространства для удовлетворения информационных потребностей молодежи.
Задача 14. Создание благоприятных условий для осуществления молодой семьей свойственных ей функций.
Задача 15. Содействие в гражданском становлении и патриотическом воспитании молодежи.
Задача 16. Создание условий для подготовки молодежи к служению Отечеству.
Задача 17. Содействие в физическом развитии и оздоровлении молодежи.
Задача 18. Совершенствование управления в сфере государственной молодежной политики; развитие инфраструктуры сферы государственной молодежной политики.
Задача 19. Организация деятельности молодежных трудовых отрядов.
Задача 20. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях молодежной политики.
Задача 21. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению автономными учреждениями сферы молодежной политики муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Задача 22. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда.
Задача 23. Обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики администрации города Радужный (текущая деятельность).
Мероприятия по реализации задач 1 - 9 объединены в Подпрограмму I. "Общее и дополнительное образование детей и подростков", которая предусматривает формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития города Радужный, направленную на обеспечение доступности услуг дополнительного образования детям, обновление содержания образования.
Мероприятия по реализации задач 10 - 21 объединены в Подпрограмму II. "Молодежь Радужного", призванную обеспечить эффективную систему по социализации и самореализации молодежи и обеспечивающую гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Мероприятия по реализации задачи 22. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда включены в Подпрограмму III. "Оказание содействия в трудовой занятости молодежи города на временной и постоянной основе", призванную создать условия для мотивации молодежи к труду и способствующие выбору молодыми людьми профессии и рода занятий, востребованных на рынке труда.
На реализацию целей муниципальной программы также направлена задача 23. Обеспечение деятельности управления образования и молодежной политики администрации города Радужный (текущая деятельность). Мероприятия по реализации данной задачи включены в Подпрограмму IV. "Организация деятельности в области образования и молодежной политики на территории города Радужный".
В результате реализации программы прогнозируются изменения в сфере образования и молодежной политики города Радужный:
1. В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы. Программы культурной адаптации и изучения русского языка будут доступны для всех детей из семей трудовых мигрантов. Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации.
2. К 2020 году будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. Повысится качество результатов образования.
3. Посредством реализации программных мероприятий будет обеспечена открытость и доступность качественного и современного дополнительного образования для всех детей в возрасте от 5 до 18 лет, что даст возможность реализовать интеллектуальный, творческий потенциал школьникам и молодежи.
4. Расширение спектра услуг в сфере дополнительного образования окажет непосредственное влияние на сужение пространства девиаций подростков и стабилизацию показателя правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
5. Новые подходы и актуализация вопросов воспитания позволят повысить воспитательный потенциал образовательного процесса и создадут предпосылки для формирования основных личностных качеств, ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной личности, успешной социализации детей и молодежи, становления социально активного и законопослушного гражданина.
6. Реализация мероприятий по повышению эффективности молодежной политики окажет непосредственное влияние на состояние в сопряженных сферах и будет способствовать созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, развитию интернационального и патриотического воспитания граждан, распространению практики добровольчества как важнейшего направления "гражданского образования".
Настоящая программа ориентирована преимущественно на жителей города, проживающих на территории города Радужный и являющихся гражданами Российской Федерации, вне зависимости от пола, национальности, религиозных убеждений.
Инвестиции в развитие муниципальной молодежной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Подпрограмма III. "Оказание содействия в трудовой занятости молодежи города на временной и постоянной основе" имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на воспитание молодежи, на изменения, которые должны произойти в поведении молодых людей.
Принятие мер по повышению заработной платы позволит повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень подготовки педагогов. Молодые специалисты в течение первого года работы будут получать поддержку более опытных педагогов. Их заработная плата будет конкурентоспособна на региональном рынке труда.
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов):
1.1. Подпрограмма I:
1.1.1. Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) с 722 до 734 чел.
Характеризует обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях.
Показатель рассчитывается как отношение общего числа мест в дошкольных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, и умноженное на 1000.
Рассчитывается по формуле: (Ч мест / (ЧД1-до 7 - ЧД5-6оу)) * 1000, где:
Ч мест - численность мест в дошкольных образовательных организациях (периодическая отчетность, форма № 85-К);
ЧД1-до 7 - численность населения в возрасте от 1 до 7 лет (демографические данные населения в возрасте от 1 до 7 лет);
ЧД5-6оу - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 5 - 6 лет (периодическая отчетность, форма № 76-РИК).
1.1.2. Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала образовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами (процент) ежегодно не менее 10%;
Характеризует качественный состав административно-управленческого персонала, его готовность к внедрению новых образовательных стандартов, новых экономических механизмов, модернизации образования в целом.
Определяется отношением численности административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, к общей численности административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле: ЧОпк / ЧОп * 100, где:
ЧОпк - численность административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании (дополнительная информация образовательных организаций общего образования);
Чоп - численность административно-управленческого и педагогического персонала (без внешних совместителей) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма № 83-РИК).
1.1.3. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, с 25% до 94%.
Характеризует возможность получения образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам.
Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность обучаться по новым федеральным государственным образовательным стандартам, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле: ЧОоофгос / ЧОооо * 100, где:
ЧОоофгос - численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность обучаться по новым федеральным государственным образовательным стандартам (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);
ЧОооо - численность обучающихся общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма № 76-РИК).
1.1.4. Увеличение количества программ дополнительного образования нового поколения, направленных на развитие техносферы и информационных технологий, экономического и экологического образования детей, подростков и молодежи с учетом индивидуальных потребностей школьников с 8 до 24;
Характеризует степень модернизации и уровень развития системы дополнительного образования детей.
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически реализуемых программ дополнительного образования нового поколения.
1.1.5. Увеличение доли программ дополнительного образования для детей с 11 до 18 лет от общего числа программ дополнительного образования с 42,7% до 56%;
Характеризует качество предоставления дополнительных образовательных услуг в системе дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности программ дополнительного образования для детей с 11 до 18 лет к общему числу реализуемых программ дополнительного образования.
Рассчитывается по формуле: ЧП11-18 / ЧП * 100, где:
ЧП11-18 - количество программ дополнительного образования для детей с 11 до 18 лет
ЧП - общее количество реализуемых программ дополнительного образования.
1.1.6. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, с 40% до 55%;
Характеризует уровень доступности дополнительного образования детям с ограниченными возможностями здоровья.
Определяется отношением численности детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, охваченных программами дополнительного образования, к общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья.
Рассчитывается по формуле: ЧОовдо / ЧОов * 100, где:
ЧОовдо - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, охваченных программами дополнительного образования (периодическая отчетность);
ЧОов - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях (форма № 76-РИК).
1.1.7. Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, обучающихся по программам дополнительного образования, с 75% до 87%;
Характеризует уровень социализации детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, и несовершеннолетних с выраженным асоциальным поведением.
Определяется отношением численности несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, обучающихся по программам дополнительного образования, к общей численности несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики.
Рассчитывается по формуле: ЧОсупдо / ЧОсу * 100, где:
ЧОсупдо - численность несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, обучающихся по программам дополнительного образования (периодическая отчетность);
ЧОов - численность несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (периодическая отчетность).
1.1.8. Увеличение доли обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), с 58,6% до 63%;
Характеризует вовлеченность обучающихся 5 - 11 классов в школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Определяется отношением численности учащихся 5 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле: ЧОоо5-11 / ЧОоооб * 100, где:
ЧОоо5-11 - численность обучающихся 5 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);
ЧОоооб - численность обучающихся образовательных организаций общего образования (периодическая отчетность, форма № 76-РИК).
1.1.9. Увеличение доли образовательных организаций, реализующих мониторинг индивидуальных достижений обучающихся, с 22,2% до 100%;
Характеризует результативность деятельности образовательных организаций по оценке индивидуальных достижений каждого учащегося.
Определяется соотношением образовательных организаций, реализующих мониторинг индивидуальных достижений учащихся, к общей численности образовательных организаций.
Рассчитывается по формуле: (ЧОооид / ЧОоо) * 100, где:
ЧОооид - численность образовательных организаций, реализующих мониторинг индивидуальных достижений учащихся (дополнительная информация общеобразовательных организаций);
ЧОоо - численность образовательных организаций (периодическая отчетность, форма № 76-РИК, форма 1-ДО).
1.1.10. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 100%;
Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.
Определяется соотношением среднемесячных заработных плат педагогических работников дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле: (ФЗПдо / ФЗПоу) * 100, где:

ФЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000

ФЗПдо - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных дошкольных образовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма № ЗП - образование);
ФЗПоу - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма № ЗП - образование);
ЧСПдо - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных дошкольных образовательных организаций (периодическая отчетность, форма № ЗП - образование);
ЧСПоу - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма № ЗП - образование).
1.1.11. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе 100%;
Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.
Определяется соотношением среднемесячных заработных плат педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячной заработной платы в автономном округе.
Рассчитывается по формуле: (ЗПпоу / ЗПнн) * 100, где:

ЗПпоу = {(ФЗПпоу / ЧСПпоу) / 12} * 1000

ФЗПпоу - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) общеобразовательных учреждений - всего (периодическая отчетность, форма № ЗП - образование);
ЧСПпоу - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных учреждений (периодическая отчетность, форма № ЗП - образование);
ЗПнн - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в автономном округе. Данные рассчитываются Депэкономики Югры, окончательные итоги Росстат.
1.1.12. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных организаций 100%;
Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.
Определяется соотношением среднемесячных заработных плат педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле: (ФЗПпдод / ФЗПпоу) * 100, где:

ФЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000

ФЗПпдод - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных организаций дополнительного образования детей - всего (периодическая отчетность, форма № ЗП - образование);
ФЗПпоу - фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма № ЗП - образование);
ЧСПпдод - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных организаций дополнительного образования детей (периодическая отчетность, форма № ЗП - образование);
ЧСПоо - средняя численность учителей списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма № ЗП - образование).
2.1. Подпрограмма II:
2.1.1. Увеличение количества социально значимых молодежных проектов, заявленных на городские конкурсы, с 15 до 18 проектов;
Значение показателя рассчитывается исходя из молодых людей, фактически принявших участие в городских конкурсах проектов.
2.1.2. Увеличение количества социально значимых проектов, заявленных на городские конкурсы, с 10 до 16 проектов;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически принявших участие в городских конкурсах проектов независимо от возрастной категории.
2.1.3. Сохранение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия в сфере выявления и развития способностей инициативной, творческой и талантливой молодежи, - 1548 чел.;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически вовлеченных молодых людей в возрасте 14 - 30 лет в реализуемые мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи.
2.1.4. Увеличение количества молодых семей, принимающих активное участие в городских мероприятиях, с 58 семей до 72 семей;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически вовлеченных молодых семей в реализуемые городские мероприятия.
2.1.5. Сохранение количества кружков, секций, объединений туристско-спортивной и туристско-краеведческой направленности - 5;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически существующих кружков, секций, объединений туристско-спортивной, туристско-краеведческой направленности.
2.1.6. Увеличение количества вовлеченной молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в трудовую деятельность - с 177 до 199 чел.;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически трудоустроенной молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, за счет создания временных и постоянных рабочих мест.
2.1.7. Сохранение количества детей и молодежи, посетивших мероприятия в сфере профилактики негативных проявлений в молодежной среде, - 2569 чел.;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически вовлеченной молодежи в реализуемые мероприятия в сфере профилактики негативных проявлений в молодежной среде.
2.1.8. Увеличение количества объединений, занимающихся добровольческой деятельностью, с 2 до 5;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически существующих объединений в городе.
2.1.9. Сохранение количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия технических видов спорта, военно-спортивной и гражданско-патриотической направленности, - 9094 чел.;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически вовлеченной молодежи в военно-спортивной и гражданско-патриотической направленности.
2.1.10. Сохранение количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия физкультурно-спортивной, туристско-спортивной и оздоровительной направленности, - 4630 чел.;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически вовлеченной молодежи в мероприятия физкультурно-спортивной, туристско-спортивной и оздоровительной и направленности;
2.1.11. Сохранение количества кружков, секций, объединений гражданско-патриотической направленности - 8;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически существующих кружков, секций, объединений гражданско-патриотической направленности.
3.1. Подпрограмма III:
3.1.1. Сохранение количества трудоустраиваемых подростков и молодежи за счет создания временных рабочих мест (чел.) не менее 707 чел.;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически трудоустроенных молодых людей в возрасте 14 - 30 лет за счет создания временных и постоянных рабочих мест.
4.1. Подпрограмма IV:
4.1.1. Обеспечение охвата населения в возрасте от 7 до 18 лет образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, на уровне не менее 99% ежегодно:
Характеризует охват населения в возрасте 7 - 18 лет образованием.
Определяется соотношением численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, к численности населения в возрасте 7 - 18 лет.
Рассчитывается по формуле:


(ЧОоо / Чнас5-18) * 100, где:

ЧОоо - численность населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья (периодическая отчетность, форма № 76-РИК, Д-9, профтех-1, СПО-1, численность детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием);
Чнас5-18 - численность населения в возрасте 7 - 18 лет (демографические данные населения в возрасте 7 - 18 лет).
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов):
1.2. Подпрограмма I:
1.2.1. Сохранение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций - 12;
Показатель характеризует наличие муниципальных дошкольных образовательных организаций.
1.2.2. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации от 1,5 лет (обеспеченность детского населения местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей);
Характеризует стабильность функционирования сети муниципальных дошкольных образовательных организаций, ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации от 1,5 лет и увеличение обеспеченности детского населения местами в дошкольных образовательных организациях - с 722 до 734 мест на 1000 детей.
Показатель рассчитывается как отношение общего числа мест в дошкольных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, и умноженное на 1000.
Рассчитывается по формуле: (Ч мест / (ЧД1-до 7 - ЧД5-6оу)) * 1000, где:
Ч мест - численность мест в дошкольных образовательных организациях (периодическая отчетность, форма № 85-К);
ЧД1-до 7 - численность населения в возрасте от 1 до 7 лет (демографические данные населения в возрасте от 1 до 7 лет);
ЧД5-6оу - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 5 - 6 лет (периодическая отчетность, форма № 76-РИК).
1.2.3. Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций ежегодно 100%.
Характеризует освоение выпусками общеобразовательных организаций программ общего образования.
Определяется отношением численности выпускников общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене, не преодолевших минимальный порог, к общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене.
Рассчитывается по формуле: (ЧОоовыпнс / ЧОоовып) * 100, где:
ЧОоовыпнс - численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экзамена);
ЧОоовып - численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене (периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экзамена).
1.2.4. Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций ежегодно 100%;
Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием в соответствии с современными требованиями.
Определяется отношением муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных современным учебным оборудованием, к общей численности муниципальных общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле: (ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где:
ЧОоуосо - численность муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);
ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма № 76-РИК).
1.2.5. Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, не более 26%;
Характеризует условия осуществления образовательного процесса.
Определяется соотношением численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую (третью) смену, к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле: (ЧОоо2-3 см / ЧОоо) * 100, где:
ЧОоо2-3 см - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую (третью) смену (периодическая отчетность, форма № 76-РИК);
ЧОоо - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма № 76-РИК).
1.2.6. Сохранение доли образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности ежегодно 100,0%;
Характеризует открытость общего образования.
Определяется соотношением образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности, и общей численности образовательных организаций.
Рассчитывается по формуле: (ЧОразнп / ЧОо) * 100, где
ЧОразнп - численность образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (периодическая отчетность, форма № Д-4, 1-ДО, дополнительная информация);
ЧОоо - численность образовательных организаций (периодическая отчетность, форма № 76-РИК, 1-ДО, 85-к).
1.2.7. Увеличение доли детей, охваченных общеобразовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций с 63,5% до 78,5%;
Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.
Рассчитывается по формуле: (Чдоп / Чобуч) * 100, где
Чдоп - численность обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию (в образовательных организациях, подведомственных УОиМП) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная));
Чобуч - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность).
1.2.8. Сохранение численности обучающихся 1 - 11 классов, принявших участие в городских мероприятиях, направленных на выявление одаренных, способных и талантливых детей и подростков, - 1630 человек.
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически участвующих обучающихся 1 - 11 классов в городских мероприятиях, направленных на выявление одаренных, способных и талантливых детей и подростков.
1.2.9. Сохранение численности обучающихся 1 - 11 классов, принявших участие в выездных и заочных мероприятиях окружного, межрегионального и всероссийского уровней, направленных на выявление одаренных, способных и талантливых детей и подростков, - 350 человек.
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически участвующих обучающихся 1 - 11 классов в выездных и заочных мероприятиях окружного, межрегионального и всероссийского уровней, направленных на выявление одаренных, способных и талантливых детей и подростков.
1.2.10. Сохранение показателя количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики, не более 54.
Характеризует успешную социализацию несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики.
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики несовершеннолетних муниципальных общеобразовательных организаций.
2.2. Подпрограмма II:
2.2.1. Увеличение численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских городских объединений, до 60 человек;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически участвующих молодых людей в деятельности молодежных и детских городских объединений.
2.2.2. Увеличение доли молодых людей, занимающейся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи до 50%;
Характеризует вовлеченность молодых людей, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта.
Определяется соотношением численности молодых людей, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, к общей численности допризывной молодежи.
Рассчитывается по формуле: (Чмолвп / Чдм) * 100, где:
Чмолвп - численность молодых людей, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта (дополнительная информация организаций молодежной направленности);
Чдм - численность допризывной молодежи (дополнительная информация организаций молодежной направленности).
2.2.3. Увеличение количества способной, инициативной и талантливой молодежи, победителей и призеров на городском, окружном и федеральном уровне - с 287 человек до 324 человек;
Значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества победителей и призеров на городского, окружного и федерального уровня, среди способной, инициативной и талантливой молодежи.
2.2.4. Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 63 человек до 70 человек;
Значение показателя проставляется исходя из фактически принимающих участие молодых людей в добровольческой деятельности.
3.2. Подпрограмма III:
3.2.1. Снижение доли лиц в возрасте от 16 до 30 лет от общей численности безработных граждан до 43,1%.
Характеризует повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития.
Определяется отношением численности молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет к общей численности безработных.
Рассчитывается по формуле: (Чнас14-30 / Чбр) * 100, где:
Чнас14-30 - численность молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет (периодическая отчетность, данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения);
Чбр - численность безработных (периодическая отчетность, данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения).
4.2. Подпрограмма IV:
4.2.1. Исполнение публичных обязательств, предусмотренных законодательством ежегодно до 100% заявителей.
Характеризует исполнение бюджетных обязательств, обусловленных законом, иным нормативным правовым актом, расходные обязательства публично-правового образования перед физическим лицом, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения.
Определяется отношением получателей обязательных выплат к заявителям на получение обязательных выплат.
Рассчитывается по формуле: Побв / Зобв * 100, где
Побв - получатели обязательных выплат (дополнительная информация);
Зобв - количество заявителей на получение обязательных выплат (дополнительная информация).
4.2.2. Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем ежегодно до 95%.
Оценка показателя производится на основании приказа управления образования и молодежной политики администрации города Радужный от 29.12.2012 № 692 "О муниципальном задании на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными управлению образования и молодежной политики администрации города Радужный на 2013 год".
Значения целевых показателей программы в разбивке по годам указаны в Таблице 1 "Целевые показатели муниципальной программы".

