Постановление Администрации города Сургута от 17.12.2013 N 9130 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.03.2012 N 1847 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. № 9130

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 23.03.2012 № 1847 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА,
ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
УКРЕПЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" (с изменениями от 27.09.2013 № 369-V ДГ), постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 "О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут" (с изменениями от 01.03.2013 № 1323), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 21.10.2013 № 3623):
1. Внести в постановление Администрации города от 23.03.2012 № 1847 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы" (с изменениями от 27.12.2012 № 9983) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт программы" приложения к постановлению:
1.1.1. В строке 4:
- исключить слова "отдел по организации комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав";
- слова "муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр" заменить словами "муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута";
- дополнить словами "муниципальное казенное учреждение "Наш город".
1.1.2. Строку 8 изложить в следующей редакции:
"для реализации программы объем потребности в финансовых ресурсах составляет 5568 тысяч рублей, из них:
- бюджет города - 4818 тыс. руб.;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 750 тыс. руб. (прогноз согласно утвержденной целевой программе ХМАО - Югры)".
1.2. Таблицу 1 раздела 5 "Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы" приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 3 раздела 6 "Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы" приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение "Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение "Расчетный объем средств необходимый для реализации долгосрочной целевой программы" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 17.12.2013 № 9130

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы

Таблица 1

Направления
Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего расходов
в том числе по годам:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы - всего, в том числе:
5568
900
1596
1436
1636
- городской бюджет
4818
150
1596
1436
1636
- окружной бюджет (прогноз согласно утвержденной целевой программе ХМАО - Югры)
750
750
-
-
-

1.2. Объем бюджетных ассигнований администратора - управление общественных связей Администрации города, в том числе:
62,5
-
62,5
-
-
- городской бюджет
62,5
-
62,5
-
-
- окружной бюджет (прогноз согласно утвержденной целевой программе ХМАО - Югры)
-
-
-
-
-
1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе:
5505,5
900
1533,5
1436
1636
- городской бюджет
4755,5
150
1533,5
1436
1636
- окружной бюджет (прогноз согласно утвержденной целевой программе ХМАО - Югры)
750
750
-
-
-
1.3.1. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора - департамент образования, всего, в том числе:
1157,7
-
385,7
386
386
- городской бюджет
1157,7
-
385,7
386
386
- окружной бюджет (прогноз согласно утвержденной целевой программе ХМАО - Югры)
-
-
-
-
-
1.3.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора - департамент культуры, молодежной политики и спорта, всего, в том числе:
750
750
-
-
-
- городской бюджет
-
-
-
-
-
- окружной бюджет (прогноз согласно утвержденной целевой программе ХМАО - Югры)
750
750
-
-
-
1.3.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора - управление информационной политики, всего, в том числе:
2700
-
900
900
900
- городской бюджет
2700
-
900
900
900
- окружной бюджет (прогноз согласно утвержденной целевой программе ХМАО - Югры)
-
-
-
-
-
1.3.4. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора - МКУ "МФЦ г. Сургута", всего, в том числе:
560
150
110
150
150
- городской бюджет
560
150
110
150
150
- окружной бюджет (прогноз согласно утвержденной целевой программе ХМАО - Югры)
-
-
-
-
-
1.3.5. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора - МКУ "Наш город", всего, в том числе:
337,8
-
137,8
-
200
- городской бюджет
337,8
-
137,8
-
200
- окружной бюджет (прогноз согласно утвержденной целевой программе ХМАО - Югры)
-
-
-
-
-





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 17.12.2013 № 9130

Целевые показатели

Таблица 3

Наименование показателя
Ед. измер.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1. Количество подростков и молодежи, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятий
чел.
1000
1000
1000
1000
1.1. Доля подростков и молодежи, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества подростков и молодежи города
%
1%
1%
1%
1%
2. Доля обучающихся, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города
%
не менее 80%
не менее 80%
не менее 80%
не менее 80%
3. Количество проведенных мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию
ед.
24
28
26
26
4. Количество взрослых участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуважения
чел.
120
190
180
210
5. Доля представителей этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе
%
60
70
80
90
6. Количество информационных материалов по профилактике экстремизма и формированию толерантной среды в печатных и электронных СМИ
ед.
300
390
480
570





Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 17.12.2013 № 9130

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


Наименование Ед. Источник Объемы финансирования Испол- Ожидаемые результаты
изм. финансирования (тыс. руб.) нитель
програм-
всего в том числе много в том числе
2012 меропри-
- 2012 2013 2014 2015 ятия 2012 2013 2014 2015
2015 год год год год год год год год
годы

