Постановление Администрации города Сургута от 13.12.2013 N 8997 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2013 г. № 8997
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Сургута от 07.04.2014 № 2278,
от 14.07.2014 № 4832, от 10.09.2014 № 6232, от 08.12.2014 № 8214,
от 12.12.2014 № 8340, от 27.02.2015 № 1350, от 09.07.2015 № 4746,
от 04.09.2015 № 6148, от 13.11.2015 № 7930)
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с изменениями от 20.11.2013 № 8435), распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 13.11.2013 № 3950), от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 21.10.2013 № 3623):
(в ред. постановления Администрации города Сургута от 12.12.2014 № 8340)
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" согласно приложению.
(в ред. постановления Администрации города Сургута от 12.12.2014 № 8340)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и применяется к правоотношениям, возникшим с начала формирования проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 13.12.2013 № 8997
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Сургута от 13.11.2015 № 7930)
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
До 01.01.2014 расходы:
- на реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусматривались в рамках долгосрочной программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального комплекса, утвержденной постановлением Администрации города от 29.11.2012 № 9199 "О долгосрочной целевой программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 - 2015 годы" (с последующими изменениями);
- на реализацию мероприятий по формированию резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также расходы по возмещению недополученных доходов газораспределительным организациям предусматривались в рамках ведомственной программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 № 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства" (с последующими изменениями);
- на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы предусматривались как непрограммные.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 № 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и три подпрограммы:
- подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";
- подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов";
- подпрограмма "Технологические разработки";
- подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответствовало приоритетному направлению Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года, действовавшей до 30.06.2015. С 01.07.2015 мероприятия настоящей программы реализуются в соответствии с направлением "Социальная и жилищная инфраструктура" Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 № 101-рп.
Программа предусматривает софинансирование расходов из средств окружного бюджета в рамках вышеуказанной государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Подпрограмма включает в себя мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, а также формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.
Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, расширению и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг, не производят в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствии с требованиями норм эксплуатации.
В рамках предлагаемой программы планируется выполнение капитального ремонта, реконструкции муниципальных инженерных сетей.
Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), выполненный в рамках производственных программ муниципальными предприятиями: Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием (далее - СГМУП) "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Тепловик", с учетом инвестиционных программ СГМУП "Горводоканал", за счет собственных средств предприятий и муниципальных объектов электросетевого хозяйства, за счет средств местного бюджета, представленный в таблице 1, свидетельствует о низком проценте замены сетей. Справочно: согласно рекомендации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" процент замены должен составлять 5% от общей протяженности сетей, находящихся на балансе у предприятий.
Таблица 1
Наименование
Ед. изм.
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1. Общая протяженность сетей
км
1954,59
1975,90
2002,12
2014,43
- теплоснабжения
км
885,50
894,90
894,96
900,28
- водоснабжения
км
373,84
381,96
392,50
396,44
- канализации
км
359,25
363,04
378,66
381,71
- электроснабжения
км
336,00
336,00
336,00
336,00
2. В том числе ветхих сетей:
км
380,84
430,77
532,10
547,95
- теплоснабжения
км
194,80
209,90
220,40
238,14
- водоснабжения
км
120,87
128,76
132,10
132,31
- канализации
км
65,17
79,01
78,80
76,70
- электроснабжения
км
-
13,10
100,80
100,80
3. Заменено ветхих сетей:
км
31,86
23,97
26,19
30,81
- теплоснабжения
км
24,50
13,64
14,70
21,80
- водоснабжения
км
6,35
3,76
4,14
8,21
- канализации
км
1,01
2,87
3,25
0,80
- электроснабжения
км
0,00
3,70
4,10
0,00
4. Процент замены ветхих сетей от общей протяженности
%
1,63
1,21
1,31
1,53
- теплоснабжения
%
2,76
1,52
1,64
2,42
- водоснабжения
%
1,69
0,98
1,05
2,07
- канализации
%
0,28
0,79
0,86
0,21
- электроснабжения
км
-
1,10
1,22
0,00
В аренде общества с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" находятся не только вновь построенные муниципальные объекты электросетевого хозяйства, но и бесхозяйные объекты, поступившие в муниципальную собственность в соответствии с законодательством, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Из 77 арендуемых муниципальных объектов энергоснабжения за 2010 - 2012 годы реконструкцией было охвачено всего 16 объектов, из которых: КТПН-10 шт., РП-1 шт., ТП-5 шт., а электрических сетей общей протяженностью 7,8 км.
Из 336 км электрических муниципальных сетей выполнена реконструкция в 2010 году - 3,7 км, что составляет 1,1% от общей протяженности, в 2011 году - 4,1 км, что составляет 1,22% от общей протяженности.
В 2012 году выполнена реконструкция 2-х КТПН и 1 трансформаторной подстанции.
Согласно договору аренды муниципального имущества у ОАО "Сургутгаз" находятся в аренде групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа № 6, № 11, № 15 и газопроводы низкого давления от них к жилым домам общей протяженностью 1 618,1 метра. Срок эксплуатации емкостей заканчивается в 2015 году.
Газопроводы относятся к категории опасных производственных объектов и на них распространяется действие Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
По результатам сравнения технико-экономического обоснования перевода многоквартирных домов, жители которых использовали сжиженный газ групповых установок сжиженного газа, на природный газ либо на электроснабжение, в 2014 году принято решение о ликвидации групповых установок сжиженного газа № 11 по улице Юности 6, 7, № 15 по улице Нагорная 13, 15, № 6 по улице Энергетиков 39, 41, 43 и по улице Республики 74, 76 и переводу нужд пищеприготовления жителей вышеуказанных домов со сжиженного газа на электроснабжение.
В целях безопасности населения, проживающего вблизи данных групповых установок, в программу включены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по демонтажу и ликвидации указанных групповых установок. В 2013 году за счет средств местного бюджета демонтирована групповая установка сжиженного газа № 13 по улице Береговая, 72.
Накапливающийся из года в год недоремонт инженерных сетей и оборудования приводит к их физическому и моральному износу, что может повлиять на качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям и привести к аварийным ситуациям, связанным с ограничением предоставления услуг.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ (с изменениями от 29.11.2012 № 263-V ДГ), финансирование всех необходимых мероприятий по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования осуществляется за счет бюджетных средств и включает расходы, направленные, в том числе, на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов электро- и газоснабжения, задействованных в единой сети жизнеобеспечения города и переданных в аренду специализированным организациям.
В рамках программы планируется выполнить за период 2014 - 2020 годов:
Реконструкцию:
- 4 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ);
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 0,729 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 7,591 км;
- инженерных сетей водоснабжения 5,44 км;
- инженерных сетей водоотведения 1,455 км;
- канализационных насосных станций 1 ед.;
- трансформаторных подстанций 5 ед.
В том числе в 2014 году в рамках программы выполнено:
Реконструкция:
- 2 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 1,006 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 3,367 км;
- инженерных сетей водоснабжения 1,871 км;
- инженерных сетей водоотведения 0,091 км.
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств" (с изменениями от 23.12.2011 № 1113) муниципальным образованием создается и содержится резерв материальных ресурсов (запасов) для первоочередного обеспечения населения в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или) ликвидации последствий терактов. Наличие резерва материальных ресурсов (запасов) повысит устойчивость функционирования объектов жизнеобеспечения города в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривается ввиду необходимости иметь неснижаемый резерв материальных ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ город Сургут. Мероприятие "Приобретение оборудования и инвентаря" предусмотрено во избежание остановки технологических процессов на объектах жизнеобеспечения (котельных, водозаборах, водопроводных очистных сооружениях, канализационных очистных сооружениях). Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципального образования данным оборудованием позволит снизить аварийность работы и повысить надежность коммунальных систем.
1.2. Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы осуществляется предоставление субсидии на возмещение:
- недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, за счет окружного бюджета;
- части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому кредитному договору не может превышать 50%. Объем финансирования за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Средства из бюджета автономного округа предоставляются муниципальному образованию в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п.
1.3. Подпрограмма "Технологические разработки"
На сегодняшний день на территории города при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения применяется проект "Генеральная схема водоснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1925, и проект "Генеральная схема хозбытовой канализации города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1926.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями от 23.07.2013) муниципальному образованию необходимо разработать и утвердить схемы водоснабжения и водоотведения города.
Для решения задачи в 2015 году предусмотрена разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782.
Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффективность планирования, рационально использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддержанию муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями норм эксплуатации, создать условия для обеспечения гарантированного предоставления населению и организациям города коммунальных услуг надлежащего качества.
1.4. Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют осуществлять организациям коммунального комплекса масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов жизнеобеспечения. Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в сферу жилищно-коммунального хозяйства, и существенное повышение эффективности инвестиционных проектов могут быть достигнуты только на основе формирования долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых коммунальных ресурсов.
До 01.01.2015 часть затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики возмещалась в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 № 313-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", то есть округ напрямую финансировал организации коммунального комплекса. В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Государственную программу, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п, установлены правила предоставления субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 № 313-п.
Предельный размер субсидии определяется на основании размера основной части долга заемщика (без учета просроченной задолженности) по кредитному договору и 1/2 суммы процентов за пользование заемными средствами, исчисленных из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактической уплаты процентов, увеличенной на 3 процентных пункта.
Объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием. Объем финансирования данного мероприятия государственной программы может уточняться.
Таблица 2
Динамика изменения значений показателей результатов
реализации муниципальной программы
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных
%
-
-
-
50
Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных
%
-
-
-
100
Количество разработанных проектных изыскательских работ
ед.
2
-
5
3
Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ
км
-
-
-
-
Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ
км
4,1
-
-
-
Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП)
ед.
4
1
-
1
Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН)
ед.
1
2
-
1
Протяженность реконструированных сетей водоотведения
км
-
-
-
2,573
Количество полученной документации по результатам инженерных изысканий
компл.
-
-
-
-
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
км
14,7
5,73
3,76
3,367
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения
км
4,15
3,5
2,19
1,871
Протяженность отремонтированных сетей водоотведения
км
-
-
-
0,091
Количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП)
ед.
-
-
-
-
Количество демонтированных групповых установок сжиженного газа
ед.
-
-
1
-
Количество приобретенного оборудования
ед.
2
2
8
14
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации
%
100
100
100
100
Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов
%
-
50
50
50
Подпрограмма "Технологические разработки"
Количество разработанных схем водоснабжения
шт.
-
-
-
-
Количество разработанных схем водоотведения
шт.
-
-
-
-
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов
%
-
-
-
-
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Задачи муниципальной программы
Обоснование соответствия задач целям программы, сроков реализации муниципальной программы
Комплексная цель: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2015 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2020 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
создание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году дает возможность оперативно ликвидировать последствия ЧС (минимизировать затраты), что в конечном итоге положительно влияет на надежность поставки коммунальных ресурсов потребителям
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам
население города Сургута оплачивает для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный газ по нормативам (при потреблении газа от групповых установок сжиженного газа) или за полученный в баллонах газ по социально-ориентированным розничным ценам. Газораспределительная организация несет затраты в связи с реализацией данного газа, многократно превышающие оплату населением. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам для нужд пищеприготовления, в 2014 - 2017 годах ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
организации коммунального комплекса привлекают заемные средства для оплаты задолженности за потребляемые энергоресурсы, что увеличивает стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению. Оказание финансового содействия по частичному погашению процентных ставок в 2014 году ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы
Подпрограмма 3 "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
в настоящее время на территории муниципального образования городской округ город Сургут действуют схема водоснабжения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1925, и схема водоотведения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1926. Данные схемы действуют до 2015 года.
Для решения задачи в 2015 году округом выделяются бюджетные ассигнования для разработки схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782
Подпрограмма 4 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
обеспечение возможности получения долгосрочных кредитов для целей инвестирования в систему коммунальной инфраструктуры
Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
4.2. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.3. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием, Департаментом экономического развития и Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также средства предприятий.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Мероприятия 1.3.1, 2.1.1, 2.2.1, 4.1.1 раздела 3 программы осуществляются администратором.
Остальные мероприятия раздела 3 программы осуществляются путем организации деятельности муниципальных учреждений: муниципальное казенное учреждение "Казна городского хозяйства" (далее - МКУ "КГХ"), муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - МКУ "ДДТиЖКК"):
- мероприятия 1.1.1, 1.2.2 - МКУ "КГХ";
- мероприятия 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.1.1 - МКУ "ДДТиЖКК".
4.4. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.
4.5. В целях подготовки отчетности МКУ "КГХ", МКУ "ДДТиЖКК" представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
4.6. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и объемы финансирования по программным мероприятиям.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе:
Итоговое значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
50
100
-
-
-
-
-
100
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
100
100
100
100
100
100
100
100
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
100
100
100
100
-
-
-
100
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
50
-
-
-
-
-
50
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество приобретенного оборудования, ед.
14
-
-
-
-
-
-
14
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
50
-
-
-
-
-
50
Подпрограмма 1: "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
3
2
2
1
-
-
-
8
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
-
0,336
-
-
-
-
-
0,336
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
-
0,393
-
-
-
-
-
0,393
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
2
-
-
-
-
-
3
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
-
-
-
-
2,573
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл.
-
2
-
-
-
-
-
2
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
3,367
0,728
3,496
-
-
-
-
7,591
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
1,871
0,364
1,017
1,838
-
-
0,35
5,44
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
0,091
-
-
-
1,06
0,304
-
1,455
количество отремонтированных КНС, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
1
1
1
1
1
5
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
-
2
1
-
-
-
-
3
уровень износа коммунальной инфраструктуры,%
45,6
48,9
51,6
54,5
56,8
56,8
56,8
56,8
количество приобретенного оборудования, ед.