Раздел 3. "ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"

На реализацию целей и задач программы направлены мероприятия, отражающие актуальные и перспективные направления образовательной и молодежной политики, которые объединены в подпрограммы.
В программе определены стратегические направления развития образования, под которые выделены отдельные мероприятия, реализация которых требуется на всех уровнях образования:
- формирование современной структуры сети общего и дополнительного образования детей, а также развитие инфраструктуры сферы молодежной политики. Однако задача формирования современной инфраструктуры по-прежнему остается открытой. Растет доля обучающихся во вторую смену.
- оснащение материально-технической базы учреждений сферы образования и молодежной политики в соответствии с современными требованиями. В результате реализации приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", регионального проекта модернизации образования существенно обновлена, материально техническая база образовательных организаций, состояние которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло критически низкого уровня. Ряд мероприятий муниципальной программы направлен на приведение в соответствие с современными требованиями оснащения образовательных организаций. Это приобретение компьютерной техники, лабораторного оборудования, программного обеспечения, обеспечения современным оборудованием работы объединений дополнительного образования и др.;
- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса предполагают обеспечение разработки и широкого внедрения в образовательных организациях энергосберегающих технологий. Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту образовательных организаций позволят снизить количество предписаний надзорных органов;
- создание условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Для повышения качества преподавания и управления будут реализованы меры, направленные на формирование системы поддержки системы непрерывного профессионального развития педагогов, руководителей образовательных организаций:
- внедрение персонифицированной модели подготовки и переподготовки педагогических работников;
- повышение квалификации и переподготовка педагогических работников и административно-управленческого персонала;
- развитие системы дополнительного образования детей;
- развитие системы воспитательной работы в образовательных организациях общего и дополнительного образования;
- создание условий для формирования у детей и подростков личностных отношения к культурно-историческому наследию, воспитания нравственности, социальной и гражданской активности, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, навыков безопасного поведения в окружающей среде и на дорогах, экологического воспитания;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. Будет продолжено финансовое обеспечение, методическое и информационное сопровождение традиционных городских и окружных мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи. Наряду с поддержкой интеллектуально одаренной молодежи города будет развиваться и система выявления и поддержки талантливой молодежи в творческой (художественной, музыкальной), социальной, научно-технической, спортивно-технической областях;
- вовлечение молодежи в позитивную социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом. Будут проводиться мероприятия по организации трудовых отрядов, волонтерского движения, культурно-массовой направленности, гражданско-патриотического воспитания;
- мероприятия муниципальной программы включают меры по организации деятельности в области образования и молодежной политики на территории города Радужный, формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Перечень программных мероприятий представлен в Таблице 2.

Раздел 4. "МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

1. Муниципальная программа реализуется в течение 2014 - 2020 годов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации города Радужный, устанавливающими приоритеты государственной, региональной и муниципальной политики в сфере образования и молодежной политики.
2. Общий контроль исполнения программы осуществляется администрацией города Радужный.
3. Муниципальная программа реализуется совместными усилиями ответственного исполнителя, соисполнителей и администрации города Радужный.
4. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:
4.1. разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города, необходимых для ее выполнения;
4.2. обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
4.3. ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей;
4.4. передачу при необходимости части функций по реализации муниципальной программы подведомственным учреждениям, в случае, если эти функции соответствуют уставу муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание;
4.5. предоставление отчета о реализации муниципальной программы в состав итогов социально-экономического развития города;
4.6. информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, в том числе о механизмах реализации отдельных программных мероприятий.
5. Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
5.1. Заключения муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Передачи части функций ответственного исполнителя муниципальной программы подведомственным муниципальным учреждениям, в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), если эти функции соответствуют уставу (положению) муниципального учреждения, а также путем предоставления субсидий на иные цели в порядке, установленном администрацией города Радужный, в соответствии с законами автономного округа, постановлениями Правительства автономного округа, в том числе:
а) Законом автономного округа от 31 марта 2009 года № 55-оз "Об установлении региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности общеобразовательных учреждений и о субвенциях, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию основных общеобразовательных программ".
б) Законом автономного округа от 31 марта 2009 года № 54-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по информационному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет".
в) Законом автономного округа от 26 февраля 2006 года № 30-оз "О социальной поддержке семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
г) Законом автономного округа от 2 декабря 2005 года № 115-оз "О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
д) Законом автономного округа от 21 февраля 2007 года № 2-оз "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования".
е) постановлением Правительства автономного округа от 18 августа 2009 года № 216-п "Об утверждении норматива расходов на одного ребенка, посещающего дошкольную образовательную организацию, по сбору, обработке документов и перечислению средств".
ж) постановлением администрации города Радужный от 10.04.2013 № 596 "О порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации города Радужный".
з) постановлением администрации города Радужный от 10.07.2013 № 1402 "О нормативе расходов на оплату труда в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации города Радужный".
и) постановлением администрации города Радужный от 03.06.2011 № 305 "О порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях города Радужный, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты".
6. Ответственный исполнитель - управление образования и молодежной политики администрации города Радужный:
- разрабатывает локальные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- готовит информацию и отчеты об исполнении Программы;
- готовит предложения по корректировке Программы; вносит предложения об изменении объемов финансирования отдельных задач и мероприятий муниципальной программы;
- контролирует эффективность и целевое использование средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременность и полноту объема выполнения основных задач Программы;
- ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.
7. Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены изменения, направленные на реализацию приоритетных направлений сферы образования и молодежной политики города.
8. Для осуществления мониторинга исполнения Программы используются установленные формы государственной статистической и иной отчетности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений сферы молодежной политики, представленные учреждениями в управление образования и молодежной политики администрации города Радужный в установленные сроки.
Управление образования и молодежной политики администрации города Радужный ежемесячно, в срок до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, а также по итогам года в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный и комитет финансов администрации города Радужный отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.
9. К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
9.1. Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий программы. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов финансовых средств, а также привлечения внебюджетных источников.
9.2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых правовых актов, внесение существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих на программные мероприятия.
9.3. Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в программных мероприятиях, недостаточная подготовка управленческого персонала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий, в том числе по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств поставщиками и подрядчиками работ. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на уровне подведомственных учреждений. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет ее корректировки на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования и молодежной политики, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений, в том числе перераспределением финансовых ресурсов в целях эффективного использования бюджетных средств.
9.4. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации, сети Интернет целей, задач и запланированных муниципальной программой результатов, с ошибками в реализации программных мероприятий, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, молодежной политики, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы. Важно также демонстрировать достижения реализации муниципальной программы и формировать группы лидеров.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
(в ред. постановления Администрации города Радужный
от 15.06.2015 № 1064)

