Постановление Администрации города Сургута от 11.12.2013 N 8926 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.10.2011 N 6754 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2013 г. № 8926

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.10.2011 № 6754 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

В соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 "О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут" (с изменениями от 10.07.2013 № 4927), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 21.10.2013 № 3623), от 19.11.2013 № 4032 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города", в целях корректировки объемов финансирования целевых показателей реализации долгосрочной целевой программы:
1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2011 № 6754 "О долгосрочной целевой программе "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы" (с изменениями от 03.10.2013 № 7147) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 1 "Паспорт долгосрочной целевой программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 5 "Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:
"5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы
Общий объем финансирования программы по предварительным оценкам составит 110281,9 тыс. рублей, в том числе:
- объем бюджетных ассигнований - 104903,9 тыс. рублей:
в 2012 году - 3642,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 30082,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 71179,8 тыс. рублей;
- объем внебюджетных средств - 5378,0 тыс. рублей (прогноз):
в 2012 году - 716,0 тыс. рублей (прогноз);
в 2013 году - 2126,0 тыс. рублей (прогноз);
в 2014 году - 2536,0 тыс. рублей (прогноз).
Источниками финансирования долгосрочной целевой программы являются местный бюджет и привлеченные средства".
1.3. Строки 1.2, 5.1, 5.2 раздела 6 "Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:

1.2. Доля членов советов ТОС, прошедших обучение
%
50
58,09
35
50
5.1. Доля привлеченных внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета
%
50
3
30
50
5.2. Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета
%
50
21
25
50

1.4. Приложения 1, 2 к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Алешкову Н.П.

И.о. главы Администрации города
О.М.ЛАПИН





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 11.12.2013 № 8926

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование программы
долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы" (далее - программа)
Основание для разработки программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 07.05.2013);
- решение городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД "О принятии Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (с изменениями от 27.11.2012 № 262-V ДГ);
- решение городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД "Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте" (с изменениями от 24.09.2013 № 378-V ДГ);
- постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 "О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут" (с изменениями от 10.07.2013 № 4927)
Куратор программы
заместитель главы Администрации города Алешкова Н.П.
Наименование администратора и соадминистраторов программы
администратор - муниципальное казенное учреждение "Наш город" (далее - МКУ "Наш город").
Соадминистраторы: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее - ДАиГ), департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города (далее - ДКМПиС), управление информационной политики Администрации города (далее - УИП), муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" (далее - МКУ "МФЦ"), органы территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)
Цель программы
развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте
Задачи программы
- создание организационных, финансово-экономических, материально-технических условий для развития ТОС в городе Сургуте;
- информационная поддержка деятельности ТОС;
- совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с ТОС для реализации социально значимых инициатив населения по вопросам местного значения;
- повышение уровня активности населения и вовлечение граждан по месту жительства в решение проблем местного сообщества;
- создание условий для формирования системы взаимодействия социально ориентированного бизнеса и ТОС
Срок и этапы реализации программы
реализация программы рассчитана на период с 2012 по 2014 годы и осуществляется в один этап