14
-
-
-
-
-
-
14
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Всего, в том числе:
80021791
70313751
9708040
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
55607879
55607879
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
24413912
14705872
9708040
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- ТП-219 (строительный номер 10)
Всего, в том числе:
6256953
6256953
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
6256953
6256953
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ)
Всего, в том числе:
1234460
0
1234460
0
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
-
0,393
-
-
-
-
-
0,393
- за счет средств местного бюджета
1234460
0
1234460
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1
Всего, в том числе:
2807560
0
2807560
0
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
2807560
0
2807560
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Трансформаторная подстанция № 238
Всего, в том числе:
4727660
0
4727660
0
0
0
0
0
ДГХ
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
4727660
0
4727660
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- КТПН-672 (в составе ЭСК Олимпийская)
Всего, в том числе:
2270266
2270266
0
0
0
0
0
0
ДГХ
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
2270266
2270266
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Канализационный коллектор от КНС-12(7)
Всего, в том числе:
61786532
61786532
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
-
-
-
-
2,573
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
55607879
55607879
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
6178653
6178653
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129
Всего, в том числе:
830022
0
830022
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
-
0,336
-
-
-
-
-
0,336
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
830022
0
830022
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунный
Всего, в том числе:
31220
0
31220
0
0
0
0
0
ДГХ
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
31220
0
31220
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунный
Всего, в том числе:
77118
0
77118
0
0
0
0
0
ДГХ
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
77118
0
77118
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 1.1
Всего, в том числе:
80021791
70313751
9708040
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
55607879
55607879
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
24413912
14705872
9708040
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.2.1. Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду
Всего, в том числе:
240927129
44184998
11972029
86691133
69617579
7208000
10692370
10561020
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
189607048
41975748
4291900
77202700
66136700
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
45894948
2209250
7680129
4063300
3480879
7208000
10692370
10561020
- за счет других источников
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
- сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж.д. по проезду Первопроходцев, 2 до ж.д. по улице Геологической, 18/1 в мкр. 25
Всего, в том числе:
2993473
2993473
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,252
-
-
-
-
-
-
0,252
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2843799
2843799
0
0
0
0
0
0
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,126
-
-
-
-
-
-
0,126
- за счет средств местного бюджета
149674
149674
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сети теплоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома № 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК-4 до точки В по улице Саянской.
Всего, в том числе:
8573947
8573947
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
2,181
-
-
-
-
-
-
2,181
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
8145250
8145250
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
428697
428697
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сети водоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома № 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК-4 до точки В по улице Саянской.
Всего, в том числе:
2120968
2120968
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,654
-
-
-
-
-
-
0,654
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2014920
2014920
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
106048
106048
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр 13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-5 - ТК-6. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-3 - ТК-1. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. уд. Островского, 9/1
Всего, в том числе:
9068730
9068730
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,718
-
-
-
-
-
-
0,718
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
8615294
8615294
0
0
0
0
0
0
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,18
-
-
-
-
-
-
0,18
- за счет средств местного бюджета
453437
453437
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр. 27. Участок по пр. Комсомольский от ВК ул. Геологическая до ВК ул. Югорская
Всего, в том числе:
12931270
12931270
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,911
-
-
-
-
-
-
0,911
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12284707
12284707
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
646564
646564
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников (средства предприятия)
0
0
0
0
0
0
0
0
- тепломагистраль № 2 от 2ТК28, 2ТК27, 2ТК25, 2ТК26 ул. Профсоюзная. Участок от 2ТК24, 2ТК25 до 2ТК26
Всего, в том числе:
7200000
7200000
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,216
-
-
-
-
-
-
0,216
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6840000
6840000
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
360000
360000
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- внутриплощадочные сети канализации, поселок Юность. Участок от К66 до К61 по улице Шушенской
Всего, в том числе:
1296610
1296610
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
0,091
-
-
-
-
-
-
0,091
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1231780
1231780
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
64831
64831
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сети водоснабжения и теплоснабжения. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный.
Всего, в том числе:
8887283
0
8887283
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
-
0,728
-
-
-
-
-
0,728
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4291900
0
4291900
0
0
0
0
0
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
0,364
-
-
-
-
-
0,364
- за счет средств местного бюджета
4595383
0
4595383
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- КНС. Поселок Мостоотряд-94
Всего, в том числе:
3084746
0
3084746
0
0
0
0
0
ДГХ
количество отремонтированных КНС, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
3084746
0
3084746
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- тепломагистраль № 9 по улице Привокзальной от кот. № 14 до ТК2 (надземн.). Участок от НО-9 (Н-8 проектир.) до ТК-2
Всего, в том числе:
37656718
0
0
37656718
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
-
-
1,146
-
-
-
-
1,146
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
33000195
0
0
33000195
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1736852
0
0
1736852
0
0
0
0
- за счет других источников (средства предприятия)
2919671
0
0
2919671
0
0
0
0
- транспортная развязка № 1 от 1ТК19 до ТК30 по проспекту Мира до т. А по улице Кукуевицкого. Участок от 1ТК19 до ТК30 по проспекту Мира до т. А по улице Кукуевицкого
Всего, в том числе:
35243895
0
0
35243895
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
-
-
0,316
-
-
-
-
0,316
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
31101511
0
0
31101511
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1636922
0
0
1636922
0
0
0
0
- за счет других источников (средства предприятия)
2505462
0
0
2505462
0
0
0
0
- сети теплоснабжения, водоснабжения поселок Таежный. Участок от точки 1 до дома № 78 по улице Березовского, дома № 15 по улице Пилотов
Всего, в том числе:
13790520
0
0
13790520
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
-
-
2,034
-
-
-
-
2,034
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13100994
0
0
13100994
0
0
0
0
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
-
1,017
-
-
-
-
1,017
- за счет средств местного бюджета
689526
0
0
689526
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- магистральные сети водопровода по улице Дзержинского. Участок от ж.д. 7/3 по улице Дзержинского до улицы Республики
Всего, в том числе:
14463981
0
0
0
14463981
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
-
-
0,448
-
-
-
0,448
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13740782
0
0
0
13740782
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
723199
0
0
0
723199
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- водовод по улице Маяковского (от 8 п/у до улицы 50 лет ВЛКСМ)
Всего, в том числе:
55153598
0
0
0
55153598
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
-
-
1,39
-
-
-
1,39
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
52395918
0
0
0
52395918
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
2757680
0
0
0
2757680
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сети канализации 4 мкрн. Участок от ж.д. 16 до ж.д. 18 по улице Губкина
Всего, в том числе:
10692370
0
0
0
0
0
10692370
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
-
-
-
-
-
0,304
-
0,304
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
10692370
0
0
0
0
0
10692370
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сооружение "Внутриплощадочные сети канализации". Участки сетей к65 - к54 - к125 - к2, к139 - к95 поселок Юность
Всего, в том числе:
7208000
0
0
0
0
7208000
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
-
-
-
-
1,06
-
-
1,06
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
7208000
0
0
0
0
7208000
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- магистральный водовод по улице Республики - Энгельса. Участок от улицы Дзержинского до улицы Рабочей
Всего, в том числе:
10561020
0
0
0
0
0
0
10561020
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
-
-
-
-
-
0,35
0,35
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
10561020
0
0
0
0
0
0
10561020
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2.2. Выполнение капитального ремонта объектов коммунального комплекса
Всего, в том числе:
21861443
1009025
2202305
8171537
4673026
1304600
1400950
3100000
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
21861443
1009025
2202305
8171537
4673026
1304600
1400950
3100000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- групповые установки сжиженного газа № 11, № 15 (демонтаж)
Всего, в том числе:
3211330
1009025
2202305
0
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
-
2
-
-
-
-
-
2
- за счет средств местного бюджета
3211330
1009025
2202305
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- групповая установка сжиженного газа № 6 (демонтаж)
Всего, в том числе:
4237144
0
0
4237144
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
4237144
0
0
4237144
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- трансформаторная подстанция ТП-220
Всего, в том числе:
3934393
0
0
3934393
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
3934393
0
0
3934393
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- трансформаторная подстанция ТП-521
Всего, в том числе:
4673026
0
0
0
4673026
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
4673026
0
0
0
4673026
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- трансформаторная подстанция ТП-541
Всего, в том числе:
1304600
0
0
0
0
1304600
0
0
ДГХ
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
-
-
1
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1304600
0
0
0
0
1304600
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- трансформаторная подстанция ТП-542
Всего, в том числе:
1400950
0
0
0
0
0
1400950
0
ДГХ
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1400950
0
0
0
0
0
1400950
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- СКТП-626
Всего, в том числе:
3100000
0
0
0
0
0
0
3100000
ДГХ
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
3100000
0
0
0
0
0
0
3100000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 1.2
Всего, в том числе:
262788572
45194023
14174334
94862670
74290605
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
189607048
41975748
4291900
77202700
66136700
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
67756391
3218275
9882434
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
- за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 1.3.1 Приобретение оборудования и инвентаря
Всего, в том числе:
709380
709380
0
0
0
0
0
0
ДГХ
количество приобретенного оборудования, ед.