№ п/п
Наименование показателей результатов
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
Значение показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма I. "Общее и дополнительное образование детей и подростков"
1.1.
Показатели непосредственных результатов









1.1.1.
Обеспеченность детского населения от 1,5 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) (чел.)
722
721
726
723
724
734
735
734
734
1.1.2.
Доля административно-управленческого и педагогического персонала образовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами (%)
0
10
10
10
10
10
10
10
10
1.1.3.
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (%)
25
25
52
62
70
79
87
94
94
1.1.4.
Количество программ дополнительного образования нового поколения, направленных на развитие техносферы и информационных технологий, экономического и экологического образования детей, подростков и молодежи с учетом индивидуальных потребностей школьников (программ)
8
10
12
14
16
18
21
24
24
1.1.5.
Доля программ дополнительного образования для детей с 11 до 18 лет от общего числа программ дополнительного образования (%)
42,7
44
46
48
50
52
54
56
56
1.1.6.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования (%)
40
42
44
46
48
50
52
55
55
1.1.7.
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, обучающихся по программам дополнительного образования (%)
75
77
79
81
83
85
86
87
87
1.1.8.
Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) (%)
58,6
60
60
61
61
62
62
63
63
1.1.9.
Доля образовательных организаций, реализующих мониторинг индивидуальных достижений обучающихся (%)
22,2
22,2
33,3
87,5
100
100
100
100
100
1.1.10.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.11.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.12.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных организаций (%)
75
80
85
90
95
100
100
100
100
1.2.
Показатели конечных результатов









1.2.1.
Сохранение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций (единиц)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1.2.2.
Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации от 1,5 лет (охват детей дошкольным образованием) (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.3.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.4.
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.5.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования (%)
30,1
35,8
26
26
26
26
26
26
26
1.2.6.
Доля образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.7.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (%)
63,5
65
67
69
71
73
75,5
78,5
78,5
1.2.8.
Численность обучающихся 1 - 11 классов, принявших участие в городских мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей (чел.)
1630
1630
1630
1630
1630
1630
1630
1630
1630
1.2.9.
Численность обучающихся 1 - 11 классов, принявших участие в выездных и заочных мероприятиях окружного, межрегионального и всероссийского уровней, направленных на выявление одаренных детей (чел.)
350
350
350
350
350
350
350
350
350
1.2.10.
Сохранение показателя количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики (чел.)
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Подпрограмма II. "Молодежь Радужного"
2.1.
Показатели непосредственных результатов









2.1.1.
Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на городские конкурсы (единиц)
15
15
16
16
17
17
18
18
18
2.1.2.
Количество социально значимых проектов, заявленных на городские конкурсы (единиц)
10
10
12
12
14
14
16
16
16
2.1.3.
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия в сфере выявления и развития способностей инициативной, творческой и талантливой молодежи (чел.)
1548
1548
1548
1548
1548
1548
1548
1548
1548
2.1.4.
Количество молодых семей, принимающих активное участие в городских мероприятиях (единиц)
58
60
62
64
66
68
70
72
72
2.1.5.
Количество кружков, секций, объединений туристско-спортивной и туристско-краеведческой направленности (единиц)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2.1.6.
Количество вовлеченной молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в трудовую деятельность (чел.)
177
180
183
187
189
192
196
199
199
2.1.7.
Количество детей и молодежи, посетивших мероприятия в сфере профилактики негативных проявлений в молодежной среде (чел.)
2569
2569
2569
2569
569
2569
2569
2569
2569
2.1.8.
Количество объединений, занимающихся добровольческой деятельностью (единиц)
-
2
2
3
3
4
4
5
5
2.1.9.
Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия технических видов спорта, военно-спортивной и гражданско-патриотической направленности (чел.)
9094
9094
9094
9094
9094
9094
9094
9094
9094
2.1.10.
Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия физкультурно-спортивной, туристско-спортивной и оздоровительной направленности (чел.)
4630
4630
4630
4630
4630
4630
4630
4630
4630
2.1.11.
Количество кружков, секций, объединений гражданско-патриотической направленности (единиц)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2.2.
Показатели конечных результатов









2.2.1.
Численность молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских городских объединений (чел.)
0
30
35
40
45
50
55
60
60
2.2.2.
Доля молодых людей, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи (%)
0
37
39
41
43
45
47
50
50
2.2.3.
Количество способной, инициативной и талантливой молодежи, победителей и призеров на городском, окружном и федеральном уровне (чел.)
287
292
298
304
309
314
319
324
324
2.2.4.
Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности (чел.)
63
63
64
65
66
67
68
70
70
Подпрограмма III. "Оказание содействия в трудовой занятости молодежи города на временной и постоянной основе"
3.1.
Показатели непосредственных результатов









3.1.1.
Количество трудоустраиваемых подростков и молодежи за счет создания временных рабочих мест (чел.)
1116
753
711
707
707
707
707
707
707
3.2.
Показатели конечных результатов









3.2.1.
Доля лиц в возрасте от 16 до 30 лет от общей численности безработных граждан (%)
42,8
45,8
45,3
44,8
44,4
43,9
43,5
43,1
43,1
Подпрограмма IV. "Организация деятельности в области образования и молодежной политики на территории города Радужный"
4.1.
Показатели непосредственных результатов









4.1.1.
Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет (%)
99
99
99
99
99
99
99
99
99
4.2.
Показатели конечных результатов









4.2.1.
Исполнение публичных обязательств, предусмотренных законодательством ежегодно до (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.2.
Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем (%)
95
95
95
95
95
95
95
95
95

Таблица 2

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования в городе Радужный на 2014 - 2020 годы"
(в ред. постановления Администрации города Радужный
от 29.07.2015 № 1556)

№ п/п
Мероприятия Программы
Ответственный исполнитель/соисполнитель
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель: "Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям, отвечающего потребностям общества и каждого жителя города Радужный"
Подпрограмма I "Общее и дополнительное образование детей и подростков"
Задача 1. Развитие системы образования города
1.1.
Организация и проведение независимой государственной итоговой аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 классы) и в форме единого государственного экзамена, и других процедур оценки качества образования (выездные мероприятия, участие в совещаниях, орграсходы, создание защищенного муниципального сегмента и т.д.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1105,7
346,2
211,5
190,0
190,0
56,0
56,0
56,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
280,0
200,0
80,0





местный бюджет
825,7
146,2
131,5
190,0
190,0
56,0
56,0
56,0
внебюджетные источники
0,0







1.2.
Проведение совещаний, конференций, семинаров, коллегий, фестивалей и.т.д. (управленческий аспект)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
120,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
120,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







1.3.
Организация участия в окружных и всероссийских мероприятиях (коллегии, конференции, совещания, форумы и т.д.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
213,0
0,0
15,0
15,0
15,0
56,0
56,0
56,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
213,0
0,0
15,0
15,0
15,0
56,0
56,0
56,0
внебюджетные источники
0,0







1.4.
Изготовление, приобретение и оформление стендов, бланочной продукции, грамот, дипломов, благодарственных писем, проездных документов и др.
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
59,7
14,7
10,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
59,7
14,7
10,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0
внебюджетные источники
0,0