С целью организации комплексной работы с населением по месту жительства, проведения социально значимой деятельности, с учетом отсутствия иных общественных зданий на территории запланирована работа по строительству общественного центра в поселке Снежном по адресу: улица Белоярская, 2а.
Объект представляет собой отдельно стоящее многофункциональное здание социального назначения. В состав помещений входят медицинский пункт, кабинеты для работы с населением (6 штук), актовый зал на 75 посадочных мест.
Общая площадь помещений составляет 520,4 кв. метра.
Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах III квартала 2013 года с НДС составляет 43060,02 тыс. рублей, в том числе:
- строительно-монтажные работы - 35015,74 тыс. рублей;
- оборудование - 3176,93 тыс. рублей;
- прочие работы и затраты - 4867,35 тыс. рублей.
Проектная и сметная документация разработана проектной организацией ООО "Стройуслуга" (шифр 51.12/2012).
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства не проводится на основании статьи 48 части 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы
общий объем финансирования - 110281,9 тыс. рублей, в том числе:
городской бюджет - 104903,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5378,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований - 104903,9 тыс. рублей:
в 2012 году - 3642,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 30082,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 71179,8 тыс. рублей.
Объем внебюджетных средств - 5378,0 тыс. рублей (прогноз):
в 2012 году - 716,0 тыс. рублей (прогноз);
в 2013 году - 2126,0 тыс. рублей (прогноз);
в 2014 году - 2536,0 тыс. рублей (прогноз)
Ожидаемые результаты реализации программы
- увеличение количества ТОС до 31 единицы;
- охват территории ТОС от общей территории города - 90%;
- увеличение численности актива ТОС за период действия программы на 50%;
- доля членов советов ТОС, прошедших обучение за период действия программы, - 50%;
- увеличение количества социально значимых мероприятий и акций, проведенных при участии ТОС за период действия программы, на 100%;
- увеличение объема информации о деятельности ТОС в СМИ на 100%;
- доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), - 50%;
- доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества - 30%;
- доля привлеченных внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета по программе - 50%;
- доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета по программе - 50%
Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы
механизм реализации программы включает организацию управления программой и контроль ее реализации через выполнение конкретных мероприятий. Механизм реализации программы строится на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей и включает:
- стратегическое планирование и прогнозирование;
- применение правовых рычагов влияния, способствующих решению задач программы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти.
Реализация мероприятий программы осуществляется через:
- размещение муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством;
- проведение отдельных, в том числе организационно-массовых, мероприятий посредством межведомственного взаимодействия;
- регламентацию реализации отдельных мероприятий программы путем разработки муниципальных правовых актов либо внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты.
Контроль за исполнением программы осуществляет куратор программы.
Администратор долгосрочной целевой программы осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль за поступлением, своевременным и целевым расходованием бюджетных ассигнований.
Администратор представляет ежеквартально отчет об исполнении программы в департамент по экономической политике Администрации города.
Администратор и соадминистраторы несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы согласно закрепленной ответственности (приложение 2), за соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов по исполнению долгосрочной целевой программы





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 11.12.2013 № 8926

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего расходов
в том числе по годам
2012 год
2013 год
2014 год
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы - всего, в том числе:
110281,9
4358,0
32208,1
73715,8
- городской бюджет
104903,9
3642,0
30082,1
71179,8
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
- федеральный бюджет (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
- другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников)
5378,0
716,0
2126,0
2536,0
2. Объем бюджетных ассигнований администратора - муниципальное казенное учреждение "Наш город", в том числе:
61029,0
1952,0
26383,0
32694,0
- городской бюджет
61029,0
1952,0
26383,0
32694,0
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
- федеральный бюджет (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
- другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников)
0
0
0
0
3. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего
37690,0
2406,0
5825,1
29458,9
- городской бюджет, в том числе
43874,9
1690,0
3699,1
38485,8
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
- федеральный бюджет (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
42201,4
1304,0
3311,6
37585,8
Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города
400,0
0
200,0
200,0
Управление информационной политики Администрации города
387,5
0
187,5
200,0
Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута"
886,0
386,0
0
500,0
- другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников), в том числе:
5378,0
716,0
2126,0
2536,0
Органы территориального общественного самоуправления
5378,0
716,0
2126,0
2536,0





Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 11.12.2013 № 8926

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


Наименование Единица Источники Объем В том числе по годам Исполни- Значение целевого показателя
изме- финансирования финанси- (тыс. руб.) тель результата реализации программы,
рения рования програм- в том числе:
(всего, много
тыс. 2012 2013 2014 меропри- 2012 год 2013 год 2014 год
руб.) год год год ятия
(админис-
тратор,
соадминис-
тратор)

Цель программы - развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте

Показатели
результата
достижения цели:

1. Количество ТОС ед. 0 0 0 0 27 29 31

2. Доля членов % 0 0 0 0 58,09 35 50
советов ТОС,
прошедших обучение

3. Количество ед. 0 0 0 0 35 45 60
упоминаний о
деятельности ТОС в
СМИ

4. Доля населения, % 0 0 0 0 15 30 50
положительно
оценивающая
деятельность ТОС
(на основе
исследований
социологических)

5. Количество ед. 0 0 0 0 35 45 60
социально значимых
мероприятий и
акций, проведенных
при участии ТОС