14
-
-
-
-
-
-
14
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
709380
709380
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 1.3
Всего, в том числе:
709380
709380
0
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
709380
709380
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Всего, в том числе:
343519743
116217154
23882374
94862670
74290605
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
245214927
97583627
4291900
77202700
66136700
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
92879683
18633527
19590474
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
- за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
Подпрограмма 2: "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Цель подпрограммы 2: Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы.
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
100
100
100
100
-
-
-
100
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
50
-
-
-
-
-
50
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам
Мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе:
Всего, в том числе:
174674786
30142486
45721000
48254400
50556900
0
0
0
ДГХ
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
100
100
100
100
-
-
-
100
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
174674786
30142486
45721000
48254400
50556900
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам
Всего, в том числе:
174664386
30139886
45718400
48251800
50554300
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
174664386
30139886
45718400
48251800
50554300
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры
Всего, в том числе:
10400
2600
2600
2600
2600
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
10400
2600
2600
2600
2600
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 2.1
Всего, в том числе:
174674786
30142486
45721000
48254400
50556900
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
174674786
30142486
45721000
48254400
50556900
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
Мероприятие 2.2.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
Всего, в том числе:
15281168
8272597
7008571
0
0
0
0
0
ДГХ
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
50
-
-
-
-
-
50
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15048271
8189871
6858400
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
232897
82726
150171
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 2.2.
Всего, в том числе:
15281168
8272597
7008571
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15048271
8189871
6858400
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
232897
82726
150171
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Всего, в том числе:
189955954
38415083
52729571
48254400
50556900
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
189723057
38332357
52579400
48254400
50556900
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
232897
82726
150171
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3: "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: Обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
Всего, в том числе:
16000000
0
16000000
0
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6000000
0
6000000
0
0
0
0
0
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
10000000
0
10000000
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"
Всего, в том числе:
16000000
0
16000000
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6000000
0
6000000
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
10000000
0
10000000
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4: "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем
Целевые результаты реализации подпрограммы
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
50
-
-
-
-
-
50
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 № 313-п
Всего, в том числе:
9773232
0
9773232
0
0
0
0
0
ДГХ
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
50
-
-
-
-
-
50
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
9675500
0
9675500
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
97732
0
97732
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Всего, в том числе:
9773232
0
9773232
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
9675500
0
9675500
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
97732
0
97732
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
Всего, в том числе:
559248929
154632237
102385177
143117070
124847505
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
450613484
135915984
72546800
125457100
116693600
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
103210312
18716253
29838377
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
- за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
Объем ассигнований администратора - ДГХ
Всего, в том числе:
559248929
154632237
102385177
143117070
124847505
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
450613484
135915984
72546800
125457100
116693600
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
103210312
18716253
29838377
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
- за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В ОБЪЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе:
Итоговое значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
-
-
100
-
-
-
-
100
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.
-
-
1
1
1
1
1
1 <*>
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
-
50
50
50
50
-
50
Подпрограмма 1: "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов мат
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
2
-
-
-
-
2
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
-
-
0,636
-
-
-
-
0,636
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
-
-
0,37
-
-
-
-
0,37
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед
-
-
1
-
-
-
-
1
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
-
-
1,2
-
-
-
-
1,2
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км
-
-
0,6
-
-
-
-
0,6
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Всего, в том числе:
29132829
0
0
29132829
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
29132829
0
0
29132829
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11 - РП-104
Всего, в том числе:
3275125
0
0
3275125
0
0
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
-
-
0,636
-
-
-
-
0,636
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
3275125
0
0
3275125
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (в составе ЭСК РП-103)
Всего, в том числе:
2687059
0
0
2687059
0
0
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
-
-
0,37
-
-
-
-
0,37
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
2687059
0
0
2687059
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Трансформаторная подстанция ТП-220
Всего, в том числе:
7979875
0
0
7979875
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
7979875
0
0
7979875
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Сети теплоснабжения, водоснабжения в поселке Лунный
Всего, в том числе:
15190770
0
0
15190770
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
-
-
1,2
-
-
-
-
1,2
- за счет средств местного бюджета
15190770
0
0
15190770
0
0
0
0
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км
-
-
0,6
-
-
-
-
0,6
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 1.1
Всего, в том числе:
29132829
0
0
29132829
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
29132829
0
0
29132829
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3: "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: Обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.
-
-
1
1
1
1
1
1 <*>
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
Всего, в том числе:
28333334
0
0
8333334
5000000
5000000
5000000
5000000
ДГХ
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.
-
-
1
1
1
1
1
1 <*>
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
28333334
0
0
8333334
5000000
5000000
5000000
5000000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"
Всего, в том числе:
28333334
0
0
8333334
5000000
5000000
5000000
5000000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
28333334
0
0
8333334
5000000
5000000
5000000
5000000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4: "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
-
50
50
50
50
-
50
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 № 313-п
Всего, в том числе:
13104749
0
0
7044041
4233132
1629798
197778
0
ДГХ
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
-
50
50
50
50
-
50
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12973700
0
0
6973600
4190800
1613500
195800
0
- за счет средств местного бюджета
131049
0
0
70441
42332
16298
1978
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
Всего, в том числе:
70570912
0
0
44510204
9233132
6629798
5197778
5000000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12973700
0
0
6973600
4190800
1613500
195800
0
- за счет средств местного бюджета
57597212
0
0
37536604
5042332
5016298
5001978
5000000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем ассигнований администратора - ДГХ
Всего, в том числе:
70570912
0
0
44510204
9233132
6629798
5197778
5000000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12973700
0
0
6973600
4190800
1613500
195800
0
- за счет средств местного бюджета
57597212
0
0
37536604
5042332
5016298
5001978
5000000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
--------------------------------
<*> - ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2013 г. № 8997
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Сургута от 07.04.2014 № 2278,
от 14.07.2014 № 4832, от 10.09.2014 № 6232, от 08.12.2014 № 8214,
от 12.12.2014 № 8340, от 27.02.2015 № 1350, от 09.07.2015 № 4746,
от 04.09.2015 № 6148, от 13.11.2015 № 7930)
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с изменениями от 20.11.2013 № 8435), распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 13.11.2013 № 3950), от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 21.10.2013 № 3623):
(в ред. постановления Администрации города Сургута от 12.12.2014 № 8340)
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" согласно приложению.
