Постановление Администрации города Сургута от 20.08.2013 N 6010 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012 N 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2013 г. № 6010

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2012 № 9791 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 26.02.2013 № 301-V ДГ), решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ), постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):
1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы" (с изменениями от 12.07.2013 № 4993) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к ведомственной целевой программе "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 3 к ведомственной целевой программе "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 3 к ведомственной целевой программе "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Дополнительное образование в спортивных школах" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 4 к ведомственной целевой программе "Дополнительное образование в спортивных школах" изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение 4 к ведомственной целевой программе "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.11. Раздел 5 "Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги" ведомственной целевой программы "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение 3 к ведомственной целевой программе "Организация по работе с детьми и молодежью" изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.14. Раздел 5 "Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги" ведомственной целевой программы "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение 3 к ведомственной целевой программе "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 год Плановый период
показателя изм. год год год
(отчет) 2014 год 2015
год

1. Объем оказания муниципальной услуги

1.1. Количество чел. 43433 63112 68376 60450 60450 60450
потребителей услуги
всего, в том числе:

1.1.1. Количество чел. 43433 63112 47344 39350 39350 39350
посетителей
выставок и
экспозиций музеев
города, из них:

- количество чел. 21362 38495 32895 23800 23800 23800
индивидуальных
посетителей
выставок и
экспозиций музеев
города

1.1.2. Количество чел. н/д н/д 21032 21100 21100 21100
участников
просветительских
мероприятий музеев
города

2. Доступность муниципальной услуги

2.1. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
обращений
потребителей на
оказание
муниципальной
услуги от общего
количества
обращений

2.2. Обеспеченность % 100 100 100 100 100 100
музеями и
структурными
подразделениями по
отношению к
нормативу

2.3. Обеспеченность % 50 50 50 50 50 50
галереями по
отношению к
нормативу

2.4. Количество ед. 86715 88398 91761 92273 93283 94216
музейных предметов,
внесенных в
электронный
каталог, из них:

- доступных в сети ед. 62 2293 7716 2700 2970 3250
Интернет

3. Качество оказываемой муниципальной услуги

3.1. Общее ед. 86683 89015 92372 92273 93283 94216
количество фондов хр.
музеев города

3.2. Количество ед. 843 845 886 845 845 845
проведенных
выставок и
просветительских
мероприятий

3.3. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги

3.4. балл 8,8 - - 8,8 8,8 8,8
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги

4. Себестоимость муниципальной услуги

4.1. Общий объем тыс. 72437 86514,6 97634,0 111436,8 103610,7 90417,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:

4.1.1. Объем тыс. 66141 79219,1 87914,1 93952,5 95769,4 82576,1
бюджетных руб.
ассигнований
Администратора
(всего), в том
числе:

- за счет бюджетных тыс. 57968 75782,7 85738,6 91755,5 93572,4 80379,1
средств руб.

- за счет средств тыс. 8173 3436,4 2175,5 2197,0 2197,0 2197,0
от приносящей доход руб.
деятельности

4.1.2. Объем тыс. 6296 7295,5 9719,9 17484,3 7841,3 7841,3
бюджетных руб.
ассигнований
Соадминистраторов
(всего), в том
числе:

- департамент тыс. 5958 6471,2 9122,3 16752,5 7109,5 7109,5
городского руб.
хозяйства

- департамент тыс. 0 545,3 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства

- управление связи тыс. 338 279 597,6 731,8 731,8 731,8
и информатизации руб.

4.2. Удельный руб. 1667,8 1371 1427,9 1843,4 1714 1495,7
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете на
1 потребителя в год

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя

5.1. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Сургутский краеведческий
музей":

5.1.1. Стоимость входного билета

- взрослый билет руб. 40 40 40 40 40 40

- детский билет руб. 25 25 25 25 25 25

5.1.2. руб. 150 150 150 150 150 150
Экскурсионное
обслуживание по
экспозициям музея
(1 - 25 человек)

5.1.3. Тематические руб. 40 40 40 40 40 40
занятия (лекция,
ролевая игра,
мультимедийное
занятие, мастер-
класс) на
территории музея

5.1.4. Организация руб. 80 80 80 80 80 80
и проведение
музейных занятий
для семейной
аудитории

5.1.5. Организация руб. 600 600 600 600 600 600
и проведение
мероприятий,
различных вечеров и
праздников

5.2. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Сургутский художественный
музей":

5.2.1. Стоимость входного билета

- взрослый билет руб. 40 40 40 40 40 40

- детский билет руб. 25 25 25 25 25 25

5.2.2. Организация
и проведение
экскурсии по
экспозициям музея

- с группы от 6 до руб. 350 350 350 350 350 350
25 чел.

- с 1 чел. в руб. 50 50 50 50 50 50
составе группы не
более 5 чел.

5.2.3. Организация руб. - 100 100 150 100 100
и проведение
культурно-досуговых
мероприятий (акции,
мастер-классы;
мастерские, вечера,
праздники,
концерты,
творческие встречи)
(1 чел.)