6. Численность чел. 0 0 0 0 3000 3500 4000
актива ТОС

7. Охват % городской 104691,5 4358,0 38180,6 62152,9 80 85 90
территории ТОС от бюджет,
общей территории внебюджетные
города средства

8. Доля % 0 0 0 0 15 20 30
реализованных
инициатив граждан
непосредственно
органами ТОС от
общего количества

9. Доля % 0 0 0 0 3 30 50
привлеченных
внебюджетных
средств на
улучшение
материально-
технического
обеспечения ТОС от
вложений
муниципального
бюджета по
программе

10. Доля участия % 0 0 0 0 21 25 50
бизнеса в решении
проблем местного
сообщества от
вложений
муниципального
бюджета по
программе

Задача 1. Создание
организационных,
финансово-
экономических,
материально-
технических
условий развития
ТОС в городе
Сургуте

Мероприятие 1. текущее 0 0 0 0
Заключение финансирование
соглашений о
сотрудничестве
между МКУ "Наш
город" и вновь
созданными ТОС

Показатель ед. МКУ "Наш 3 2 2
результативности город"
мероприятия 1.
Количество
заключенных
соглашений о
сотрудничестве
между МКУ "Наш
город" и вновь
созданными ТОС

Мероприятие 2. текущее 0 0 0 0
Предоставление финансирование
оборудованного
рабочего места
органам ТОС (вновь
созданным ТОС)

Показатель ед. МКУ "Наш 3 2 2
результативности город"
мероприятия 2.
Количество
предоставленных
рабочих мест
органам ТОС (вновь
созданным ТОС)

Мероприятие 3. внебюджетные 50,0 0 50,0 0
Создание средства
Ассоциации ТОС

Показатель ед. ТОС 0 1 0
результативности
мероприятия 3.
Количество
созданных
Ассоциаций ТОС

Мероприятие 4. внебюджетные 2000,0 0 1000,0 1000,0
Оказание поддержки средства
Ассоциации ТОС

Показатель ед. ТОС 0 1 1
результативности
мероприятия 4.
Количество
ассоциаций,
которым оказана
поддержка

Мероприятие 5. городской 1600,0 0 800,0 800,0
Аренда помещений бюджет
(в случае
отсутствия
муниципального
имущества) для
размещения
дополнительных
пунктов по работе
с населением (ТОС)

Показатель ед. МКУ "Наш 0 2 2
результативности город"
мероприятия 5.
Количество
арендованных
помещений для
размещения
дополнительных
пунктов по работе
с населением (ТОС)

Мероприятие 6. текущее 0 0 0 0
Подготовка финансирование
площадки для
строительства
общественного
центра в поселке
Снежном

Показатель кв. м ДАиГ 0 0 405,8
результативности
мероприятия 6.
Площадь
подготовленной
территории для
строительства
общественного
центра в поселке
Снежном

Мероприятие 7. городской 3615,6 1304,0 2311,6 0
Разработка бюджет
проектной
документации
здания
общественного
центра в поселке
Снежном

Показатель проект ДАиГ 0 1 0
результативности
мероприятия 7.
Разработанная
проектная
документация
здания
общественного
центра в поселке
Снежном

Мероприятие 8. городской 38585,8 0 1000,0 37585,8
Строительство бюджет
общественного
центра в поселке
Снежном

Показатель кв. м ДАиГ 0 0 520,4
результативности
мероприятия 8.
Площадь введенного
в эксплуатацию
общественного
центра в поселке
Снежном

Мероприятие 9. городской 1903,0 128,0 852,0 923,0
Обеспечение бюджет
пунктов по работе
с населением
доступом к сети
Интернет

Показатель ед. МКУ "Наш 20/20 28/28 30/30
результативности город"
мероприятия 9.
Количество
подключенных к
сети Интернет/
обслуживаемых
пунктов по работе
с населением

Мероприятие 10. городской 520,0 0 520,0 0
Приобретение бюджет
копировально-
множительной
техники и
расходных
материалов для
изготовления
справочно-
информационных
материалов

Показатель ед. МКУ "Наш 0 1/145000 1/145000
результативности город"
мероприятия 10.
Наличие
копировально-
множительной
техники для
регулярного
информирования
населения/
количество
произведенных
листов в год

Мероприятие 11. городской 1000,0 0 500,0 500,0
Организация бюджет,
городского внебюджетные
конкурса "Лучший средства
Совет ТОС города"