(в ред. постановления Администрации города Сургута от 12.12.2014 № 8340)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и применяется к правоотношениям, возникшим с начала формирования проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 13.12.2013 № 8997
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Сургута от 13.11.2015 № 7930)
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
До 01.01.2014 расходы:
- на реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусматривались в рамках долгосрочной программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального комплекса, утвержденной постановлением Администрации города от 29.11.2012 № 9199 "О долгосрочной целевой программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 - 2015 годы" (с последующими изменениями);
- на реализацию мероприятий по формированию резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также расходы по возмещению недополученных доходов газораспределительным организациям предусматривались в рамках ведомственной программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 № 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства" (с последующими изменениями);
- на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы предусматривались как непрограммные.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 № 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и три подпрограммы:
- подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";
- подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов";
- подпрограмма "Технологические разработки";
- подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответствовало приоритетному направлению Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года, действовавшей до 30.06.2015. С 01.07.2015 мероприятия настоящей программы реализуются в соответствии с направлением "Социальная и жилищная инфраструктура" Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 № 101-рп.
Программа предусматривает софинансирование расходов из средств окружного бюджета в рамках вышеуказанной государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Подпрограмма включает в себя мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, а также формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.
Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, расширению и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг, не производят в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствии с требованиями норм эксплуатации.
В рамках предлагаемой программы планируется выполнение капитального ремонта, реконструкции муниципальных инженерных сетей.
Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), выполненный в рамках производственных программ муниципальными предприятиями: Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием (далее - СГМУП) "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Тепловик", с учетом инвестиционных программ СГМУП "Горводоканал", за счет собственных средств предприятий и муниципальных объектов электросетевого хозяйства, за счет средств местного бюджета, представленный в таблице 1, свидетельствует о низком проценте замены сетей. Справочно: согласно рекомендации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" процент замены должен составлять 5% от общей протяженности сетей, находящихся на балансе у предприятий.
Таблица 1
Наименование
Ед. изм.
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1. Общая протяженность сетей
км
1954,59
1975,90
2002,12
2014,43
- теплоснабжения
км
885,50
894,90
894,96
900,28
- водоснабжения
км
373,84
381,96
392,50
396,44
- канализации
км
359,25
363,04
378,66
381,71
- электроснабжения
км
336,00
336,00
336,00
336,00
2. В том числе ветхих сетей:
км
380,84
430,77
532,10
547,95
- теплоснабжения
км
194,80
209,90
220,40
238,14
- водоснабжения
км
120,87
128,76
132,10
132,31
- канализации
км
65,17
79,01
78,80
76,70
- электроснабжения
км
-
13,10
100,80
100,80
3. Заменено ветхих сетей:
км
31,86
23,97
26,19
30,81
- теплоснабжения
км
24,50
13,64
14,70
21,80
- водоснабжения
км
6,35
3,76
4,14
8,21
- канализации
км
1,01
2,87
3,25
0,80
- электроснабжения
км
0,00
3,70
4,10
0,00
4. Процент замены ветхих сетей от общей протяженности
%
1,63
1,21
1,31
1,53
- теплоснабжения
%
2,76
1,52
1,64
2,42
- водоснабжения
%
1,69
0,98
1,05
2,07
- канализации
%
0,28
0,79
0,86
0,21
- электроснабжения
км
-
1,10
1,22
0,00
В аренде общества с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" находятся не только вновь построенные муниципальные объекты электросетевого хозяйства, но и бесхозяйные объекты, поступившие в муниципальную собственность в соответствии с законодательством, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Из 77 арендуемых муниципальных объектов энергоснабжения за 2010 - 2012 годы реконструкцией было охвачено всего 16 объектов, из которых: КТПН-10 шт., РП-1 шт., ТП-5 шт., а электрических сетей общей протяженностью 7,8 км.
Из 336 км электрических муниципальных сетей выполнена реконструкция в 2010 году - 3,7 км, что составляет 1,1% от общей протяженности, в 2011 году - 4,1 км, что составляет 1,22% от общей протяженности.
В 2012 году выполнена реконструкция 2-х КТПН и 1 трансформаторной подстанции.
Согласно договору аренды муниципального имущества у ОАО "Сургутгаз" находятся в аренде групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа № 6, № 11, № 15 и газопроводы низкого давления от них к жилым домам общей протяженностью 1 618,1 метра. Срок эксплуатации емкостей заканчивается в 2015 году.
Газопроводы относятся к категории опасных производственных объектов и на них распространяется действие Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
По результатам сравнения технико-экономического обоснования перевода многоквартирных домов, жители которых использовали сжиженный газ групповых установок сжиженного газа, на природный газ либо на электроснабжение, в 2014 году принято решение о ликвидации групповых установок сжиженного газа № 11 по улице Юности 6, 7, № 15 по улице Нагорная 13, 15, № 6 по улице Энергетиков 39, 41, 43 и по улице Республики 74, 76 и переводу нужд пищеприготовления жителей вышеуказанных домов со сжиженного газа на электроснабжение.
В целях безопасности населения, проживающего вблизи данных групповых установок, в программу включены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по демонтажу и ликвидации указанных групповых установок. В 2013 году за счет средств местного бюджета демонтирована групповая установка сжиженного газа № 13 по улице Береговая, 72.
Накапливающийся из года в год недоремонт инженерных сетей и оборудования приводит к их физическому и моральному износу, что может повлиять на качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям и привести к аварийным ситуациям, связанным с ограничением предоставления услуг.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ (с изменениями от 29.11.2012 № 263-V ДГ), финансирование всех необходимых мероприятий по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования осуществляется за счет бюджетных средств и включает расходы, направленные, в том числе, на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов электро- и газоснабжения, задействованных в единой сети жизнеобеспечения города и переданных в аренду специализированным организациям.
В рамках программы планируется выполнить за период 2014 - 2020 годов:
Реконструкцию:
- 4 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ);
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 0,729 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 7,591 км;
- инженерных сетей водоснабжения 5,44 км;
- инженерных сетей водоотведения 1,455 км;
- канализационных насосных станций 1 ед.;
- трансформаторных подстанций 5 ед.
В том числе в 2014 году в рамках программы выполнено:
Реконструкция:
- 2 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 1,006 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 3,367 км;
- инженерных сетей водоснабжения 1,871 км;
- инженерных сетей водоотведения 0,091 км.
