Постановление Администрации города Сургута от 30.12.2013 N 9697 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.07.2010 N 3731 "О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2013 г. № 9697

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.07.2010 № 3731 "О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
НА ПЕРИОД 2010 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" (с изменениями от 27.09.2013 № 369-V ДГ), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 21.10.2013 № 3623):
1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2010 № 3731 "О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" (с изменениями от 14.07.2011 № 4442, 16.08.2011 № 5321, 04.10.2011 № 6502, 15.06.2012 № 4449, 08.10.2012 № 7817, 29.11.2012 № 9185, 09.07.2013 № 4858) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В подразделе "Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы" раздела 1 "Паспорт долгосрочной целевой программы", в абзацах пятом и восьмом раздела 5 "Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы" слова "1260541,6 тыс. рублей", "311450,6 тыс. рублей" заменить словами "1264060,8 тыс. рублей", "314969,8 тыс. рублей" соответственно.
1.1.2. Таблицу 1 "Объемы и источники финансирования программы" раздела 5 "Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:
Таблица 1

Объемы и источники финансирования программы

Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего
в том числе по годам
2010 (факт)
2011 (план)
2012 (план)
2013 (план)
2014 (план)
2015 (план)
2016 - 2020
Всего
1264060,8
92197
444910,0
299843,0
265940,3
77973,0
83197,5
0,0
БАО
17935,4
0,0
0,0
17935,4
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
314969,8
54548
135989,0
33608,6
14541,7
42670,0
33612,5
0,0
ВИ/ПС <*>
931155,6
37649,0
308921,0
248299,0
251398,6
35303,0
49585,0
0,0

1.2. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 3 к долгосрочной целевой программе в разделе "Финансирование программных мероприятий" пункты 2.4, 2.4.1 подраздела "Задача 2: Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКД", строку "Итого" раздела "Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты в жилищном фонде" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 30.12.2013 № 9697

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего расходов
в том числе по годам
2010 (факт)
2011 (план)
2012 (план)
2013 (план)
2014 (план)
2015 (план)
2016 - 2020
83 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы - всего, в том числе:
332905,2
54548
135989,0
51544,0
14541,7
42670,0
33612,5
0,0
- городской бюджет
314969,8
54548
135989,0
33608,6
14541,7
42670,0
33612,5
0,0
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)
17935,4
0,0
0,0
17935,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора: департамент городского хозяйства - всего, в том числе:
324709,9
54548
131507,4
49828,8
13443,2
42220,0
33162,5
0,0
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)
16815,9
0,0
0,0
16815,9
0,0
0,0
0,0
0,0
- городской бюджет
307894
54548
131507,4
33012,9
13443,2
42220,0
33162,5
0,0
1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов: в том числе:
8195,3
0,0
4481,6
1715,2
1098,5
450,0
450,0
0,0
- городской бюджет
7075,8
0,0
4481,6
595,7
1098,5
450,0
450,0
0,0
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)
1119,5
0,0
0,0
1119,5
0,00
0,0
0,0
0,0
1.2.1. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора 1: департамент образования - всего, в том числе:
333,4
0,0
0,0
333,4
0,0
0,0
0,0
0,0
- городской бюджет
66,7
0,0
0,0
66,7
0,0
0,0
0,0
0,0
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)
266,7
0,0
0,0
266,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора 2: департамент культуры, молодежной политики и спорта - всего, в том числе:
985,0
0,0
0,0
985,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- городской бюджет
197,0
0,0
0,0
197,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)
788,0
0,0
0,0
788,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора 4:
муниципального казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" - всего, в том числе:
6876,9
0,0
4481,6
396,8
1098,5
450,0
450,0
0,0
- городской бюджет
6812,1
0,0
4481,6
332
1098,5
450,0
450,0
0,0
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)
64,8
0,0
0,0
64,8
0,00
0,0
0,0
0,0
2. Общий объем привлеченных средств на реализацию долгосрочной целевой программы - всего, в том числе:
931155,6
37649,0
308921,0
248299,0
251398,6
35303,0
49585,0
0,00
- собственные средства предприятий
424785,2
37649,0
149900,0
71108,0
81240,2
35303,0
49585,0
0,0
- средства собственников жилых помещений, средства управляющих компаний и др.
506370,4
0,0
159021,0
177191,0
170158,4
0,0
0,0
0,0
Итого по программе
1264060,8
92197
444910,0
299843,0
265940,3
77973,0
83197,5
0,0