5.3. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Галерея современного
искусства "Стерх":

5.3.1. Стоимость входного билета

- взрослый билет - руб. 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50
региональные/
межрегиональные
выставки

- детский билет - руб. 25/35 25/35 25/35 25/35 25/35 25/35
региональные/
межрегиональные
выставки

5.3.2. Стоимость экскурсионного обслуживания

- с 1 чел. в руб. 30 30 30 30 30 30
составе группы не
более 5 чел.

- с группы от 6 до руб. 125 125 125 125 125 125
20 чел.

5.3.3. Стоимость посещения интерактивной программы

- детский билет руб. 150 150 150 150 150 150

- взрослый билет руб. 200 200 200 200 200 200

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

6.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
работы учреждений
по оказанию
муниципальной
услуги

6.2. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
проведения
мероприятий






Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти

1. Общий объем тыс. 95458,5 95458,5 - 109239,8 109239,8 - 101413,7 101413,7 - 88220,4 88220,4 -
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:

1.1. Объем тыс. 85738,6 85738,6 - 91755,5 91755,5 - 93572,4 93572,4 - 80379,1 80379,1 -
бюджетных руб.
ассигнований
администратора

1.2. Объем тыс. 9719,9 9719,9 - 17484,3 17484,3 - 7841,3 7841,3 - 7841,3 7841,3 -
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего, в том
числе:

1.2.1. Департамент тыс. 9122,3 9122,3 - 16752,5 16752,5 - 7109,5 7109,5 - 7109,5 7109,5 -
городского руб.
хозяйства

1.2.2. Управление тыс. 597,6 597,6 - 731,8 731,8 - 731,8 731,8 - 731,8 731,8 -
связи и руб.
информатизации

1.2.3. Департамент тыс. - - - - - - - - - - - -
архитектуры и руб.
градостроительства






Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


№ п/п Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год (отчет)
2014 год 2015 год

1 Объем оказания муниципальной услуги

1.1 Количество чел. 376547 423765 450094 496475 548935 553135
потребителей
услуги, в том
числе:

- посетивших чел. 344192 387389 385700 411850 443500 446000
мероприятия на
платной основе

- посетивших чел. 31000 34993 62978 83200 103850 105550
мероприятия на
бесплатной основе

- занимающихся в чел. 1355 1383 1416 1425 1585 1585
клубных
формированиях

1.2 Количество клубных ед. 61 64 67 65 69 69
формирований в
муниципальных
учреждениях
культуры

1.3 Количество ед. 699 819 830 829 895 915
проведенных
мероприятий на
платной основе

1.4 Количество ед. 420 275 341 349 385 406
проведенных
мероприятий на
бесплатной основе

2 Доступность муниципальной услуги

2.1 Обеспеченность % 18,4 18 8,0 8,2 8,2 8,2
города
зрительскими
местами в
учреждениях
культурно-
досугового типа

2.2 Обеспеченность % 0 0 108 108 108 108
города
зрительскими
местами в
концертных
организациях

2.3 Доля % 98 80 88 88 90 98
удовлетворенных
заявок желающих
заниматься в
клубных
формированиях от
общего числа
заявок

2.4 Обеспеченность % 58 58 58 58 58 58
площадями для
занятий
хореографией

2.5 Обеспеченность % 44 44 44 44 44 44
площадями для
занятий
изобразительным
искусством

3 Качество оказываемой муниципальной услуги

3.1 Степень соблюдения % 94,8 94,8 94,8 98,1 98,1 98,1
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги

3.2 Удовлетворенность балл 8,4 н/д н/д 8,4 8,4 8,4
потребителей (от 0
качеством до 10)
оказываемой
муниципальной
услуги в части
культурно-
досуговых и
просветительских
мероприятий

3.3 Удовлетворенность балл 8,4 н/д н/д 8,6 8,8 9,0
потребителей (от 0
качеством до 10)
оказываемой
муниципальной
услуги в части
работы
филармонического
центра

3.4 Удовлетворенность балл 7,1 н/д н/д 7,1 7,1 7,1
потребителей (от 0
качеством до 10)
оказываемой
муниципальной
услуги в части
работы клубных
формирований

4 Себестоимость муниципальной услуги

4.1 Общий объем тыс. 189501 238281,6 364456,4 375552,7 393249,8 405968,1
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:

4.1.1 Объем бюджетных тыс. 181067 233497,2 359172,4 370075,4 387772,5 400490,8
ассигнований руб.
Администратора
(всего), в том
числе:

- за счет тыс. 171205 230356,4 318805,2 327974,2 345671,3 358389,6
бюджетных средств руб.

- за счет средств тыс. 9862 3140,8 40367,2 42101,2 42101,2 42101,2
от приносящей руб. <*> <*> <*> <*>
доход деятельности

4.1.2 Объем бюджетных тыс. 8434 4784,4 5284,0 5477,3 5477,3 5477,3
ассигнований руб.
Соадминистраторов
(всего), в том
числе:

- департамент тыс. 7175 4646,6 5089,4 5258,3 5258,3 5258,3
городского руб.
хозяйства

- департамент тыс. 710 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства

- управление связи тыс. 549 137,8 194,6 219,0 219,0 219,0
и информатизации руб.