Показатель ед. городской 800,0 0 500,0 300,0 МКУ "Наш 0 1 1
результативности бюджет город"
мероприятия 11.
Количество внебюджетные 200,0 0 0 200,0 ТОС
проведенных средства
городских
конкурсов "Лучший
Совет ТОС города"

Мероприятие 12. городской 886,0 386,0 0 500,0
Проведение бюджет, текущее
семинаров, финансирование
повышения
квалификации для
специалистов
пунктов по работе
с населением и
членов Советов ТОС

Показатель ед. МКУ "МФЦ" 6 6 6
результативности
мероприятия 12.
Количество
проведенных
обучающих
мероприятий

Показатель чел. МКУ "МФЦ" 60 60 60
результативности
мероприятия 12.
Количество
обученных
специалистов
пунктов по работе
с населением и
членов Советов ТОС

Мероприятие 13. внебюджетные 700,0 100,0 300,0 300,0
Проведение средства
ежегодных научно-
практических
конференций
(круглых столов)

Показатель ед. ТОС 1 1 1
результативности
мероприятия 13.
Количество
проведенных
конференций
(круглых столов)

Мероприятие 14. городской 1500,0 0 750,0 750,0
Оборудование бюджет
пунктов по работе
с населением
системами
видеонаблюдения, в
том числе их
техническое
обслуживание

Показатель ед. МКУ "Наш 0 10 10
результативности город"
мероприятия 14.
Количество пунктов
по работе с
населением,
оборудованных
системами
видеонаблюдения

Показатель % 0 40 35
результативности
мероприятия 14.
Доля пунктов по
работе с
населением,
оборудованных
системами
видеонаблюдения

Мероприятие 15. городской 1425,0 425,0 500,0 500,0
Установка/ бюджет
обслуживание
информационных
киосков, в том
числе
дополнительное
оборудование,
техническое и
программное
обеспечение

Показатель ед. МКУ "Наш 5/5 5/10 5/15
результативности город"
мероприятия 15.
Количество
установленных/
обслуживаемых
информационных
киосков

Мероприятие 16. внебюджетные 0 0 0 0
Установка средства
банкоматов и
платежных
терминалов в
пунктах по работе
с населением

Показатель ед. ТОС 3 3 3
результативности
мероприятия 16.
Количество
установленных
банкоматов и
платежных
терминалов в
пунктах по работе
с населением

Мероприятие 17. городской 1321,0 425,0 448,0 448,0
Изготовление, бюджет,
установка и внебюджетные
обслуживание на средства
территории ТОС
информационных
стендов, баннеров,
щитов

Показатель ед. городской 553,0 169,0 192,0 192,0 МКУ "Наш 3 3 3
результативности бюджет город"
мероприятия 17.
Количество внебюджетные 768,0 256,0 256,0 256,0 ТОС 4 4 4
установленных на средства
территории ТОС
информационных
стендов, баннеров,
щитов

Мероприятие 18. городской 51280 0 22160 29120
Предоставление бюджет
субсидий ТОС
города на
осуществление
собственных
инициатив по
вопросам местного
значения

Показатель ед. МКУ "Наш 0 4/11 4/17
результативности город"
мероприятия 18.
Количество
направлений, по
которым
производится
поддержка проектов
ТОС:
- привлечение
общественности к
содержанию
придомовых
территорий;
- реализация
гражданских
инициатив;
- организация
досуга детей и
подростков по
месту жительства;
- организация
досуга граждан
пожилого возраста
по месту
жительства/
количество
реализованных
проектов ТОС

Задача 2.
Информационная
поддержка
деятельности ТОС

Мероприятие 19. текущее 0 0 0 0
Выделение раздела финансирование
(рубрики) на
официальном
интернет-сайте
Администрации
города для
размещения
информации ТОС

Показатель ед. УИП 75 85 100
результативности
мероприятия 19.
Количество
информационных
сообщений о
деятельности ТОС,
размещенных на
официальном
интернет-сайте
Администрации
города

Мероприятие 20. городской 60,0 20,0 20,0 20,0
Публикация бюджет,
информации о внебюджетные
деятельности ТОС в средства
печатных СМИ