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 30.12.2013 № 9697

Финансирование программных мероприятий
№ п/п
Мероприятия программы
Источник финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего
в том числе по годам:
2010 (факт)
2011 (план)
2012 (план)
2013 (план)
2014 (план)
2015 (план)
2016 - 2020

Итого по программе
всего
1264060,8
92197
444910,00
299843,00
265940,3
77973,00
83197,50
0,00
БАО
17935,40
0,00
0,00
17935,40
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
314969,8
54548
135989,00
33608,60
14541,7
42670,00
33612,50
0,00
ВИ/ПС <*>
931155,60
37649,0
308921,00
248299,00
251398,60
35303,00
49585,00
0,00
1
Программные мероприятия в муниципальном секторе
всего
181720,00
54548
22080,60
24976,40
4092,50
42540,00
33482,50
0,00
БАО
17935,40
0,00
0,00
17935,40
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
163784,60
54548
22080,60
7041,00
4092,50
42540,00
33482,50
0,00
ВИ/ПС <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Программные мероприятия в жилищном фонде
всего
547430,86
0,00
174316,90
192636,40
180477,56
0,00
0,00
0,00
БАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
41060,5
0,00
15295,90
15445,40
10319,2
0,00
0,00
0,00
ВИ/ПС <*>
506370,36
0,00
159021,00
177191,00
170158,36
0,00
0,00
0,00
3
Программные мероприятия в коммунальной инфраструктуре
всего
534909,90
37649,00
248512,50
82230,20
81370,20
35433,00
49715,00
0,00
БАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
110124,70
0,00
98612,50
11122,20
130,00
130,00
130,00
0,00
ВИ/ПС <*>
424785,20
37649,00
149900,00
71108,00
81240,20
35303,00
49585,00
0,00

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты в жилищном фонде
№ п/п
Мероприятия программы
Государственный заказчик/Ответственный исполнитель
Источник финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего
в том числе:
2010 (факт)
2011 (план)
2012 (план)
2013 (план)
2014 (план)
2015 (план)
2016 - 2020
Задача 2: Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКД
2.4.
Организация и финансирование работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе общедомовыми приборами учета расхода тепла, холодной и горячей воды, индивидуальными приборами учета газа (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких домах и квартирах, по переходу на расчет по показаниям приборов учета), в том числе:
ДГХ, СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", управляющие компании
всего
545569,46
0,00
173402,30
191689,60
180477,56
0,00
0,00
0,00
БАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
39199,1
0,00
14381,30
14498,60
10319,2
0,00
0,00
0,00
ВИ/ПС <*>
506370,36
0,00
159021,00
177191,00
170158,36
0,00
0,00
0,00
2.4.1
Установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, в части муниципальной собственности
СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", управляющие компании
всего
37748,6
0,00
12930,80
14498,60
10319,2
0,00
0,00
0,00
БАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
37748,6
0,00
12930,80
14498,60
10319,2
0,00
0,00
0,00
ВИ/ПС <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Показатели результативности мероприятия 2.4 по годам

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 - 2020

Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов, в части муниципальной собственности, ед.

0
291
215
778
0
0
0

Количество установленных индивидуальных приборов учета газа в муниципальных жилых помещениях, шт.

0
272
0
0
0
0
0

Итого

всего
547430,86
0,00
174316,90
192636,40
180477,56
0,00
0,00
0,00
БАО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
41060,5
0,00
15295,90
15445,40
10319,2
0,00
0,00
0,00
ВИ/ПС <*>
506370,36
0,00
159021,00
177191,00
170158,36
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------