1.5.
Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями. Организация доступа к электронным изданиям, фондам библиотек (приобретение и доставка учебников, учебных пособий, справочной и иной литературы), оказание услуг, связанных с обработкой учебников Федерального комплекта
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1284,0
180,0
170,0
170,0
170,0
198,0
198,0
198,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
1284,0
180,0
170,0
170,0
170,0
198,0
198,0
198,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 1

всего
2782,4
570,9
436,5
415,0
415,0
315,0
315,0
315,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
280,0
200,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2502,4
370,9
356,5
415,0
415,0
315,0
315,0
315,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы образования
2.1.
Конкурсы профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников, в том числе участие в выездных конкурсных мероприятиях (учебы, участие в конкурсах, церемониях награждения)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
134,5
32,5
0,0
0,0
0,0
34,0
34,0
34,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
134,5
32,5
0,0
0,0
0,0
34,0
34,0
34,0
внебюджетные источники
0,0







2.2.
Организация и участие в выездных мероприятиях по вопросам обучения по направлениям деятельности (КПК, стажировки, семинары и т.д.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
276,9
100,8
86,1
45,0
45,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
276,9
100,8
86,1
45,0
45,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







2.3.
Организация участия в мероприятиях окружного и всероссийского уровней (окружная конференция, совещания, семинары, коллегии, форумы и т.д.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
531,5
6,5
70,0
70,0
70,0
105,0
105,0
105,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
531,5
6,5
70,0
70,0
70,0
105,0
105,0
105,0
внебюджетные источники
0,0







2.4.
Организация и проведение профессиональных праздников, участие в окружных и всероссийских праздничных мероприятиях (День учителя и др.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
560,0
80,0
50,0
50,0
50,0
110,0
110,0
110,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
560,0
80,0
50,0
50,0
50,0
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 2

всего
1502,9
219,8
206,1
165,0
165,0
249,0
249,0
249,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1502,9
219,8
206,1
165,0
165,0
249,0
249,0
249,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в организациях общего и дополнительного образования детей
3.1.
Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







3.2.
Проведение работ по благоустройству территории
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
618,0
618,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
618,0
618,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







3.3.
Укрепление пожарной безопасности
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1127,8
1127,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
1127,8
1127,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







3.4.
Укрепление антитеррористической безопасности
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
24924,1
4093,1
4247,0
3000,0
3000,0
3528,0
3528,0
3528,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
24924,1
4093,1
4247,0
3000,0
3000,0
3528,0
3528,0
3528,0
внебюджетные источники
0,0







3.5.
Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
15637,5
5533,1
8781,4
0,0
0,0
441,0
441,0
441,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
15637,5
5533,1
8781,4
0,0
0,0
441,0
441,0
441,0
внебюджетные источники
0,0







3.6.
Выполнение мероприятий по энергосбережению
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
946,6
946,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
946,6
946,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







3.7.
Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1289,8
1080,2
209,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
1289,8
1080,2
209,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 3

всего
44543,7
13398,7
13238,0
3000,0
3000,0
3969,0
3969,0
3969,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
44543,7
13398,7
13238,0
3000,0
3000,0
3969,0
3969,0
3969,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4. Развитие системы дополнительного образования детей
4.1.
Организация городских праздников, фестивалей, конкурсов детского музыкального, художественного и прикладного творчества
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
146,0
20,0
20,0
20,0
20,0
22,0
22,0
22,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
146,0
20,0
20,0
20,0
20,0
22,0
22,0
22,0
внебюджетные источники
0,0







4.2.
Участие в выездных мероприятиях
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
336,4
80,7
95,7
80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
336,4
80,7
95,7
80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 4

всего
482,4
100,7
115,7
100,0
100,0
22,0
22,0
22,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
482,4
100,7
115,7
100,0
100,0
22,0
22,0
22,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 5. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования
5.1.
Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы, Молодежный Кубок Мира по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" и др.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
148,5
20,0
22,5
20,0
20,0
22,0
22,0
22,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
148,5
20,0
22,5
20,0
20,0
22,0
22,0
22,0
внебюджетные источники
0,0







5.2.
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
768,0
150,0
40,0
40,0
40,0
166,0
166,0
166,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
768,0
150,0
40,0
40,0
40,0
166,0
166,0
166,0
внебюджетные источники
0,0







5.3.
Участие школьников города в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1281,7
141,9
175,8
203,0
203,0
186,0
186,0
186,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
21,0
21,0






местный бюджет
1260,7
120,9
175,8
203,0
203,0
186,0
186,0
186,0
внебюджетные источники
0,0







5.4.
Организация и проведение городских научно-практических конференций ("Шаг в будущее", "Первые шаги" и др.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
527,7
80,0
17,7
80,0
80,0
90,0
90,0
90,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
527,7
80,0
17,7
80,0
80,0
90,0
90,0
90,0
внебюджетные источники
0,0







5.5.
Участие в выездных научно-практических конференциях ("Шаг в будущее", "Первые шаги" и др.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
367,8
23,8
40,0
50,0
50,0
68,0
68,0
68,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
367,8
23,8
40,0
50,0
50,0
68,0
68,0
68,0
внебюджетные источники
0,0







5.6.
Городской торжественный вечер выпускников школ города
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1088,8
120,0
143,8
120,0
120,0
195,0
195,0
195,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
1088,8
120,0
143,8
120,0
120,0
195,0
195,0
195,0
внебюджетные источники
0,0







5.7.
Городской конкурс творческих работ легоконструирования и робототехники
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
30,0
0,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
30,0
0,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







5.8.
Денежное поощрение обучающимся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, проявившим выдающиеся способности в учебной деятельности. Денежное поощрение обучающимся города Радужный, получившим аттестат об основном среднем общем образовании с отличием.
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1974,7
658,9
235,8
207,0
207,0
222,0
222,0
222,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
475,0
475,0






местный бюджет
1499,7
183,9
235,8
207,0
207,0
222,0
222,0
222,0
внебюджетные источники
0,0







5.9.
Участие в выездных мероприятиях
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
14,9
0,0
14,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
14,9

14,9





внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 5

всего
6202,1
1194,6
700,5
730,0
730,0
949,0
949,0
949,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
496,0
496,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5706,1
698,6
700,5
730,0
730,0
949,0
949,0
949,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 6. Развитие системы воспитательной работы в образовательных организациях общего и дополнительного образования: создание условий для формирования у детей и подростков личностного отношения к культурно-историческому наследию, воспитания нравственности, социальной и гражданской активности, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, навыков безопасного поведения в окружающей среде и на дорогах, экологического воспитания и др.
6.1.
Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню знаний
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
646,2
100,0
56,2
80,0
80,0
110,0
110,0
110,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
646,2
100,0
56,2
80,0
80,0
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
0,0







6.2.
Участие в окружных мероприятиях (акции, марафоны, чтение и др.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
6,4
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
6,4
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 6

всего
652,6
106,4
56,2
80,0
80,0
110,0
110,0
110,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
652,6
106,4
56,2
80,0
80,0
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 7. Совершенствование работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения подростков и молодежи
7.1.
Проведение конкурсов программ, проектов, рисунков, презентаций, сочинений и др., направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
112,0
10,0
10,0
10,0
10,0
24,0
24,0
24,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
112,0
10,0
10,0
10,0
10,0
24,0
24,0
24,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 7

всего
112,0
10,0
10,0
10,0
10,0
24,0
24,0
24,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
112,0
10,0
10,0
10,0
10,0
24,0
24,0
24,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 8. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными и автономными образовательными организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг
8.1.
Оказание муниципальных услуг организациями дошкольного образования детей (предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1046443,4
288513,9
119754,5
125815,0
128090,0
128090,0
128090,0
128090,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
1046443,4
288513,9
119754,5
125815,0
128090,0
128090,0
128090,0
128090,0
внебюджетные источники
0,0







8.1.1.
Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
920351,0
281986,0
103647,0
105018,0
107425,0
107425,0
107425,0
107425,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
920351,0
281986,0
103647,0
105018,0
107425,0
107425,0
107425,0
107425,0
внебюджетные источники
0,0







8.1.2.
Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
126092,4
6527,9
16107,5
20797,0
20665,0
20665,0
20665,0
20665,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
126092,4
6527,9
16107,5
20797,0
20665,0
20665,0
20665,0
20665,0
внебюджетные источники
0,0