Цель: Создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества,
общероссийской и региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии

Показатель 1 чел. 1000 1000 1000 1000
результата
достижения цели.
Количество
подростков и
молодежи,
вовлеченных в
комплекс
профилактических
мероприятий

Показатель 1.1 % 1% 1% 1% 1%
результата
достижения цели.
Доля подростков и
молодежи,
вовлеченных в
комплекс
профилактических
мероприятий, от
общего количества
подростков и
молодежи города

Показатель 2 % не не не не
результата менее менее менее менее
достижения цели. 80% 80% 80% 80%
Доля обучающихся,
вовлеченных в
комплекс
профилактических
мероприятий, от
общего количества
обучающихся города

Показатель 3 ед. 24 28 26 26
результата
достижения цели.
Количество
проведенных
мероприятий,
содействующих
межкультурному
взаимодействию

Показатель 4 чел. 120 190 180 210
результата
достижения цели.
Количество взрослых
участников семинаров
и иных мероприятий,
направленных на
формирование
атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения

Показатель 5 % 60 70 80 90
результата
достижения цели.
Доля представителей
этнических
сообществ,
принимающих участие
в семинарах и иных
мероприятиях от
общего количества
этнических
сообществ,
зарегистрированных в
городе

Показатель 6 ед. 300 390 480 570
результата
достижения цели.
Количество
информационных
материалов по
профилактике
экстремизма и
формированию
толерантной среды в
печатных и
электронных СМИ

Задача 1. Воспитание толерантности через систему образования

1.1. Мероприятие 1. бюджет города 30 - 10 10 10 ДО
Организация и
проведение
муниципального этапа
окружных конкурсов в
образовательных
учреждениях по
воспитанию
толерантности

1.2. Мероприятие 2. бюджет города 337,8 - 137,8 - 200 МКУ "Наш
Организация город"
социологического
исследования по
вопросам
межнациональных
отношений в
молодежной и
школьной среде

1.3. Мероприятие 3. бюджет города 90 - 30 30 30 ДО
Реализация
городского
социального проекта
"Растем вместе" по
формированию
этнической
толерантности у
подростков

1.4. Мероприятие 4. бюджет города ДО, высшие
Организация уроков текущее учебные
правовой культуры в финансирование заведения
школах с участием
студентов и
аспирантов
юридических
факультетов вузов
города

Задача 2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде

2.1. Мероприятие 5. окружной 50 50 комитет
Проведение комплекса бюджет молодежной
профилактических политики
мероприятий, бюджет города ДКМПи С
направленных на текущее
предупреждение финансирование
фактов
национального,
религиозного,
политического,
социального
экстремизма

2.2. Мероприятие 6. бюджет города ДКМПи С
Проведение текущее
мониторинга "Уровень финансирование
толерантности
молодежной среды
города Сургута и
социокультурные
условия формирования
толерантности в
молодежной среде
города Сургута"

2.3. Мероприятие 7. текущее УМВД
Закрепление финансирование
общественных
воспитателей
(наставников) за
подростками,
состоящими на
профилактическом
учете в отделе по
делам
несовершеннолетних
Управления
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по городу Сургуту

Задача 3. Формирование толерантной среды через средства массовой информации

3.1. Мероприятие 8. бюджет города, 2700 - 900 900 900 УИП
Разработка и издание текущее
информационных финансирование
материалов по
профилактике
экстремизма,
ксенофобии и
формированию
толерантной среды в
печатных и
электронных СМИ

3.2. Мероприятие 9. бюджет города - - - - - УИП
Организация текущее
номинации финансирование
"Гармонизация
межэтнических и
межконфессиональных
отношений,
профилактика
экстремизма" в
городском конкурсе
социальной рекламы

Задача 4. Содействие межкультурному взаимодействию в городе Сургуте и интеграции мигрантов в
социокультурное пространство города

4.1. Мероприятие 10. бюджет города комитет
Проведение текущее молодежной
мониторинга финансирование политики
молодежной среды ДКМПиС
города с целью
выявления формальных
и неформальных
молодежных движений

4.2. Мероприятия 11. окружной 700 700 0 0 0 управление
Реализация бюджет культуры
интегрированного ДКМПиС
проекта "Воспитание бюджет города
культуры текущее
толерантности и финансирование
развитие толерантной
среды города
Сургута"

4.3. Мероприятия 12. бюджет города комитет по
Организация и текущее физической
проведение финансирование культуре и
спортивных спорту
соревнований среди ДКМПиС
национально-
культурных
организаций,
направленных на
создание
благоприятной
атмосферы
межэтнического
взаимодействия, в
т.ч. по национальным
видам спорта