4.2 Удельный рублей 503,3 562,3 809,7 756,4 716,4 733,9
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год

5 Стоимость муниципальной услуги для потребителя

5.1 Цена билета на
посещение
театрализованной
конкурсно-игровой
программы для
детей

- минимальная цена руб./ 50 50 50 50 50 50
билета на час
посещение
театрализованной
конкурсно-игровой
программы для
детей

- максимальная руб./ 700 800 800 850 900 900
цена билета на час
посещение
театрализованной
конкурсно-игровой
программы для
детей

5.2 Цена билета на руб. 10 10 10 10 10 10
посещение выставки
экспозиции для
детей

5.3 Цена детского
билета на
посещение одного
аттракциона в
городском парке

- минимальная цена руб. 50 50 50 50 50 50
детского билета на
посещение одного
аттракциона в
городском парке

- максимальная руб. 120 120 120 150 150 150
цена детского
билета на
посещение одного
аттракциона в
городском парке

5.4 Цена детского руб. 200 200 250 250 250 250
билета на
посещение
кукольного
спектакля

5.5 Цена билета на
посещение
театрализованной
программы с
дискотекой для
взрослых

- минимальная цена руб. 1750 1800 1800 1850 1850 1850
билета на
посещение
театрализованной
программы с
дискотекой для
взрослых

- максимальная руб. 2100 2150 2200 2200 2200 2200
цена билета на
посещение
театрализованной
программы с
дискотекой для
взрослых

5.6 Цена билета на
концерт
муниципального
филармонического
коллектива

- минимальная цена руб. 200 200 250 250 250 250
билета на концерт
муниципального
филармонического -
коллектива

- максимальная руб. 250 500 700 800 800 800
цена билета на
концерт
муниципального
филармонического -
коллектива

5.7 Цена билета на руб. 40 40 40 40 40 40
посещение выставки
экспозиции для
взрослых

5.8 Цена билета на руб. 60 60 60 60 60 60
посещение обзорной
экскурсии по
историко-
культурному центру
"Старый Сургут"

5.9 Стоимость обучения руб./ 900/ 1100/ 1200/ 1200/ 1200/ 1200/
в хореографическом мес. 1500 1600 2000 2000 2000 2000
коллективе мин./
макс.

5.10 Стоимость обучения руб./ 900/ 1000/ 1100/ 1100/ 1100/ 1100/
в вокальном мес. 1300 1500 1500 1500 1500 1500
коллективе мин./
макс.

5.11 Стоимость обучения руб./ 3000 3000 3000 3000 3000 3000
изобразительному мес.
искусству мин./
макс.

6 Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

6.1 Степень соблюдения % 100 100 100 100 100 100
графика работы
муниципальных
учреждений

6.2 Степень соблюдения % 100 100 100 100 100 100
плана проведения
мероприятий


--------------------------------
<*> На 2012 - 2015 годы средства запланированы только за счет платы потребителей услуги от основных видов деятельности учреждений





Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ"


Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти

1. Общий объем тыс. 324089,2 324089,2 0 <*> 333451,5 333451,5 0 351148,6 351148,6 0 363866,9 363866,9 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:

1.1. Объем тыс. 318805,2 318805,2 0 <*> 327974,2 327974,2 0 345671,3 345671,3 0 358389,6 358389,6 0
бюджетных руб.
ассигнований
администратора

1.2. Объем тыс. 5284,0 5284,0 0 5477,3 5477,3 0 5477,3 5477,3 0 5477,3 5477,3 0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего, в том
числе:

1.2.1. Департамент тыс. 5089,4 5089,4 0 5258,3 5258,3 0 5258,3 5258,3 0 5258,3 5258,3 0
городского руб.
хозяйства

1.2.2. Управление тыс. 194,6 194,6 0 219 219 0 219 219 0 219 219 0
связи и руб.
информатизации

1.2.3. Департамент тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства






Приложение 5
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год

1. Объем оказания муниципальной услуги

1.1. Количество чел. 2162 2165 2165 2165 2540 2540
детей, обучающихся
в детских школах
искусств по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности

1.2. Доля детей, % нет 6,0 5,7 5,5 6,3 6
обучающихся в данных
детских школах
искусств, в общей
численности
учащихся детей

2. Доступность муниципальной услуги

2.1. Количество ед. 932 736 816 900 1000 1000
поданных заявлений
на поступление в
первый класс
детских школ
искусств для
обучения по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности

2.2. Доля % 39,7 50,5 51,2 50 60 60
удовлетворенных
заявлений на
поступление в
первый класс
детских школ
искусств от общего
числа заявлений

3. Качество оказываемой муниципальной услуги

3.1. Доля % 14,6 12,5 12,7 8,0 8,0 8,0
лауреатов
конкурсов в общей
численности
обучающихся
детских школ
искусств,
обучающихся по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности

Количество чел. 317 271 274 174 204 204
лауреатов
конкурсов из числа
обучающихся по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности

3.2. Перечень ед. - 69 69 69 69 69
образовательных
программ,
реализуемых в
детских школах
искусств по
основной
образовательной
деятельности

3.3. Степень % 99 99 99 99 99 99
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги

3.4. балл 7,7 - - 8,1 8,1 8,1
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги

3.5. Доля % 3,5 4,5 4,9 6,2 4,8 2,8
обновленного парка
музыкальных
инструментов от
общего количества
музыкальных
инструментов

4. Себестоимость муниципальной услуги

4.1. Общий объем тыс. 228857 234285,7 268999,3 279004,6 279096,5 287288,5
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:

4.1.1. Объем тыс. 185308 225254,7 260658,2 267520,1 269412 277604
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
Администратора
(всего), в том
числе:

- за счет тыс. 170191 206950,2 255746,6 267520,1 269412 277604
бюджетных средств руб.

- за счет средств тыс. 15117 18304,5 4911,6 0 0 0
от приносящей руб.
доход Деятельности

4.1.2. Объем тыс. 43549 9031,0 8341,1 11484,5 9684,5 9684,5
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
Соадминистраторов
(всего), в том
числе:

- департамент тыс. 7267 8523,0 7470,8 10543,1 8743,1 8743,1
городского руб.
хозяйства

- департамент тыс. 35483 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства

- управление связи тыс. 799 508,0 870,3 941,4 941,4 941,4
и информатизации руб.

4.2. Удельный руб. 105854 108215,1 124249,1 128870,5 109880,5 113105,7
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя

5.1. Оплата за руб. 700 700 700 0 0 0
обучение на
музыкальном
отделении
(фортепиано,
гитара)

5.2. Оплата за руб. 700 700 700 0 0 0
обучение на
отделении
хореографического
искусства

5.3. Оплата за руб. 500 500 500 0 0 0
обучение на
отделении хорового
и сольного пения,
изобразительного,
фольклорного и
театрального
искусства, общего
эстетического
образования

5.4. Оплата за руб. 500 500 500 0 0 0
обучение на
музыкальном
отделении (домра,
балалайка, гитара,
цимбалы, баян,
аккордеон,
гармонь, скрипка,
виолончель, альт,
флейта, кларнет,
гобой, труба,
тромбон, туба,
саксофон, ударные
инструменты)

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

Степень соблюдения % 100 100 100 100 100 100
календарного
графика учебного
процесса


--------------------------------
<*> На 2012 год средства запланированы только за счет платы потребителей услуг по основным видам деятельности учреждений





Приложение 6
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
бюджетных средств бюджетных средств бюджетных средств бюджетных средств
средств от средств от средств от средств от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти

1. Общий объем тыс. 264087,7 264087,7 0 279004,6 279004,6 0 279096,5 279096,5 0 287288,5 287288,5 0
бюджетных руб.
Ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой
программы -
всего, в том
числе

1.1. Объем тыс. 255746,6 255746,6 - 267520,1 267520,1 - 269412 269412 - 277604 277604 -
бюджетных руб.
ассигнований
администратора

1.2. Объем тыс. 8341,1 8341,1 - 11484,5 11484,5 - 9684,5 9684,5 - 9684,5 9684,5 -
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистратора
- всего, в том
числе:

- департамент тыс. 7470,8 7470,8 - 10543,1 10543,1 - 8743,1 8743,1 - 8743,1 8743,1 -
городского руб.
хозяйства

- управление тыс. 870,3 870,3 - 941,4 941,4 - 941,4 941,4 - 941,4 941,4 -
связи и руб.
информатизации






Приложение 7
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год (отчет)
2014 год 2015 год

1. Объем оказания муниципальной услуги

1.1. Количество чел. 4079 8455 8651 8520 8613 8613
обучающихся в
спортивных школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта

2. Доступность муниципальной услуги

2.1. Количество ед. 5 8 8 8 8 8
спортивных школ,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта

2.2. Количество ед. 28 41 41 41 41 41
культивируемых
видов спорта в
спортивных школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта

2.3. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
заявлений в
предоставлении
мест в спортивные
школы в общем
количестве
заявлений

3. Качество оказываемой муниципальной услуги

3.1. Количество чел. 1523 3093 3046 3042 3068 3086
обучающихся,
имеющих спортивные
разряды и звания,
в общей
численности
занимающихся в
спортивных школах
департамента
культуры,
молодежной
политики и спорта

3.2. Доля % 37,3 36,6 35,2 35,7 35,6 35,8
обучающихся,
имеющих спортивные
разряды и звания,
в общей
численности
занимающихся в
спортивных школах
департамента
культуры,
молодежной
политики и спорта

3.3. Количество чел. 98 174 171 175 178 178
штатных тренеров-
преподавателей,
работающих в
спортивных школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта,
в том числе:

- имеющих высшее чел. 82 146 144 150 152 156
образование

3.4. Доля штатных % 84 83,9 84,2 85,7 85,3 87,6
тренеров-
преподавателей
имеющих высшее
образование