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств" (с изменениями от 23.12.2011 № 1113) муниципальным образованием создается и содержится резерв материальных ресурсов (запасов) для первоочередного обеспечения населения в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или) ликвидации последствий терактов. Наличие резерва материальных ресурсов (запасов) повысит устойчивость функционирования объектов жизнеобеспечения города в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривается ввиду необходимости иметь неснижаемый резерв материальных ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ город Сургут. Мероприятие "Приобретение оборудования и инвентаря" предусмотрено во избежание остановки технологических процессов на объектах жизнеобеспечения (котельных, водозаборах, водопроводных очистных сооружениях, канализационных очистных сооружениях). Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципального образования данным оборудованием позволит снизить аварийность работы и повысить надежность коммунальных систем.
1.2. Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы осуществляется предоставление субсидии на возмещение:
- недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, за счет окружного бюджета;
- части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому кредитному договору не может превышать 50%. Объем финансирования за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Средства из бюджета автономного округа предоставляются муниципальному образованию в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п.
1.3. Подпрограмма "Технологические разработки"
На сегодняшний день на территории города при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения применяется проект "Генеральная схема водоснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1925, и проект "Генеральная схема хозбытовой канализации города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1926.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями от 23.07.2013) муниципальному образованию необходимо разработать и утвердить схемы водоснабжения и водоотведения города.
Для решения задачи в 2015 году предусмотрена разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782.
Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффективность планирования, рационально использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддержанию муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями норм эксплуатации, создать условия для обеспечения гарантированного предоставления населению и организациям города коммунальных услуг надлежащего качества.
1.4. Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют осуществлять организациям коммунального комплекса масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов жизнеобеспечения. Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в сферу жилищно-коммунального хозяйства, и существенное повышение эффективности инвестиционных проектов могут быть достигнуты только на основе формирования долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых коммунальных ресурсов.
До 01.01.2015 часть затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики возмещалась в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 № 313-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", то есть округ напрямую финансировал организации коммунального комплекса. В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Государственную программу, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п, установлены правила предоставления субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 № 313-п.
Предельный размер субсидии определяется на основании размера основной части долга заемщика (без учета просроченной задолженности) по кредитному договору и 1/2 суммы процентов за пользование заемными средствами, исчисленных из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактической уплаты процентов, увеличенной на 3 процентных пункта.
Объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием. Объем финансирования данного мероприятия государственной программы может уточняться.
Таблица 2
Динамика изменения значений показателей результатов
реализации муниципальной программы
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных
%
-
-
-
50
Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных
%
-
-
-
100
Количество разработанных проектных изыскательских работ
ед.
2
-
5
3
Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ
км
-
-
-
-
Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ
км
4,1
-
-
-
Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП)
ед.
4
1
-
1
Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН)
ед.
1
2
-
1
Протяженность реконструированных сетей водоотведения
км
-
-
-
2,573
Количество полученной документации по результатам инженерных изысканий
компл.
-
-
-
-
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
км
14,7
5,73
3,76
3,367
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения
км
4,15
3,5
2,19
1,871
Протяженность отремонтированных сетей водоотведения
км
-
-
-
0,091
Количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП)
ед.
-
-
-
-
Количество демонтированных групповых установок сжиженного газа
ед.
-
-
1
-
Количество приобретенного оборудования
ед.
2
2
8
14
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации
%
100
100
100
100
Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов
%
-
50
50
50
Подпрограмма "Технологические разработки"
Количество разработанных схем водоснабжения
шт.
-
-
-
-
Количество разработанных схем водоотведения
шт.
-
-
-
-
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов
%
-
-
-
-
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Задачи муниципальной программы
Обоснование соответствия задач целям программы, сроков реализации муниципальной программы
Комплексная цель: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2015 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2020 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
создание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году дает возможность оперативно ликвидировать последствия ЧС (минимизировать затраты), что в конечном итоге положительно влияет на надежность поставки коммунальных ресурсов потребителям
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам
население города Сургута оплачивает для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный газ по нормативам (при потреблении газа от групповых установок сжиженного газа) или за полученный в баллонах газ по социально-ориентированным розничным ценам. Газораспределительная организация несет затраты в связи с реализацией данного газа, многократно превышающие оплату населением. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам для нужд пищеприготовления, в 2014 - 2017 годах ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
организации коммунального комплекса привлекают заемные средства для оплаты задолженности за потребляемые энергоресурсы, что увеличивает стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению. Оказание финансового содействия по частичному погашению процентных ставок в 2014 году ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы
Подпрограмма 3 "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
в настоящее время на территории муниципального образования городской округ город Сургут действуют схема водоснабжения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1925, и схема водоотведения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1926. Данные схемы действуют до 2015 года.
Для решения задачи в 2015 году округом выделяются бюджетные ассигнования для разработки схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782
Подпрограмма 4 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
обеспечение возможности получения долгосрочных кредитов для целей инвестирования в систему коммунальной инфраструктуры
Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
4.2. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.3. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием, Департаментом экономического развития и Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также средства предприятий.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Мероприятия 1.3.1, 2.1.1, 2.2.1, 4.1.1 раздела 3 программы осуществляются администратором.
Остальные мероприятия раздела 3 программы осуществляются путем организации деятельности муниципальных учреждений: муниципальное казенное учреждение "Казна городского хозяйства" (далее - МКУ "КГХ"), муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - МКУ "ДДТиЖКК"):
- мероприятия 1.1.1, 1.2.2 - МКУ "КГХ";
- мероприятия 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.1.1 - МКУ "ДДТиЖКК".
4.4. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.
4.5. В целях подготовки отчетности МКУ "КГХ", МКУ "ДДТиЖКК" представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
4.6. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и объемы финансирования по программным мероприятиям.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе:
Итоговое значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
50
100
-
-
-
-
-
100
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
100
100
100
100
100
100
100
100
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
100
100
100
100
-
-
-
100
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
50
-
-
-
-
-
50
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество приобретенного оборудования, ед.
14
-
-
-
-
-
-
14
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
50
-
-
-
-
-
50
Подпрограмма 1: "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
3
2
2
1
-
-
-
8
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
-
0,336
-
-
-
-
-
0,336
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
-
0,393
-
-
-
-
-
0,393
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
2
-
-
-
-
-
3
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
-
-
-
-
2,573
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл.
-
2
-
-
-
-
-
2
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
3,367
0,728
3,496
-
-
-
-
7,591
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
1,871
0,364
1,017
1,838
-
-
0,35
5,44
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
0,091
-
-
-
1,06
0,304
-
1,455
количество отремонтированных КНС, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
1
1
1
1
1
5
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
-
2
1
-
-
-
-
3
уровень износа коммунальной инфраструктуры,%
45,6
48,9
51,6
54,5
56,8
56,8
56,8
56,8
количество приобретенного оборудования, ед.