8.2.
Оказание муниципальных услуг организациями общего образования детей (предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
314443,0
35281,1
48365,9
45340,0
46364,0
46364,0
46364,0
46364,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
314443,0
35281,1
48365,9
45340,0
46364,0
46364,0
46364,0
46364,0
внебюджетные источники
0,0







8.2.1.
Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
217228,1
27469,1
30547,0
31120,0
32023,0
32023,0
32023,0
32023,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
217228,1
27469,1
30547,0
31120,0
32023,0
32023,0
32023,0
32023,0
внебюджетные источники
0,0







8.2.2.
Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
97215,0
7812,1
17818,9
14220,0
14341,0
14341,0
14341,0
14341,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
97215,0
7812,1
17818,9
14220,0
14341,0
14341,0
14341,0
14341,0
внебюджетные источники
0,0







8.3.
Оказание муниципальных услуг организациями дополнительного образования (предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
307907,9
35452,4
39198,5
43081,0
47544,0
47544,0
47544,0
47544,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
39835,8

6639,3
6639,3
6639,3
6639,3
6639,3
6639,3
местный бюджет
268072,1
35452,4
32559,2
36441,7
40904,7
40904,7
40904,7
40904,7
внебюджетные источники
0,0







8.3.1.
Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
261435,0
35153,8
31620,7
35349,7
39827,7
39827,7
39827,7
39827,7
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
261435,0
35153,8
31620,7
35349,7
39827,7
39827,7
39827,7
39827,7
внебюджетные источники
0,0







8.3.2.
Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
6637,1
298,6
938,5
1092,0
1077,0
1077,0
1077,0
1077,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
6637,1
298,6
938,5
1092,0
1077,0
1077,0
1077,0
1077,0
внебюджетные источники
0,0







8.3.3.
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, в целях реализации указа Президента Российской Федерации
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
39835,8
0,0
6639,3
6639,3
6639,3
6639,3
6639,3
6639,3
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
39835,8

6639,3
6639,3
6639,3
6639,3
6639,3
6639,3
местный бюджет
0,0







внебюджетные источники
0,0







8.4.
Расходы на льготный проезд в отпуск в организациях дошкольного образования
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
86447,7
13082,7
11771,0
12348,0
12340,0
12302,0
12302,0
12302,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
86447,7
13082,7
11771,0
12348,0
12340,0
12302,0
12302,0
12302,0
внебюджетные источники
0,0







8.5.
Расходы на льготный проезд в отпуск в организациях общего образования
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
83368,9
11129,9
11686,0
12026,0
12026,0
12167,0
12167,0
12167,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
83368,9
11129,9
11686,0
12026,0
12026,0
12167,0
12167,0
12167,0
внебюджетные источники
0,0







8.6.
Расходы на льготный проезд в отпуск в организациях дополнительного образования
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
7005,0
558,0
1032,0
1083,0
1083,0
1083,0
1083,0
1083,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
7005,0
558,0
1032,0
1083,0
1083,0
1083,0
1083,0
1083,0
внебюджетные источники
0,0







8.7.
Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в организациях дошкольного образования
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1684,0
620,6
111,4
185,0
185,0
194,0
194,0
194,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
1684,0
620,6
111,4
185,0
185,0
194,0
194,0
194,0
внебюджетные источники
0,0







8.8.
Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в организациях общего и дополнительного образования
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
4268,5
290,5
649,0
649,0
649,0
677,0
677,0
677,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
4268,5
290,5
649,0
649,0
649,0
677,0
677,0
677,0
внебюджетные источники
0,0







8.9.
Вознаграждение при выходе на пенсию в организациях общего и дополнительного образования
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
28680,9
2733,6
2975,3
3176,0
3176,0
5540,0
5540,0
5540,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
28680,9
2733,6
2975,3
3176,0
3176,0
5540,0
5540,0
5540,0
внебюджетные источники
0,0







8.10.
Вознаграждение при выходе на пенсию в организациях дошкольного образования
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
10507,9
769,3
1385,6
1301,0
1301,0
1917,0
1917,0
1917,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
10507,9
769,3
1385,6
1301,0
1301,0
1917,0
1917,0
1917,0
внебюджетные источники
0,0







8.11.
Укрепление материально-технической базы организаций
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
3298,5
726,6
2571,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
813,8
49,5
764,3





местный бюджет
2484,7
677,1
1807,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 8

всего
1894055,7
389158,6
239501,1
245004,0
252758,0
255878,0
255878,0
255878,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
40649,6
49,5
7403,6
6639,3
6639,3
6639,3
6639,3
6639,3
местный бюджет
1853406,1
389109,1
232097,5
238364,7
246118,7
249238,7
249238,7
249238,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 9. Финансовое и организационно-методическое сопровождение обеспечения бюджетными и автономными организациями переданных органу местного самоуправления отдельных государственных полномочий
9.1.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
143806,0
17707,0
22246,0
22273,0
22330,0
19750,0
19750,0
19750,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
143806,0
17707,0
22246,0
22273,0
22330,0
19750,0
19750,0
19750,0
местный бюджет
0,0







внебюджетные источники
0,0







9.1.1.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
132663,0
16138,0
20635,0
20662,0
20712,0
18172,0
18172,0
18172,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
132663,0
16138,0
20635,0
20662,0
20712,0
18172,0
18172,0
18172,0
местный бюджет
0,0







внебюджетные источники
0,0







9.1.2.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (администрирование)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
11143,0
1569,0
1611,0
1611,0
1618,0
1578,0
1578,0
1578,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
11143,0
1569,0
1611,0
1611,0
1618,0
1578,0
1578,0
1578,0
местный бюджет
0,0







внебюджетные источники
0,0







9.2.
Обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1090,9
1090,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
1090,9
1090,9






местный бюджет
0,0







внебюджетные источники
0,0







9.3.
Предоставление учащимся муниципальных организаций завтраков и обедов
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
363454,0
47788,0
49468,0
49833,0
50189,0
55392,0
55392,0
55392,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
363454,0
47788,0
49468,0
49833,0
50189,0
55392,0
55392,0
55392,0
местный бюджет
0,0







внебюджетные источники
0,0







9.4.
Реализация основных общеобразовательных программ
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
4208409,0
540940,0
561865,0
593268,0
628084,0
628084,0
628084,0
628084,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
4208409,0
540940,0
561865,0
593268,0
628084,0
628084,0
628084,0
628084,0
местный бюджет
0,0







внебюджетные источники
0,0







9.4.1.
Реализация основных общеобразовательных программ (Госстандарт)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
4153465,0
533397,0
553994,0
585362,0
620178,0
620178,0
620178,0
620178,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
4153465,0
533397,0
553994,0
585362,0
620178,0
620178,0
620178,0
620178,0
местный бюджет
0,0







внебюджетные источники
0,0







9.4.2.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
54944,0
7543,0
7871,0
7906,0
7906,0
7906,0
7906,0
7906,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
54944,0
7543,0
7871,0
7906,0
7906,0
7906,0
7906,0
7906,0
местный бюджет
0,0







внебюджетные источники
0,0







9.5.
Реализация основных общеобразовательных программ в дошкольных общеобразовательных организациях
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
3052763,0
267148,0
421501,0
446122,0
479498,0
479498,0
479498,0
479498,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
3052763,0
267148,0
421501,0
446122,0
479498,0
479498,0
479498,0
479498,0
местный бюджет
0,0







внебюджетные источники
0,0







9.6.
Информационное обеспечение общеобразовательных организаций
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
5716,6
613,6
742,0
742,0
742,0
959,0
959,0
959,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
5716,6
613,6
742,0
742,0
742,0
959,0
959,0
959,0
местный бюджет
0,0







внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 9

всего
7775239,5
875287,5
1055822,0
1112238,0
1180843,0
1183683,0
1183683,0
1183683,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
7775239,5
875287,5
1055822,0
1112238,0
1180843,0
1183683,0
1183683,0
1183683,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по подпрограмме I.