3.5. Количество Ед. 93 99 141 146 147 147
официальных
спортивных
мероприятий среди
обучающихся
юношеского и
юниорского
возраста, в том
числе:

- муниципального ед. 31 36 68 69 70 70
уровня

- регионального и ед. 62 63 73 77 77 77
межрегионального
уровня

3.6. Степень % 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги

3.7. балл - - - 7,3 7,3 7,3
Удовлетворенность (от 0
потребителей до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги

4. Себестоимость муниципальной услуги

4.1. Общий объем тыс. 225413 356168,2 467861,7 485329,8 488682,4 517789,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (за
исключением
инвестиций в
объекты
капитального
строительства) -
всего, в том
числе:

4.1.1. Объем тыс. 195840 303112,2 435941,3 448169,4 451522,0 480629,0
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
Администратора
(всего), в том
числе:

- за счет тыс. 192888 299198,7 434749,3 448169,4 451522,0 480629,0
бюджетных средств руб.

- за счет средств тыс. 2952 3913,4 1192,0 - - -
от приносящей руб.
доход деятельности

4.1.2. Объем тыс. 29573 53056,1 31920,4 37160,4 37160,4 37160,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
Соадминистраторов
(всего), в том
числе:

- департамент тыс. 28854 28485,6 30148,4 35716,8 35716,8 35716,8
городского руб.
хозяйства

- управление связи тыс. 719 608,0 1772,0 1443,6 1443,6 1443,6
и информатизации руб.

- департамент тыс. 0 23962,5 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства

4.2. Удельный руб. 55262 42125,2 54081,8 56963,6 56737,8 60117,2
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя

5.1. Стоимость руб. 75 - 75 - 200 предоставляется бесплатно
муниципальной 200
услуги для
потребителя

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

6.1. Максимальный
объем учебно-
тренировочной
нагрузки на этапах
обучения:

6.1.1. Спортивно- час./ 6 6 6 6 6 6
оздоровительный нед.
этап

6.1.2. Этап час./ 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
начальной нед.
подготовки:

6.1.3. Учебно- час./ 12 - 12 - 20 12 - 20 12 - 20 12 - 20 12 - 20
тренировочный этап нед. 20

6.1.4. Этап час./ 24 - 24 - 28 24 - 28 24 - 28 24 - 28 24 - 28
спортивного нед. 28
совершенствования

6.1.5. Этап час./ 32 32 32 32 32 32
высшего нед.
спортивного
мастерства, весь
период






Приложение 8
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти

1. Общий объем тыс. 466669,7 466669,7 0 485329,8 485329,8 0 488682,4 488682,4 0 517789,4 517789,4 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:

1.1. Объем тыс. 434749,3 434749,3 0 448169,4 448169,4 0 451522,0 451522,0 0 480629,0 480629,0 0
бюджетных руб.
ассигнований
администратора

1.2. Объем тыс. 31920,4 31920,4 0 37160,4 37160,4 0 37160,4 37160,4 0 37160,4 37160,4 0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего, в том
числе:

1.2.1. Департамент тыс. 30148,4 30148,4 0 35716,8 35716,8 0 35716,8 35716,8 0 35716,8 35716,8 0
городского руб.
хозяйства

1.2.2. Управление тыс. 1772,0 1772,0 0 1443,6 1443,6 0 1443,6 1443,6 0 1443,6 1443,6 0
связи и руб.
информатизации

1.2.3. Департамент тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства






Приложение 9
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год

1. Объем оказания муниципальной услуги

1.1. Количество чел. 8485 18809 32762 33307 33401 33467
занимающихся
физической
культурой и
спортом в
учреждениях
департамента
культуры,
молодежной
политики и спорта

1.2. Количество чел. 9062 9112 9939 9500 9500 9500
участников
физкультурно-
спортивных
мероприятий

2. Доступность муниципальной услуги

2.1. Количество ед. 7 8 3 3 3 3
муниципальных
учреждений,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта,
оказывающих
муниципальную
услугу

2.2. Количество ед. 13 15 20 22 23 23
адаптированных
программ,
реализуемых в
муниципальных
учреждениях

2.3. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
заявлений на прием
в муниципальные
учреждения, от
общего количества
заявлений

2.4. % 16,6 16,6 58,5 47,1 51,7 47,3
Обеспеченность
площадями
спортивных залов
для занятий
физической
культурой и
спортом

3. Качество оказываемой муниципальной услуги

3.1. Доля штатных % - - 56,6 61,3 67,4 67,8
тренеров и
педагогов-
организаторов,
имеющих
специальное
профессиональное
образование, от
общего количества
штатных тренеров и
педагогов-
организаторов
муниципальных
учреждений

3.2. Степень % 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги

3.3. балл 8,2 - - 8,0 8,0 8,0
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги

4. Себестоимость муниципальной услуги

4.1. Общий объем тыс. 91562 144816,7 266547,1 254487,4 268490,4 291375,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:

4.1.1. Объем тыс. 89468 134980,6 219332,9 239381,3 254647,8 277532,8
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
Администратора
(всего), в том
числе:

- за счет тыс. 62814 102994,9 219332,9 239381,3 254647,8 277532,8
бюджетных средств руб.