4.4. Мероприятие 13. бюджет города ДО
Реализация проекта текущее
"Школа социальной финансирование
адаптации детей-
мигрантов":

Мероприятие 13.1. бюджет города 423 140,7 141 141 ДО
Проведение обучающих
семинаров для
учителей и
специалистов
психолого-
педагогического,
медико-социального
сопровождения детей
мигрантов

Мероприятие 13.2. бюджет города 615 205 205 205 ДО
Проведение курсов по
русскому языку
"Развитие языковой,
речевой
компетентности детей
мигрантов"

4.5. Мероприятие 14. бюджет города ДО
Участие в окружном текущее
мониторинге по финансирование
вопросам
межкультурного
образования и
социокультурной
адаптации детей-
мигрантов в
образовательных
учреждениях

4.6. Мероприятие 15. бюджет города 62,5 - 62,5 - - УОС
Проведение
мероприятий
(конференций,
круглых столов,
встреч заседаний
совещательных
органов),
направленных на
гармонизацию
межэтнических
отношений и
формирование
толерантности

Задача 5. Поддержание межконфессионального мира и согласия

5.1. Мероприятие 16. бюджет города УОС
Оказание содействия текущее
религиозным финансирование
общественным
объединениям города
в реализации
мероприятий,
направленных на
развитие
межконфессионального
диалога

5.2. Мероприятие 17. бюджет города 560 150 110 150 150 МКУ "МФЦ
Проведение городских г.
семинаров и круглых Сургута"
столов по вопросам
профилактики
экстремизма,
межкультурных
отношений

Общий объем бюджетных 5568 900 1596 1436 1636
ассигнований на
реализацию мероприятий окружной 750 750 - - -
программы бюджет
(прогноз)

бюджет города 4818 150 1596 1436 1636






Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от 17.12.2013 № 9130

РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ
СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование Ед. изм. Источники Требу- в том числе по Исполни- Значение
финанси- емый годам: тель целевого
рования объем програм- показателя
финан- много результата
сиро- меропри- реализации
вания ятия программы, в
(всего, (админис- том числе:
тыс. тратор,
руб.) 2013 2014 2015 соадминис- 2013 2014 2015
год год год тратор) год год год

Цель программы: создание в городе толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской и региональной гражданской
идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии

Показатель 1 чел. 1000 1000 1000
результата
достижения цели.
Количество
подростков и
молодежи,
вовлеченных в
комплекс
профилактических
мероприятий

Показатель 3 ед. 28 26 26
результата
достижения цели.
Количество
проведенных
мероприятий,
содействующих
межкультурному
взаимодействию в
городе Сургуте

Показатель 4 чел. 190 180 210
результата
достижения цели.
Количество
взрослых
участников
семинаров и иных
мероприятий,
направленных на
формирование
атмосферы этно-
культурного
взаимоуважения

Показатель 6 ед. 390 480 570
результата
достижения цели.
Количество
информационных
материалов по
профилактике
экстремизма и
формированию
толерантной
среды в печатных
и электронных
СМИ

Задача 2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде

Дополнительное бюджет 480 150 160 170 комитет
мероприятие. города молодежной
Проведение политики
комплекса ДКМПиС
мероприятий,
направленных на
предупреждение
фактов
национального,
религиозного,
политического и
социального
экстремизма

Задача 3. Формирование толерантной среды через средства массовой информации

Мероприятие 10. количество окружной 1120 280 420 420 УИП 2 3 3
Организация видеороликов бюджет
работы по (прогноз)
созданию и
прокату
видеороликов
социальной
рекламы,
формирующей
уважительное
отношение к
представителям
различных
национальностей,
проживающих в
городе Сургуте

Дополнительное количество окружной 3000 - 1500 1500 УИП 10 10
мероприятие. выпусков бюджет
Подготовка и (прогноз)
трансляция
телевизионной
программы
"Соцветие"

Задача 4. Содействие межкультурному взаимодействию в городе Сургуте

Дополнительное бюджет 400 400 0 0 управление
мероприятие. города культуры
Выставочный ДКМПиС
арт-проект
"Человейник"

Задача 5. Поддержание межконфессионального мира и согласия

5.1. Мероприятие бюджет 410 110 150 150 МКУ "МФЦ
18. Проведение города г.
городских Сургута"
семинаров и
круглых столов
по вопросам
профилактики
экстремизма,
межкультурных
отношений

Общий требуемый объем 5410 940 2230 2240
бюджетных ассигнований на
реализацию программы окружной 4120 280 1920 1920
бюджет

бюджет 1290 660 310 320
города



------------------------------------------------------------------