Постановление Администрации Нижневартовского района от 05.04.2013 N 634 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 18.10.2011 N 1810 "Об утверждении целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Нижневартовском районе на период до 2013 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2013 г. № 634
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 18.10.2011 № 1810 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"
В соответствии с постановлением администрации района от 21.06.2011 № 1002 "О муниципальных целевых программах района", в целях совершенствования механизма реализации муниципальной целевой программы:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 18.10.2011 № 1810 "Об утверждении целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Нижневартовском районе на период до 2013 года":
1.1. Раздел "Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы" Паспорта программы изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы
снижение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений района с 10,7 до 1,65 раза;
увеличение на территории района числа муниципальных образований, применяющих муниципальную целевую программу повышения эффективности бюджетных расходов, до 9;
повышение объема бюджетных ассигнований бюджета района, распределяемых в соответствии с программно-целевыми принципами бюджетного планирования, с 42,9 процентов до 100 процентов;
увеличение числа главных распорядителей средств бюджета района, итоговая оценка качества финансового менеджмента которых выше среднего уровня, с 6 до 9;
увеличение доли муниципальных услуг, финансовое обеспечение которых рассчитывается с применением отраслевых порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных учреждений района, с 0 процентов до 100 процентов;
снижение объема размещения муниципального заказа в IV квартале с 30 процентов до 20 процентов
".
1.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности)" Паспорта программы слова "рост доли муниципальных образований района, формирующих сбалансированный бюджет (с уменьшением ограничения дефицита бюджета) на очередной финансовый год и плановый период, с 44 процентов до 66 процентов" заменить словами "рост доли муниципальных образований района, формирующих сбалансированный бюджет (с уменьшением ограничения дефицита бюджета) на очередной финансовый год и плановый период, с 44 процентов до 67 процентов".
1.3. В разделе III "Программные мероприятия":
1.3.1. Абзац 11 подпункта 2.1.1 пункта 2.1 задачи 2 "Совершенствование межбюджетных отношений" изложить в новой редакции:
"После выравнивания бюджетная обеспеченность всех поселений района достигает уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленной в качестве критерия выравнивания. Дифференциация бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания равна 1,65.".
1.3.2. Пункт 3.2 задачи 3 "Внедрение программно-целевых принципов бюджетного планирования" изложить в новой редакции:
"3.2. Подготовка методических рекомендаций по переходу на "программный бюджет".
3.3. Проведение экспертизы действующих ведомственных и муниципальных целевых программ района на предмет их соответствия целям и задачам, которые определены документами стратегического планирования и правовыми актами, устанавливающими показатели результативности деятельности органов местного самоуправления.
3.4. Формирование системы целевых показателей ведомственных и муниципальных целевых программ района.".
1.3.3. Пункт 3.2 задачи 3 "Внедрение программно-целевых принципов бюджетного планирования" считать пунктом 3.5 соответственно.
1.4. Приложение 1 к муниципальной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов в Нижневартовском районе на период до 2013 года" изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.5. В приложении 2 к муниципальной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов в Нижневартовском районе на период до 2013 года" задачу 3 "Внедрение программно-целевых принципов бюджетного планирования" изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королева) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.
Глава администрации района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 05.04.2013 № 634
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД
ДО 2013 ГОДА"
№ п/п
Наименование показателей результатов
Базовый показатель на начало реализации программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
Непосредственные показатели
1.
Отношение уровня бюджетной обеспеченности поселения, имеющего самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, к уровню бюджетной обеспеченности поселения, имеющего самый низкий уровень бюджетной обеспеченности (раз)
10,7
1
1
1,65
1,65
2.
Число муниципальных образований на территории района, применяющих утвержденную муниципальную целевую программу повышения эффективности бюджетных расходов (число)
0
1
3
9
9
3.
Число главных распорядителей средств бюджета района, итоговая оценка качества финансового менеджмента которых выше среднего уровня (число)
6
6
8
9
9
4.
Доля расходов бюджета района, осуществляемых в соответствии с программно-целевыми принципами бюджетного планирования (%)
42,9
43,0
45,3
100
100
5.
Доля муниципальных услуг, осуществляемых в соответствии с разработанными и принятыми административными регламентами по оказанию муниципальных услуг (%)
1,4
70
100
100
100
6.