- за счет средств тыс. 26654 31985,7 0 <*> 0 <*> 0 <*> 0 <*>
от приносящей руб.
доход деятельности

4.1.2. Объем тыс. 2094 9836,1 47214,2 15106,1 13842,6 13842,6
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
Соадминистраторов
(всего), в том
числе:

- департамент тыс. 1874 9390,0 46360,2 14252,2 12988,7 12988,7
городского руб.
хозяйства

- управление связи тыс. 220 446,1 854,0 853,9 853,9 853,9
и информатизации руб.

- департамент тыс. 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства

4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в
расчете на 1 потребителя в год

- занимающегося руб. 8438 7479,8 7955,9 7416,9 7887,3 8555,6
физической
культурой и
спортом

- участника руб. 2203 453,1 593,3 785 531 531
физкультурно-
спортивных
мероприятий

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя

5.1. Стоимость руб. Услуга оказывается бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

6.1. Число дней дн. 293 301 302 301 301 302
оказания
муниципальной
услуги

6.2. Степень % 100 100 100 100 100 100
выполнения
утвержденного
плана спортивных
мероприятий


--------------------------------
<*> Объем расходов на оказание муниципальной услуги администратора за счет средств от приносящей доход деятельности не планируется, поскольку по основным видам деятельности муниципальная услуга является бесплатной для потребителей





Приложение 10
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти

1. Общий объем тыс. 266547,1 266547,1 0 254487,4 254487,4 0 268490,4 268490,4 - 291375,4 291375,4 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:

1.1. Объем тыс. 219332,9 219332,9 0 239381,3 239381,3 0 254647,8 254647,8 0 277532,8 277532,8 0
бюджетных руб.
ассигнований
администратора

1.2. Объем тыс. 47214,2 47214,2 0 15106,1 15106,1 0 13842,6 13842,6 0 13842,6 13842,6 0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего, в том
числе:

1.2.1. Департамент тыс. 46360,2 46360,2 - 14252,2 14252,2 0 12988,7 12988,7 - 12988,7 12988,7 0
городского руб.
хозяйства

1.2.2. Управление тыс. 854,0 854,0 0 853,9 853,9 0 853,9 853,9 0 853,9 853,9 0
связи и руб.
информатизации

1.2.3. Департамент тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства






Приложение 11
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В качестве показателей результата деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:


Наименование показателя Ед. изм. 2012 Плановые значения
год показателей
(факт)
2013 2014 2015
год год год

Количество подростков и молодежи, чел. 2471 2265 2232 2232
трудоустроенных на рабочие места,
из них:
- трудоустроенных на временные чел. 1759 1305 1272 1272
рабочие места

Количество постоянных рабочих мест, мест 80 80 80 80
организованных для трудоустройства
подростков и молодежи

Количество детей и молодежи, чел. 3950 3000 3270 3580
занимающихся в молодежно-
подростковых клубах и центрах по
месту жительства

Количество посещений молодежно- чел./ 223900 223900 251840 274160
подростковых клубов и центров по посещений
месту жительства

Количество детей и молодежи, чел. 9414 9224 9224 9224
занимающихся в спортивно-
технических центрах и посещающих
военно-спортивные мероприятия

Количество детей и молодежи, чел. 30780 30730 30730 30730
посетивших молодежные мероприятия

Степень соблюдения стандарта % 100 100 100 100
качества оказываемой муниципальной
услуги

Удовлетворенность потребителей балл (от - 6,5 6,5 6,5
качеством оказываемой муниципальной 0 до 10)
услуги


Сводная информация о значении показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.





Приложение 12
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


Наименование Ед. изм. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя год
2014 год 2015 год

1. Объем оказания муниципальной услуги

1.1. Количество чел. 2451 2386 2471 2265 2232 2232
подростков и
молодежи,
трудоустроенных на
рабочие места, из
них:
- трудоустроенных чел. 2391 1686 1759 1305 1272 1272
на временные
рабочие места

1.2. Количество мест 80 80 80 80 80 80
постоянных рабочих
мест,
организованных для
трудоустройства
подростков и
молодежи

1.3. Количество чел. 3900 3900 3950 3000 3270 3580
детей и молодежи,
занимающихся в
молодежно-
подростковых
клубах и центрах
по месту
жительства

1.4. Количество чел./ н/д н/д 223900 223900 251840 274160
посещений посещений
молодежно-
подростковых
клубов и центров
по месту
жительства

1.5. Количество чел. 9124 9640 9414 9224 9224 9224
детей и молодежи,
занимающихся в
спортивно-
технических
центрах и
посещающих военно-
спортивные
мероприятия

1.6. Количество чел. 28180 29900 30780 30730 30730 30730
детей и молодежи,
посетивших
молодежные
мероприятия

2. Доступность муниципальной услуги

2.1. Доля % 98 100 73 73 73 73
удовлетворенных
заявлений от
общего количества
заявлений на
трудоустройство

2.2. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
заявлений от
общего числа
заявлений для
занятий в
молодежно-
подростковых
клубах и центрах
по месту
жительства