14
-
-
-
-
-
-
14
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Всего, в том числе:
80021791
70313751
9708040
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
55607879
55607879
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
24413912
14705872
9708040
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- ТП-219 (строительный номер 10)
Всего, в том числе:
6256953
6256953
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
6256953
6256953
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ)
Всего, в том числе:
1234460
0
1234460
0
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
-
0,393
-
-
-
-
-
0,393
- за счет средств местного бюджета
1234460
0
1234460
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1
Всего, в том числе:
2807560
0
2807560
0
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
2807560
0
2807560
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Трансформаторная подстанция № 238
Всего, в том числе:
4727660
0
4727660
0
0
0
0
0
ДГХ
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
4727660
0
4727660
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- КТПН-672 (в составе ЭСК Олимпийская)
Всего, в том числе:
2270266
2270266
0
0
0
0
0
0
ДГХ
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
2270266
2270266
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Канализационный коллектор от КНС-12(7)
Всего, в том числе:
61786532
61786532
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
-
-
-
-
2,573
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
55607879
55607879
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
6178653
6178653
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129
Всего, в том числе:
830022
0
830022
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
-
0,336
-
-
-
-
-
0,336
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
830022
0
830022
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунный
Всего, в том числе:
31220
0
31220
0
0
0
0
0
ДГХ
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
31220
0
31220
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунный
Всего, в том числе:
77118
0
77118
0
0
0
0
0
ДГХ
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
77118
0
77118
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 1.1
Всего, в том числе:
80021791
70313751
9708040
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
55607879
55607879
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
24413912
14705872
9708040
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.2.1. Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду
Всего, в том числе:
240927129
44184998
11972029
86691133
69617579
7208000
10692370
10561020
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
189607048
41975748
4291900
77202700
66136700
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
45894948
2209250
7680129
4063300
3480879
7208000
10692370
10561020
- за счет других источников
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
- сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж.д. по проезду Первопроходцев, 2 до ж.д. по улице Геологической, 18/1 в мкр. 25
Всего, в том числе:
2993473
2993473
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,252
-
-
-
-
-
-
0,252
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2843799
2843799
0
0
0
0
0
0
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,126
-
-
-
-
-
-
0,126
- за счет средств местного бюджета
149674
149674
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сети теплоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома № 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК-4 до точки В по улице Саянской.
Всего, в том числе:
8573947
8573947
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
2,181
-
-
-
-
-
-
2,181
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
8145250
8145250
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
428697
428697
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сети водоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома № 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК-4 до точки В по улице Саянской.
Всего, в том числе:
2120968
2120968
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,654
-
-
-
-
-
-
0,654
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2014920
2014920
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
106048
106048
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр 13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-5 - ТК-6. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-3 - ТК-1. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. уд. Островского, 9/1
Всего, в том числе:
9068730
9068730
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,718
-
-
-
-
-
-
0,718
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
8615294
8615294
0
0
0
0
0
0
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,18
-
-
-
-
-
-
0,18
- за счет средств местного бюджета
453437
453437
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр. 27. Участок по пр. Комсомольский от ВК ул. Геологическая до ВК ул. Югорская
Всего, в том числе:
12931270
12931270
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,911
-
-
-
-
-
-
0,911
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12284707
12284707
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
646564
646564
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников (средства предприятия)
0
0
0
0
0
0
0
0
- тепломагистраль № 2 от 2ТК28, 2ТК27, 2ТК25, 2ТК26 ул. Профсоюзная. Участок от 2ТК24, 2ТК25 до 2ТК26
Всего, в том числе:
7200000
7200000
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,216
-
-
-
-
-
-
0,216
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6840000
6840000
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
360000
360000
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- внутриплощадочные сети канализации, поселок Юность. Участок от К66 до К61 по улице Шушенской
Всего, в том числе:
1296610
1296610
0
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
0,091
-
-
-
-
-
-
0,091
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1231780
1231780
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
64831
64831
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сети водоснабжения и теплоснабжения. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный.
Всего, в том числе:
8887283
0
8887283
0
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
-
0,728
-
-
-
-
-
0,728
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4291900
0
4291900
0
0
0
0
0
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
0,364
-
-
-
-
-
0,364
- за счет средств местного бюджета
4595383
0
4595383
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- КНС. Поселок Мостоотряд-94
Всего, в том числе:
3084746
0
3084746
0
0
0
0
0
ДГХ
количество отремонтированных КНС, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
3084746
0
3084746
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- тепломагистраль № 9 по улице Привокзальной от кот. № 14 до ТК2 (надземн.). Участок от НО-9 (Н-8 проектир.) до ТК-2
Всего, в том числе:
37656718
0
0
37656718
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
-
-
1,146
-
-
-
-
1,146
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
33000195
0
0
33000195
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1736852
0
0
1736852
0
0
0
0
- за счет других источников (средства предприятия)
2919671
0
0
2919671
0
0
0
0
- транспортная развязка № 1 от 1ТК19 до ТК30 по проспекту Мира до т. А по улице Кукуевицкого. Участок от 1ТК19 до ТК30 по проспекту Мира до т. А по улице Кукуевицкого
Всего, в том числе:
35243895
0
0
35243895
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
-
-
0,316
-
-
-
-
0,316
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
31101511
0
0
31101511
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1636922
0
0
1636922
0
0
0
0
- за счет других источников (средства предприятия)
2505462
0
0
2505462
0
0
0
0
- сети теплоснабжения, водоснабжения поселок Таежный. Участок от точки 1 до дома № 78 по улице Березовского, дома № 15 по улице Пилотов
Всего, в том числе:
13790520
0
0
13790520
0
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
-
-
2,034
-
-
-
-
2,034
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13100994
0
0
13100994
0
0
0
0
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
-
1,017
-
-
-
-
1,017
- за счет средств местного бюджета
689526
0
0
689526
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- магистральные сети водопровода по улице Дзержинского. Участок от ж.д. 7/3 по улице Дзержинского до улицы Республики
Всего, в том числе:
14463981
0
0
0
14463981
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
-
-
0,448
-
-
-
0,448
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13740782
0
0
0
13740782
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
723199
0
0
0
723199
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- водовод по улице Маяковского (от 8 п/у до улицы 50 лет ВЛКСМ)
Всего, в том числе:
55153598
0
0
0
55153598
0
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
-
-
1,39
-
-
-
1,39
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
52395918
0
0
0
52395918
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
2757680
0
0
0
2757680
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сети канализации 4 мкрн. Участок от ж.д. 16 до ж.д. 18 по улице Губкина
Всего, в том числе:
10692370
0
0
0
0
0
10692370
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
-
-
-
-
-
0,304
-
0,304
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
10692370
0
0
0
0
0
10692370
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- сооружение "Внутриплощадочные сети канализации". Участки сетей к65 - к54 - к125 - к2, к139 - к95 поселок Юность
Всего, в том числе:
7208000
0
0
0
0
7208000
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
-
-
-
-
1,06
-
-
1,06
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
7208000
0
0
0
0
7208000
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- магистральный водовод по улице Республики - Энгельса. Участок от улицы Дзержинского до улицы Рабочей
Всего, в том числе:
10561020
0
0
0
0
0
0
10561020
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
-
-
-
-
-
0,35
0,35
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
10561020
0
0
0
0
0
0
10561020
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2.2. Выполнение капитального ремонта объектов коммунального комплекса
Всего, в том числе:
21861443
1009025
2202305
8171537
4673026
1304600
1400950
3100000
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
21861443
1009025
2202305
8171537
4673026
1304600
1400950
3100000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- групповые установки сжиженного газа № 11, № 15 (демонтаж)
Всего, в том числе:
3211330
1009025
2202305
0
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
-
2
-
-
-
-
-
2
- за счет средств местного бюджета
3211330
1009025
2202305
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- групповая установка сжиженного газа № 6 (демонтаж)
Всего, в том числе:
4237144
0
0
4237144
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
4237144
0
0
4237144
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- трансформаторная подстанция ТП-220
Всего, в том числе:
3934393
0
0
3934393
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
3934393
0
0
3934393
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- трансформаторная подстанция ТП-521
Всего, в том числе:
4673026
0
0
0
4673026
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
4673026
0
0
0
4673026
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- трансформаторная подстанция ТП-541
Всего, в том числе:
1304600
0
0
0
0
1304600
0
0
ДГХ
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
-
-
1
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1304600
0
0
0
0
1304600
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- трансформаторная подстанция ТП-542
Всего, в том числе:
1400950
0
0
0
0
0
1400950
0
ДГХ
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1400950
0
0
0
0
0
1400950
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- СКТП-626
Всего, в том числе:
3100000
0
0
0
0
0
0
3100000
ДГХ
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
3100000
0
0
0
0
0
0
3100000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 1.2
Всего, в том числе:
262788572
45194023
14174334
94862670
74290605
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
189607048
41975748
4291900
77202700
66136700
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
67756391
3218275
9882434
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
- за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 1.3.1 Приобретение оборудования и инвентаря
Всего, в том числе:
709380
709380
0
0
0
0
0
0
ДГХ
количество приобретенного оборудования, ед.