Доля муниципальных услуг, финансовое обеспечение которых рассчитывается с применением отраслевых порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных учреждений района (%)
0
0
40
100
100
Конечные показатели
7.
Отношение объема размещенного муниципального заказа в IV квартале к общему объему в соответствующем финансовом году (%)
30
22
20
20
20
8.
Доля населения, удовлетворенного качеством оказания муниципальных услуг (%)
83,5
85
87
90
90
9.
Предельный размер отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчетный год от первоначального плана (%)
24
16
10
9
9
10.
Доля муниципальных образований района, формирующих сбалансированный бюджет (с уменьшением ограничения дефицита бюджета) на очередной финансовый год и плановый период (%)
44
44
55
67
67
11.
Посещаемость официальных сайтов администрации района и муниципальных учреждений района (общее число посещений за год в тыс.)
127,5
180,0
219,6
254,1
254,1
12.
Уменьшение расходов бюджета на оплату за потребленные топливно-энергетические ресурсы (% тыс. руб.)
0
-3
-6
-9
-9
Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 05.04.2013 № 634
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"
"
№ п/п
Мероприятия программы
Соисполнитель
Срок исполнения
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
Источники финансирования
всего
в том числе
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 3. "Внедрение программно-целевых принципов бюджетного планирования"
3.1.
Совершенствование нормативной правовой базы района с целью внедрения программно-целевых принципов бюджетного планирования
комитет экономики администрации района, департамент финансов администрации района
2011 - 2013 годы
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
3.2.
Подготовка методических рекомендаций по переходу на "программный бюджет"
комитет экономики администрации района, департамент финансов администрации района
2013 год
3.3.
Проведение экспертизы действующих ведомственных и муниципальных целевых программ района на предмет их соответствия целям и задачам, которые определены документами стратегического планирования и правовыми актами, устанавливающими показатели результативности деятельности органов местного самоуправления
комитет экономики администрации района
2013 год
3.4.
Формирование системы целевых показателей ведомственных и муниципальных целевых программ района
комитет экономики администрации района
2013 год
3.5.
Переход к формированию расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый период с использованием программной структуры
департамент финансов администрации района, комитет экономики администрации района, структурные подразделения администрации района
2011 - 2013 годы
.".
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2013 г. № 634
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 18.10.2011 № 1810 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"
В соответствии с постановлением администрации района от 21.06.2011 № 1002 "О муниципальных целевых программах района", в целях совершенствования механизма реализации муниципальной целевой программы:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 18.10.2011 № 1810 "Об утверждении целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Нижневартовском районе на период до 2013 года":
1.1. Раздел "Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы" Паспорта программы изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы
снижение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений района с 10,7 до 1,65 раза;
увеличение на территории района числа муниципальных образований, применяющих муниципальную целевую программу повышения эффективности бюджетных расходов, до 9;
повышение объема бюджетных ассигнований бюджета района, распределяемых в соответствии с программно-целевыми принципами бюджетного планирования, с 42,9 процентов до 100 процентов;
увеличение числа главных распорядителей средств бюджета района, итоговая оценка качества финансового менеджмента которых выше среднего уровня, с 6 до 9;
увеличение доли муниципальных услуг, финансовое обеспечение которых рассчитывается с применением отраслевых порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных учреждений района, с 0 процентов до 100 процентов;
снижение объема размещения муниципального заказа в IV квартале с 30 процентов до 20 процентов
".
1.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности)" Паспорта программы слова "рост доли муниципальных образований района, формирующих сбалансированный бюджет (с уменьшением ограничения дефицита бюджета) на очередной финансовый год и плановый период, с 44 процентов до 66 процентов" заменить словами "рост доли муниципальных образований района, формирующих сбалансированный бюджет (с уменьшением ограничения дефицита бюджета) на очередной финансовый год и плановый период, с 44 процентов до 67 процентов".
1.3. В разделе III "Программные мероприятия":
1.3.1. Абзац 11 подпункта 2.1.1 пункта 2.1 задачи 2 "Совершенствование межбюджетных отношений" изложить в новой редакции:
"После выравнивания бюджетная обеспеченность всех поселений района достигает уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленной в качестве критерия выравнивания. Дифференциация бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания равна 1,65.".