2.3. Доля % 23,2 23,2 22,8 22,8 <*> 22,8 <*> 24,2 <*>
микрорайонов
города,
обеспеченных
молодежно-
подростковыми
клубами и
центрами, от
общего количества
микрорайонов
города

3. Качество оказываемой муниципальной услуги

3.1. балл (от - - - 6,5 6,5 6,5
Удовлетворенность 0 до 10)
потребителя
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги

3.2. Доля % 90 90 90 90 90 80
молодежно-
подростковых
клубов,
расположенных в
жилом фонде

3.3. Доля % 67 67 67 67 67 67
спортивно-
технических
центров, не
имеющих
специализированных
помещений для
занятий

3.4. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги

4. Себестоимость муниципальной услуги

4.1. Общий объем тыс. руб. 186489 214545,0 237966,5 253481,4 258736,4 261576,4
расходов на
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:

4.1.2. Объем тыс. руб. 173817 205269,4 228707,6 242675,1 241287 252127
бюджетных
ассигнований
Администратора
(всего), в том
числе:

- за счет тыс. руб. 161132 201021,0 228707,6 242675,1 241287 252127
бюджетных средств

- за счет средств тыс. руб. 12685 4248,4 0 <**> 0 <**> 0 <**> 0 <**>
от приносящей
доход деятельности

4.1.3. Объем тыс. руб. 12672 9275,6 9258,9 10806,3 17449,4 9449,4
бюджетных
ассигнований
Соадминистраторов
(всего), в том
числе:

- департамент тыс. руб. 12194 8757,6 7967,8 8225,5 8135,5 8135,5
городского
хозяйства

- управление связи тыс. руб. 478 518,0 1271,1 1313,9 1313,9 1313,9
и информатизации

- департамент тыс. руб. 0 0 20,0 1266,9 8000,0 0
архитектуры и
градостроительства

4.2. Удельный
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год

- трудоустроенного руб. 26649 29497,7 29341,8 33588,12 34349,91 34846,77
на рабочее место

- занимающегося в руб. 19028 22287,9 24506,84 34918,7 33641,77 30804,92
молодежно-
подростковых
клубах и центрах
по месту
жительства

- занимающегося в руб. 4755 5615,5 6544,31 7143,34 7079,44 7237,51
спортивно-
технических
центрах и
посещающего
военно-спортивные
мероприятия

- посетившего руб. 127 103,9 229,14 219,92 219,92 219,92
молодежные
мероприятия

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя

5.1. Стоимость бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя в
части:
- поддержки работы
клубных
формирований
гражданского и
патриотического
воспитания
молодежи;
- организации
работы клубных
формирований по
месту жительства:
проведение
комплекса
мероприятий по
развитию
самоорганизации,
прикладного и
технического
творчества
молодежи в клубах
и центрах по месту
жительства;
- поддержки
деятельности
детских и
молодежных
общественных
организаций и
объединений,
молодежных
общественных
советов,
городского
студенческого
совета, ассоциации
работающей
молодежи;
- организации
работы молодежно-
студенческих
трудовых отрядов;
- организации и
содержания рабочих
мест для
трудоустройства
молодежи;
- проведения
городских
мероприятий,
обучающих курсов
для молодых семей,
разработка и
внедрение программ
по улучшению
жилищных условий
для молодых семей
и молодежи;
- оказания
консультативной
помощи молодым
семьям;
- информирования
молодежи о
потенциальных
возможностях
развития

5.2. Стоимость размер платы потребителя определяется:
муниципальной - в части питания и проживания муниципальными правовыми
услуги для актами;
потребителя в - в части стоимости входного билета стоимостью аренды
части проведения концертного зала
фестивалей, игр,
конкурсов,
семинаров-
тренингов и иных
мероприятий,
способствующих
развитию
творческого и
интеллектуального
потенциала
молодежи
(молодежных
мероприятий),
военно-спортивных
сборов и игр
(военно-
спортивных
мероприятий),
организации
выездных
молодежных
трудовых отрядов

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

6.1. час 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12
Продолжительность
рабочего дня в
муниципальных
учреждениях,
оказывающих услугу

6.2. Число дней в дней 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6
неделю оказания
услуги в
муниципальных
учреждениях,
оказывающих услугу


--------------------------------
<*> Изменение показателя в 2014 году не планируется, так как ввод объекта по улице Просвещения не влияет на изменение показателя в связи с закрытием клуба "Вдохновение" по улице Югорской в связи с аварийным состоянием сооружения. Изменение показателя планируется в 2015 году в связи с вводом объекта по улице Первопроходцев.
<**> С 2012 по 2015 годы плата потребителей не планируется, поскольку средства на обеспечение питания и проживания участников выездных мероприятий (проводимых за пределами города) и оплата входного билета, сформированная исходя из стоимости аренды концертных залов, на счета учреждений не поступают.
Данные расходы оплачиваются потребителями самостоятельно.