всего
9725573,3
1280047,2
1310086,1
1361742,0
1438101,0
1445199,0
1445199,0
1445199,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
7816665,1
876033,0
1063305,6
1118877,3
1187482,3
1190322,3
1190322,3
1190322,3
местный бюджет
1908908,2
404014,2
246780,5
242864,7
250618,7
254876,7
254876,7
254876,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель: "Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах молодежи города Радужный"
Подпрограмма II "Молодежь Радужного"
Задача 10. Создание системы выявления и развития инициативной, творческой и талантливой молодежи
10.1.
Организация и проведение городских мероприятий (конкурсы, фестивали, интеллектуальные игры, КВН, слеты)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1036,5
245,0
150,5
163,0
163,0
105,0
105,0
105,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
150,0
150,0






местный бюджет
886,5
95,0
150,5
163,0
163,0
105,0
105,0
105,0
внебюджетные источники
0,0







10.2.
Проведение и участие в окружных, региональных, федеральных (конкурсах, проектах, слетах, КВН, лигах, фестивалях, интеллектуальных играх)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
550,9
94,4
82,5
70,0
70,0
78,0
78,0
78,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
550,9
94,4
82,5
70,0
70,0
78,0
78,0
78,0
внебюджетные источники
0,0







10.3.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поощрение инициативной молодежи (Молодежный бал, Доска почета и др.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
35,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
35,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 10

всего
1622,4
344,4
238,0
238,0
238,0
188,0
188,0
188,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1472,4
194,4
238,0
238,0
238,0
188,0
188,0
188,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 11. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, поддержка деятельности детских и молодежных объединений
11.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку деятельности детских и молодежных объединений
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
226,0
25,0
40,0
40,0
40,0
27,0
27,0
27,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
226,0
25,0
40,0
40,0
40,0
27,0
27,0
27,0
внебюджетные источники
0,0







11.2.
Мероприятия, направленные на привлечение молодежи города к добровольческой деятельности (в т.ч. изготовление волонтерских книжек и др.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
65,0
5,0
15,0
15,0
15,0
5,0
5,0
5,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
65,0
5,0
15,0
15,0
15,0
5,0
5,0
5,0
внебюджетные источники
0,0







11.3.
Выездные мероприятия на поддержку добровольческого движения в округе
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
206,0
20,0
40,0
40,0
40,0
22,0
22,0
22,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
206,0
20,0
40,0
40,0
40,0
22,0
22,0
22,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 11

всего
497,0
50,0
95,0
95,0
95,0
54,0
54,0
54,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
497,0
50,0
95,0
95,0
95,0
54,0
54,0
54,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 12. Создание условий для интеграции в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
12.1.
Подготовка и издание информационных материалов для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации о потенциальных возможностях интеграции в жизнь общества
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
35,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
35,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
внебюджетные источники
0,0







12.2.
Организация и проведение городских мероприятий, направленных на предотвращение и разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, пропаганду здорового образа жизни
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
547,0
25,0
135,0
150,0
150,0
29,0
29,0
29,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
547,0
25,0
135,0
150,0
150,0
29,0
29,0
29,0
внебюджетные источники
0,0







12.3.
Выездные мероприятия
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
15,0
0,0
15,0





внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 12

всего
597,0
30,0
155,0
155,0
155,0
34,0
34,0
34,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
597,0
30,0
155,0
155,0
155,0
34,0
34,0
34,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 13. Формирование единого молодежного информационного пространства для удовлетворения информационных потребностей молодежи
13.1.
Проведение обучающих занятий для членов клуба "Юный журналист" по работе с современными информационными технологиями
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
7,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
7,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
внебюджетные источники
0,0







13.2.
Выпуск информационного вестника для молодежи "Вектор молодежи", подготовка и публикация информационных материалов по всем направлениям молодежной политики (буклеты, брошюры, листовки), в том числе для размещения на информационных стендах для молодежи
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
720,3
74,0
122,3
136,0
136,0
84,0
84,0
84,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
720,3
74,0
122,3
136,0
136,0
84,0
84,0
84,0
внебюджетные источники
0,0







13.3.
Выездные мероприятия
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
13,7
0,0
13,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
13,7
0,0
13,7





внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 13

всего
741,0
75,0
137,0
137,0
137,0
85,0
85,0
85,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
741,0
75,0
137,0
137,0
137,0
85,0
85,0
85,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 14. Создание благоприятных условий для осуществления молодой семьей свойственных ей функций
14.1.
Организация и проведение городских мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, здорового образа жизни (конкурсы, спортивно-развлекательные игры, выставки, соревнования, круглые столы, коллективные просмотры и обсуждение видеофильмов и т.д.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
788,0
65,0
170,0
170,0
170,0
71,0
71,0
71,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
788,0
65,0
170,0
170,0
170,0
71,0
71,0
71,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 14

всего
788,0
65,0
170,0
170,0
170,0
71,0
71,0
71,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
788,0
65,0
170,0
170,0
170,0
71,0
71,0
71,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 15. Содействие в гражданском становлении и патриотическом воспитании молодежи
15.1.
Организация и проведение городских мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотических качеств (смотры, конкурсы, фестивали, игры, выставки, вахты-памяти, мероприятия, приуроченные к Дням боевой славы и Памятным датам, торжественное вручение паспортов, показательные выступления и т.д.), и иных мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции у молодежи города, организация шефской работы над ветеранами ВОВ, тружениками тыла
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
2484,0
532,0
747,0
493,0
493,0
73,0
73,0
73,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
100,0

100,0





местный бюджет
2384,0
532,0
647,0
493,0
493,0
73,0
73,0
73,0
внебюджетные источники
0,0







15.2.
Распространение агитационных буклетов и листовок, направленных на активную гражданскую позицию молодежи
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
20,0
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
20,0
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
внебюджетные источники
0,0







15.3.
Организация и участие в городских мероприятиях, направленных на формирование активной гражданской позиции
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
435,1
124,1
81,0
115,0
115,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
435,1
124,1
81,0
115,0
115,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







15.4.
Участие в выездных мероприятиях, направленных на формирование активной гражданской позиции
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
361,0
121,0
0,0
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
361,0
121,0
0,0
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 15

всего
3300,1
782,1
828,0
728,0
728,0
78,0
78,0
78,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3200,1
782,1
728,0
728,0
728,0
78,0
78,0
78,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 16. Создание условий для подготовки молодежи к служению Отечеству
16.1.
Организация и проведение городских мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта (показательные выступления, военно-спортивные игры, тактическая подготовка, соревнования по пулевой стрельбе и пейнтболу и т.д.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
6831,0
1862,0
2110,0
1338,0
1338,0
61,0
61,0
61,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
6831,0
1862,0
2110,0
1338,0
1338,0
61,0
61,0
61,0
внебюджетные источники
0,0







16.2.
Оснащение кадетских классов
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
181,0
181,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
181,0
181,0






местный бюджет
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







16.3.
Организация и проведение городских мероприятий для учащихся образовательных учреждений, рабочей и студенческой молодежи города (учебно-полевые сборы, соревнования по пейнтболу, соревнования по различным видам спорта, проведение практических занятий, мероприятия для пришкольных лагерей и т.д.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
3820,0
863,0
1033,0
674,0
674,0
192,0
192,0
192,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
3820,0
863,0
1033,0
674,0
674,0
192,0
192,0
192,0
внебюджетные источники
0,0







16.4.
Участие в окружных, региональных, международных соревнованиях по военно-прикладным и техническим видам спорта и молодежному туризму (отборочные этапы, трофи-рейды, соревнования, игры, чемпионаты, первенства, "Безопасное колесо", "Школа безопасности" и т.д.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
4466,2
917,2
385,0
1516,0
1516,0
44,0
44,0
44,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
4466,2
917,2
385,0
1516,0
1516,0
44,0
44,0
44,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 16

всего
15298,2
3823,2
3528,0
3528,0
3528,0
297,0
297,0
297,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
181,0
181,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
15117,2
3642,2
3528,0
3528,0
3528,0
297,0
297,0
297,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 17. Содействие в физическом развитии и оздоровлении молодежи
17.1.
Организация и проведение мероприятий в рамках каникулярного отдыха в сфере военно-прикладных видов спорта и молодежного туризма
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
2459,0
806,0
193,0
679,0
679,0
34,0
34,0
34,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
2459,0
806,0
193,0
679,0
679,0
34,0
34,0
34,0
внебюджетные источники
0,0







17.2.
Организация и проведение городских мероприятий по спортивному и молодежному туризму (слеты, Дни здоровья, первенства, чемпионаты, соревнования, игры, акции и т.д.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1009,2
126,2
597,0
110,0
110,0
22,0
22,0
22,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
1009,2
126,2
597,0
110,0
110,0
22,0
22,0
22,0
внебюджетные источники
0,0