Показатель ед. городской 30,0 10,0 10,0 10,0 МКУ "Наш 6 6 6
результативности бюджет город"
мероприятия 20.
Количество внебюджетные 30,0 10,0 10,0 10,0 ТОС 6 6 6
публикаций о средства
деятельности ТОС в
печатных СМИ

Мероприятие 21. городской 500,0 0 200,0 300,0
Размещение бюджет,
телевизионной внебюджетные
информации о средства
деятельности ТОС

Показатель мин. городской 200,0 0 100,0 100,0 УИП 0 240 240
результативности бюджет
мероприятия 21.
Объем внебюджетные 300,0 0 100,0 200,0 ТОС 0 240 480
телевизионной средства
информации о
деятельности ТОС

Мероприятие 22. городской 200,0 100,0 50,0 50,0
Выпуск справочной бюджет,
литературы о внебюджетные
деятельности ТОС средства

Показатель брошюра городской 50,0 50,0 0 0 МКУ "Наш 500 500 500
результативности бюджет (текущее город"
мероприятия 22. финансирование)
Количество
напечатанной внебюджетные 150,0 50,0 50,0 50,0 ТОС 500 500 500
справочной средства
литературы о
деятельности ТОС

Мероприятие 23. городской 283,0 85,0 99,0 99,0
Социологические бюджет
исследования по
вопросам
функционирования
ТОС в городе
Сургуте

Показатель ед. МКУ "Наш 1 1 1
результативности город"
мероприятия 23.
Количество
проведенных
социологических
исследований по
вопросам
функционирования
ТОС в городе
Сургуте

Мероприятие 24. городской 187,5 0 87,5 100,0
Организация прямой бюджет
линии по вопросам
ТОС с
представителями
органов местного
самоуправления
(руководители
Администрации,
депутаты Думы
города)

Показатель мин. УИП 240 80 240
результативности
мероприятия 24.
Объем
телевизионной
информации о
деятельности ТОС
при участии
представителей
органов местного
самоуправления

Мероприятие 25. внебюджетные 200,0 0 0 200,0
Подготовка и средства
выпуск видеоролика
о деятельности ТОС
в вопросе
формирования
гражданского
общества и решения
социально значимых
проблем местного
сообщества

Показатель ед. ТОС 0 0 1
результативности
мероприятия 25.
Количество
подготовленных
видеороликов о
деятельности ТОС

Мероприятие 26. внебюджетные 80,0 0 60,0 20,0
Создание/ средства
сопровождение
интернет-сайта
Ассоциации ТОС
города Сургута

Показатель ед. ТОС 0 1/0 0/1
результативности
мероприятия 26.
Количество
созданных/
обслуживаемых
интернет-сайтов
ассоциации ТОС
города Сургута

Задача 3.
Совершенствование
организации
взаимодействия
органов местного
самоуправления с
органами ТОС для
реализации
социально значимых
инициатив
населения по
вопросам местного
значения

Мероприятие 27. текущее 0 0 0 0
Проведение встреч финансирование
с населением
(избирателями)
депутатами Думы
города на
территории ТОС

Показатель ед. МКУ "Наш 4 4 4
результативности город"
мероприятия 27.
Количество
проведенных встреч
с населением
(избирателями)
депутатами Думы
города на
территории ТОС

Мероприятие 28. текущее 0 0 0 0
Прием граждан финансирование
(избирателей)
депутатами в ТОС
(в помещениях
пунктов по работе
с населением)

Показатель ед. МКУ "Наш 12 12 12
результативности город"
мероприятия 28.
Количество
организованных
приемов граждан
(избирателей)
депутатами в ТОС
(в помещениях
пунктов по работе
с населением)

Мероприятие 29. текущее 0 0 0 0
Участие финансирование
представителей ТОС
в совещаниях МКУ
"Наш город"

Показатель ед. МКУ "Наш 10 10 10
результативности город"
мероприятия 29.
Количество
посещенных
представителями
ТОС совещаний МКУ
"Наш город"

Мероприятие 30. текущее 0 0 0 0
Участие финансирование
должностных лиц
Администрации
города в
совещаниях МКУ
"Наш город"

Показатель ед. МКУ "Наш 4 4 4
результативности город"
мероприятия 30.
Количество
посещенных
должностными
лицами
Администрации
города совещаний
МКУ "Наш город"