14
-
-
-
-
-
-
14
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
709380
709380
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 1.3
Всего, в том числе:
709380
709380
0
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
709380
709380
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Всего, в том числе:
343519743
116217154
23882374
94862670
74290605
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
245214927
97583627
4291900
77202700
66136700
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
92879683
18633527
19590474
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
- за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
Подпрограмма 2: "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Цель подпрограммы 2: Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы.
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
100
100
100
100
-
-
-
100
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
50
-
-
-
-
-
50
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам
Мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе:
Всего, в том числе:
174674786
30142486
45721000
48254400
50556900
0
0
0
ДГХ
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
100
100
100
100
-
-
-
100
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
174674786
30142486
45721000
48254400
50556900
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам
Всего, в том числе:
174664386
30139886
45718400
48251800
50554300
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
174664386
30139886
45718400
48251800
50554300
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры
Всего, в том числе:
10400
2600
2600
2600
2600
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
10400
2600
2600
2600
2600
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 2.1
Всего, в том числе:
174674786
30142486
45721000
48254400
50556900
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
174674786
30142486
45721000
48254400
50556900
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
Мероприятие 2.2.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
Всего, в том числе:
15281168
8272597
7008571
0
0
0
0
0
ДГХ
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
50
-
-
-
-
-
50
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15048271
8189871
6858400
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
232897
82726
150171
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 2.2.
Всего, в том числе:
15281168
8272597
7008571
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15048271
8189871
6858400
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
232897
82726
150171
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Всего, в том числе:
189955954
38415083
52729571
48254400
50556900
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
189723057
38332357
52579400
48254400
50556900
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
232897
82726
150171
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3: "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: Обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
Всего, в том числе:
16000000
0
16000000
0
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6000000
0
6000000
0
0
0
0
0
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
10000000
0
10000000
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"
Всего, в том числе:
16000000
0
16000000
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6000000
0
6000000
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
10000000
0
10000000
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4: "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем
Целевые результаты реализации подпрограммы
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
50
-
-
-
-
-
50
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 № 313-п
Всего, в том числе:
9773232
0
9773232
0
0
0
0
0
ДГХ
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
50
-
-
-
-
-
50
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
9675500
0
9675500
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
97732
0
97732
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Всего, в том числе:
9773232
0
9773232
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
9675500
0
9675500
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
97732
0
97732
0
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
Всего, в том числе:
559248929
154632237
102385177
143117070
124847505
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
450613484
135915984
72546800
125457100
116693600
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
103210312
18716253
29838377
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
- за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
Объем ассигнований администратора - ДГХ
Всего, в том числе:
559248929
154632237
102385177
143117070
124847505
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
450613484
135915984
72546800
125457100
116693600
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
103210312
18716253
29838377
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
- за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В ОБЪЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе:
Итоговое значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
-
-
100
-
-
-
-
100
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.
-
-
1
1
1
1
1
1 <*>
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
-
50
50
50
50
-
50
Подпрограмма 1: "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов мат
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
2
-
-
-
-
2
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
-
-
0,636
-
-
-
-
0,636
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
-
-
0,37
-
-
-
-
0,37
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед
-
-
1
-
-
-
-
1
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
-
-
1,2
-
-
-
-
1,2
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км
-
-
0,6
-
-
-
-
0,6
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Всего, в том числе:
29132829
0
0
29132829
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
29132829
0
0
29132829
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11 - РП-104
Всего, в том числе:
3275125
0
0
3275125
0
0
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
-
-
0,636
-
-
-
-
0,636
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
3275125
0
0
3275125
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (в составе ЭСК РП-103)
Всего, в том числе:
2687059
0
0
2687059
0
0
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
-
-
0,37
-
-
-
-
0,37
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
2687059
0
0
2687059
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Трансформаторная подстанция ТП-220
Всего, в том числе:
7979875
0
0
7979875
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
7979875
0
0
7979875
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- Сети теплоснабжения, водоснабжения в поселке Лунный
Всего, в том числе:
15190770
0
0
15190770
0
0
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
-
-
1,2
-
-
-
-
1,2
- за счет средств местного бюджета
15190770
0
0
15190770
0
0
0
0
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км
-
-
0,6
-
-
-
-
0,6
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 1.1
Всего, в том числе:
29132829
0
0
29132829
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
29132829
0
0
29132829
0
0
0
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3: "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: Обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.
-
-
1
1
1
1
1
1 <*>
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
Всего, в том числе:
28333334
0
0
8333334
5000000
5000000
5000000
5000000
ДГХ
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.
-
-
1
1
1
1
1
1 <*>
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
28333334
0
0
8333334
5000000
5000000
5000000
5000000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"
Всего, в том числе:
28333334
0
0
8333334
5000000
5000000
5000000
5000000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
28333334
0
0
8333334
5000000
5000000
5000000
5000000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4: "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
-
50
50
50
50
-
50
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 № 313-п
Всего, в том числе:
13104749
0
0
7044041
4233132
1629798
197778
0
ДГХ
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
-
-
50
50
50
50
-
50
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12973700
0
0
6973600
4190800
1613500
195800
0
- за счет средств местного бюджета
131049
0
0
70441
42332
16298
1978
0
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
Всего, в том числе:
70570912
0
0
44510204
9233132
6629798
5197778
5000000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12973700
0
0
6973600
4190800
1613500
195800
0
- за счет средств местного бюджета
57597212
0
0
37536604
5042332
5016298
5001978
5000000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем ассигнований администратора - ДГХ
Всего, в том числе:
70570912
0
0
44510204
9233132
6629798
5197778
5000000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12973700
0
0
6973600
4190800
1613500
195800
0
- за счет средств местного бюджета
57597212
0
0
37536604
5042332
5016298
5001978
5000000
- за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
--------------------------------
<*> - ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
------------------------------------------------------------------