17.3.
Участие в выездных соревнованиях, первенствах, чемпионатах по спортивному туризму
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
865,0
53,0
445,0
56,0
56,0
85,0
85,0
85,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
865,0
53,0
445,0
56,0
56,0
85,0
85,0
85,0
внебюджетные источники
0,0







17.4.
Организация и проведение практических занятий
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
4246,0
1057,0
1058,0
1058,0
1058,0
5,0
5,0
5,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
4246,0
1057,0
1058,0
1058,0
1058,0
5,0
5,0
5,0
внебюджетные источники
0,0







17.5.
Организация и проведение городских мероприятий, соревнований по различным видам спорта (спартакиады школьников, Президентские состязания и т.д.)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1894,0
578,0
451,0
341,0
341,0
61,0
61,0
61,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
1894,0
578,0
451,0
341,0
341,0
61,0
61,0
61,0
внебюджетные источники
0,0







17.6.
Участие в окружных, региональных семинарах, конференциях, окружной школе подготовки инструкторов туризма (горный Алтай)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1400,1
265,1
0,0
500,0
500,0
45,0
45,0
45,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
1400,1
265,1
0,0
500,0
500,0
45,0
45,0
45,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 17

всего
11873,3
2885,3
2744,0
2744,0
2744,0
252,0
252,0
252,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
11873,3
2885,3
2744,0
2744,0
2744,0
252,0
252,0
252,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 18. Совершенствование управления в сфере государственной молодежной политики; развитие инфраструктуры сферы государственной молодежной политики
18.1.
Проведение социологических исследований по различным направлениям реализации молодежной политики в городе
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
21,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
21,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
внебюджетные источники
0,0







18.2.
Издание материалов по итогам проведения социологических опросов, мониторингов
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
14,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
14,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
внебюджетные источники
0,0







18.3.
Участие во всероссийских, окружных массовых мероприятиях, конкурсах и семинарах, курсах повышения квалификации по направлениям реализации молодежной политики
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
147,6
15,6
0,0
0,0
0,0
44,0
44,0
44,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
147,6
15,6
0,0
0,0
0,0
44,0
44,0
44,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 18

всего
182,6
20,6
5,0
5,0
5,0
49,0
49,0
49,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
182,6
20,6
5,0
5,0
5,0
49,0
49,0
49,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 19. Организация деятельности молодежных трудовых отрядов
19.1.
Временное трудоустройство старших школьников и студентов (заработная плата и начисления, услуги банка)
УО и МП/ АУ ГМЦ "Вектор М" города Радужный
всего
226,5
151,0
75,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
226,5
151,0
75,5





местный бюджет
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 19

всего
226,5
151,0
75,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
226,5
151,0
75,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 20. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях молодежной политики
20.1.
Укрепление антитеррористической безопасности
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 20

всего
8,00
8,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8,00
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 21. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению автономными учреждениями сферы молодежной политики муниципального задания на оказание муниципальных услуг
21.1.
Оказание муниципальных услуг учреждением молодежной политики (предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества)
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
187785,1
18419,5
13231,6
13635,0
13646,0
42951,0
42951,0
42951,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
187785,1
18419,5
13231,6
13635,0
13646,0
42951,0
42951,0
42951,0
внебюджетные источники
0,0







21.1.1.
Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
185788,0
18327,0
13069,0
13476,0
13488,0
42476,0
42476,0
42476,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
185788,0
18327,0
13069,0
13476,0
13488,0
42476,0
42476,0
42476,0
внебюджетные источники
0,0







21.1.2.
Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
1997,0
92,4
162,6
159,0
158,0
475,0
475,0
475,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
1997,0
92,4
162,6
159,0
158,0
475,0
475,0
475,0
внебюджетные источники
0,0







21.2.
Расходы на льготный проезд в отпуск в учреждениях молодежной политики
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
3724,0
536,0
261,0
274,0
274,0
793,0
793,0
793,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
3724,0
536,0
261,0
274,0
274,0
793,0
793,0
793,0
внебюджетные источники
0,0







21.3.
Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях общего и дополнительного образования
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
102,4
102,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
102,4
102,4
0,0





внебюджетные источники
0,0







21.4.
Расходы, связанные с ликвидацией АУ ЦСТиК "Альянс"
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
200,3
0,0
200,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
200,3
0,0
200,3





внебюджетные источники
0,0







21.5.
Укрепление материально-технической базы учреждений
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
97,5
0,0
97,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0

0,0





местный бюджет
97,5

97,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 21

всего
191909,3
19057,9
13790,4
13909,0
13920,0
43744,0
43744,0
43744,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
191909,3
19057,9
13790,4
13909,0
13920,0
43744,0
43744,0
43744,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по подпрограмме II.

всего
227043,4
27292,5
21765,9
21709,0
21720,0
44852,0
44852,0
44852,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
657,5
482,0
175,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
226385,9
26810,5
21590,4
21709,0
21720,0
44852,0
44852,0
44852,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма III "Оказание содействия в трудовой занятости молодежи города на временной и постоянной основе"
Задача 22. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда.
22.1.
"Ярмарка вакансий рабочих мест"
УО и МП/ АУ ГМЦ "Вектор М" города Радужный
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







22.2.
"Ярмарка вакансий учебных мест"
УО и МП/ АУ ГМЦ "Вектор М" города Радужный
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







22.3.
Трудоустройство молодежи (заработная плата с начислениями, мед. комиссия при трудоустройстве, услуги банка, канцелярские товары, картриджи, тонеры)
УО и МП/ АУ ГМЦ "Вектор М" города Радужный
всего
70523,0
10240,2
8169,4
9042,8
8408,6
11554,0
11554,0
11554,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
38947,0
4683,2
3496,4
4369,8
3735,6
7554,0
7554,0
7554,0
местный бюджет
31576,0
5557,0
4673,0
4673,0
4673,0
4000,0
4000,0
4000,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 22

всего
70523,0
10240,2
8169,4
9042,8
8408,6
11554,0
11554,0
11554,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
38947,0
4683,2
3496,4
4369,8
3735,6
7554,0
7554,0
7554,0
местный бюджет
31576,0
5557,0
4673,0
4673,0
4673,0
4000,0
4000,0
4000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по подпрограмме III.

всего
70523,0
10240,2
8169,4
9042,8
8408,6
11554,0
11554,0
11554,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
38947,0
4683,2
3496,4
4369,8
3735,6
7554,0
7554,0
7554,0
местный бюджет
31576,0
5557,0
4673,0
4673,0
4673,0
4000,0
4000,0
4000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма IV "Организация деятельности в области образования и молодежной политики на территории города Радужный"
Задача 23. Обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики администрации города Радужный (текущая деятельность)
23.1.
Содержание аппарата управления образования и молодежной политики
УО и МП
всего
245907,6
35765,6
34822,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
федеральный бюджет
0,0







бюджет автономного округа
0,0







местный бюджет
245907,6
35765,6
34822,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
внебюджетные источники
0,0








Итого по задаче 23

всего
245907,6
35765,6
34822,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
245907,6
35765,6
34822,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по подпрограмме IV.

всего
245907,6
35765,6
34822,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
245907,6
35765,6
34822,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
35064,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ВСЕГО по муниципальной программе

всего
10269047,3
1353345,5
1374843,4
1427557,8
1503293,6
1536669,0
1536669,0
1536669,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
7856269,6
881198,2
1066977,5
1123247,1
1191217,9
1197876,3
1197876,3
1197876,3
местный бюджет
2412777,7
472147,3
307865,9
304310,7
312075,7
338792,7
338792,7
338792,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе:











инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

прочие расходы

всего
10269047,3
1353345,5
1374843,4
1427557,8
1503293,6
1536669,0
1536669,0
1536669,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
7856269,6
881198,2
1066977,5
1123247,1
1191217,9
1197876,3
1197876,3
1197876,3
местный бюджет
2412777,7
472147,3
307865,9
304310,7
312075,7
338792,7
338792,7
338792,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе:











Ответственный исполнитель
УО и МП/подведомственные учреждения
всего
10269047,3
1353345,5
1374843,4
1427557,8
1503293,6
1536669,0
1536669,0
1536669,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
7856269,6
881198,2
1066977,5
1123247,1
1191217,9
1197876,3
1197876,3
1197876,3
местный бюджет
2412777,7
472147,3
307865,9
304310,7
312075,7
338792,7
338792,7
338792,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------