1.3.2. Пункт 3.2 задачи 3 "Внедрение программно-целевых принципов бюджетного планирования" изложить в новой редакции:
"3.2. Подготовка методических рекомендаций по переходу на "программный бюджет".
3.3. Проведение экспертизы действующих ведомственных и муниципальных целевых программ района на предмет их соответствия целям и задачам, которые определены документами стратегического планирования и правовыми актами, устанавливающими показатели результативности деятельности органов местного самоуправления.
3.4. Формирование системы целевых показателей ведомственных и муниципальных целевых программ района.".
1.3.3. Пункт 3.2 задачи 3 "Внедрение программно-целевых принципов бюджетного планирования" считать пунктом 3.5 соответственно.
1.4. Приложение 1 к муниципальной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов в Нижневартовском районе на период до 2013 года" изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.5. В приложении 2 к муниципальной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов в Нижневартовском районе на период до 2013 года" задачу 3 "Внедрение программно-целевых принципов бюджетного планирования" изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королева) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.
Глава администрации района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 05.04.2013 № 634
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД
ДО 2013 ГОДА"
№ п/п
Наименование показателей результатов
Базовый показатель на начало реализации программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
Непосредственные показатели
1.
Отношение уровня бюджетной обеспеченности поселения, имеющего самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, к уровню бюджетной обеспеченности поселения, имеющего самый низкий уровень бюджетной обеспеченности (раз)
10,7
1
1
1,65
1,65
2.
Число муниципальных образований на территории района, применяющих утвержденную муниципальную целевую программу повышения эффективности бюджетных расходов (число)
0
1
3
9
9
3.
Число главных распорядителей средств бюджета района, итоговая оценка качества финансового менеджмента которых выше среднего уровня (число)
6
6
8
9
9
4.
Доля расходов бюджета района, осуществляемых в соответствии с программно-целевыми принципами бюджетного планирования (%)
42,9
43,0
45,3
100
100
5.
Доля муниципальных услуг, осуществляемых в соответствии с разработанными и принятыми административными регламентами по оказанию муниципальных услуг (%)
1,4
70
100
100
100
6.
Доля муниципальных услуг, финансовое обеспечение которых рассчитывается с применением отраслевых порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных учреждений района (%)
0
0
40
100
100
Конечные показатели
7.
Отношение объема размещенного муниципального заказа в IV квартале к общему объему в соответствующем финансовом году (%)
30
22
20
20
20
8.
Доля населения, удовлетворенного качеством оказания муниципальных услуг (%)
83,5
85
87
90
90
9.
Предельный размер отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчетный год от первоначального плана (%)
24
16
10
9
9
10.
Доля муниципальных образований района, формирующих сбалансированный бюджет (с уменьшением ограничения дефицита бюджета) на очередной финансовый год и плановый период (%)
44
44
55
67
67
11.
Посещаемость официальных сайтов администрации района и муниципальных учреждений района (общее число посещений за год в тыс.)
127,5
180,0
219,6
254,1
254,1
12.
Уменьшение расходов бюджета на оплату за потребленные топливно-энергетические ресурсы (% тыс. руб.)
0
-3
-6
-9
-9
Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 05.04.2013 № 634
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"
"
№ п/п
Мероприятия программы
Соисполнитель
Срок исполнения
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
Источники финансирования
всего
в том числе
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 3. "Внедрение программно-целевых принципов бюджетного планирования"
3.1.
Совершенствование нормативной правовой базы района с целью внедрения программно-целевых принципов бюджетного планирования
комитет экономики администрации района, департамент финансов администрации района
2011 - 2013 годы
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
3.2.
Подготовка методических рекомендаций по переходу на "программный бюджет"
комитет экономики администрации района, департамент финансов администрации района
2013 год
3.3.
Проведение экспертизы действующих ведомственных и муниципальных целевых программ района на предмет их соответствия целям и задачам, которые определены документами стратегического планирования и правовыми актами, устанавливающими показатели результативности деятельности органов местного самоуправления
комитет экономики администрации района
2013 год
3.4.
Формирование системы целевых показателей ведомственных и муниципальных целевых программ района
комитет экономики администрации района
2013 год
3.5.
Переход к формированию расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый период с использованием программной структуры
департамент финансов администрации района, комитет экономики администрации района, структурные подразделения администрации района
2011 - 2013 годы
.".
------------------------------------------------------------------