Мероприятие 31. текущее 0 0 0 0
Организация записи финансирование
в ТОС граждан на
прием к
должностным лицам
Администрации
города (в
помещениях пунктов
по работе с
населением)

Показатель ед. МКУ "Наш по по по
результативности город" результату результату результату
мероприятия 31. обращений обращений обращений
Количество
записанных в ТОС
на прием к
должностным лицам
Администрации
города (в
помещениях пунктов
по работе с
населением)

Мероприятие 32. текущее 0 0 0 0
Участие актива ТОС финансирование
в процедурах
общественной
экспертизы,
публичных
слушаниях

Показатель ед. МКУ "Наш 15 20 25
результативности город"
мероприятия 32.
Количество
посещенных
представителями
ТОС публичных
слушаний

Мероприятие 33. текущее 0 0 0 0
Организация приема финансирование
обращений граждан,
поступающих в ТОС
через ящики "Ваше
мнение" (в
помещениях пунктов
по работе с
населением)

Показатель ед. МКУ "Наш 22 22 22
результативности город"
мероприятия 33.
Количество
размещенных ящиков
"Ваше мнение" в
ТОС (в помещениях
пунктов по работе
с населением)

Показатель ед. МКУ "Наш по по по
результативности город" результату результату результату
мероприятия 33. обращений обращений обращений
Количество
жителей,
обратившихся в ТОС
с заявлениями
через ящики "Ваше
мнение" (в
помещениях пунктов
по работе с
населением)

Мероприятие 34. текущее 0 0 0 0
Организация встреч финансирование
должностных лиц
Администрации
города с жителями
в ТОС (в
помещениях пунктов
по работе с
населением)

Показатель ед. МКУ "Наш 4 4 4
результативности город"
мероприятия 34.
Количество
организованных
встреч должностных
лиц Администрации
города с жителями
в ТОС (в
помещениях пунктов
по работе с
населением)

Мероприятие 35. текущее 0 0 0 0
Организация финансирование
бесплатной
юридической помощи
населению на базе
ТОС (в помещениях
пунктов по работе
с населением)

Показатель ед. МКУ "Наш 4 10 16
результативности город"
мероприятия 35.
Количество ТОС, в
которых
организована
работа по оказанию
бесплатной
юридической помощи
населению (в
помещениях пунктов
по работе с
населением)

Задача 4.
Повышение уровня
активности
населения и
вовлечение граждан
по месту
жительства в
решении проблем
местного
сообщества

Мероприятие 36. городской 1500,0 500,0 500,0 500,0
Организация бюджет,
благотворительных внебюджетные
акций по месту средства
жительства для
детей и подростков

Показатель ед. городской 600,0 200,0 МКУ "Наш 2
результативности бюджет город"
мероприятия 36.
Количество 200,0 200,0 ДКМПиС 2 2
проведенных
благотворительных внебюджетные 900,0 300,0 300,0 300,0 ТОС 3 3 3
акций по месту средства
жительства для
детей и подростков

Мероприятие 37. городской 185,0 185,0 0 0
Подготовка и бюджет (текущее
распространение финансирование)
буклетов правового
и
антикоррупционного
характера для
населения

Показатель буклет МКУ "Наш 4000 5000 5000
результативности город"
мероприятия 37.
Количество
напечатанных
буклетов правового
и
антикоррупционного
характера для
населения

Задача 5. Создание
условий для
формирования
системы
взаимодействия
социально-
ориентированного
бизнеса и ТОС

Мероприятие 38. внебюджетные 0 0 0 0
Создание Советов средства
"шефов" в рамках
возрождения
системы
социального
партнерства

Показатель ед. ТОС 3 4 9
результативности
мероприятия 38.
Количество ТОС, в
которых созданы
Советы "шефов"

Мероприятие 39. текущее 0 0 0 0
Разработка финансирование
социальных
паспортов
территорий ТОС с
целью
систематизации
сведений об
объектах бизнеса и
формирования
реестра партнеров

Показатель ед. МКУ "Наш 27 29 31
результативности город"
мероприятия 39.
Количество
разработанных
социальных
паспортов
территорий ТОС

Общий объем 110281,9 4358,0 32208,1 73715,8
бюджетных
ассигнований на
реализацию
мероприятий
программы



------------------------------------------------------------------