Приложение 13
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти

1. Общий объем тыс. 237966,5 237966,5 0 253481,4 253481,4 0 258736,4 258736,4 0 261576,4 261576,4 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:

1.1. Объем тыс. 228707,6 228707,6 0 242675,1 242675,1 0 241287 241287 0 252127 252127 0
бюджетных руб.
ассигнований
администратора

1.2. Объем тыс. 9258,9 9258,9 0 10806,3 10806,3 0 17449,4 17449,4 0 9449,4 9449,4 0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего, в том
числе:

1.2.1. Департамент тыс. 7967,8 7967,8 0 8225,5 8225,5 0 8135,5 8135,5 0 8135,5 8135,5 0
городского руб.
хозяйства

1.2.2. Управление тыс. 1271,1 1271,1 0 1313,9 1313,9 0 1313,9 1313,9 0 1313,9 1313,9 0
связи и руб.
информатизации

1.2.3. Департамент тыс. 20,0 20,0 0 1266,9 1266,9 0 8000,0 8000,0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства






Приложение 14
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:


Наименование показателя Ед. 2012 Плановые
изм. год значения
(факт) показателей

2013 2014 2015
год год год

1. Количество детей и молодежи в возрасте 6 - чел. 1879 1621 1621 1621
30 лет, отдохнувших на базе лагерей с дневным
пребыванием детей

2. Степень соблюдения стандарта качества % 100 100 100 100
оказываемой муниципальной услуги

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4. Удовлетворенность потребителей качеством балл - 6,9 6,9 6,9
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)


Сводная информация о значении показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе по оказанию муниципальной услуги.





Приложение 15
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 Плановый период
показателя изм. год год год год
2014 2015
год год

1. Объем оказания муниципальной услуги

1.1. Количество детей чел. 1790 2304 1879 1621 1621 1621
и молодежи в возрасте
6 - 30 лет,
отдохнувших по
программам отдыха -
всего, в том числе:

- на базе лагерей с чел. 1148 1589 1879 1621 1621 1621
дневным пребыванием
детей

- на базе загородных чел. 642 715 0 0 0 0
стационарных лагерей

- по выездным чел. 0 0 0 0 0 0
программам отдыха

2. Доступность муниципальной услуги

2.1. Количество ед. 9 10 13 14 14 14
учреждений и
предприятий,
оказывающих
муниципальную услугу

2.2. Количество ед. 20 20 28 28 28 28
лагерей с дневным
пребыванием детей, в
том числе:

- на базе клубов по ед. 10 7 7 7 7 7
месту жительства

- на базе учреждений ед. 8 12 18 18 18 18
спортивной
направленности

- на базе ед. 2 1 3 3 3 3
муниципальных
учреждений культуры

2.3. Количество ед. 2 2 0 0 0 0
загородных
стационарных лагерей

2.4. Количество ед. 0 0 0 0 0 0
выездных программ
отдыха для молодежи

3. Качество оказываемой муниципальной услуги

3.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения стандарта
качества оказываемой
муниципальной услуги

3.2. балл - - - 6,9 6,9 6,9
Удовлетворенность (от 0
потребителей до
качеством оказываемой 10)
муниципальной услуги

4. Себестоимость муниципальной услуги

4.1. Общий объем тыс. 27655 20951,4 8174 7852,2 7851,5 7851,5
расходов на оказание руб.
муниципальной услуги
(всего), в том числе:

4.1.1. Объем тыс. 27655 20951,4 8174 7852,2 7851,5 7851,5
бюджетных руб.
ассигнований
Администратора
(всего), в том числе:

- за счет бюджетных тыс. 20206 17334,0 6652 6324,6 6323,9 6323,9
средств руб.

- за счет средств от тыс. 7449 3617,4 1522 1527,6 1527,6 1527,6
приносящей доход руб. <*> <*> <*> <*>
деятельности

4.1.2. Объем тыс. 0 0 0 0 0 0
бюджетных руб.
ассигнований
Соадминистратора
(всего), в том числе:

4.2. Удельный руб. 15450 9093 4350,19 4844,05 4843,62 4843,62
совокупный объем
расходов на оказание
муниципальной услуги
в расчете на одного
потребителя в год

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя

5.1. Предельная цена руб. 5200 5200 1250 1250 1250 1250
(тариф) на
муниципальную услугу

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

6.1. Количество мес. 4 5 4 4 4 4
месяцев в году, в
течение которых
предоставляется
услуга

6.2. Число дней
каждой смены, в том
числе:

- в летний период дн. 21 21 21 21 21 21

- в осенний период дн. 5 5 5 5 5 5


--------------------------------
<*> С 2012 года запланированы средства только за счет платы потребителей услуг от основных видов деятельности учреждений.





Приложение 16
к постановлению
Администрации города
от 20.08.2013 № 6010

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти

1. Общий объем тыс. 6652 6652 0 6324,6 6324,6 0 6323,9 6323,9 0 6323,9 6323,9 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:

1.1. Объем тыс. 6652 6652 0 6324,6 6324,6 0 6323,9 6323,9 0 6323,9 6323,9 0
бюджетных руб.
ассигнований
администратора



------------------------------------------------------------------