Постановление Администрации города Сургута от 21.08.2013 N 6026 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.02.2013 N 685 "Об утверждении ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги комитета по здравоохранению "Оказание медицинской помощи" на 2013 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2013 г. № 6026
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 05.02.2013 № 685 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ "ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 26.02.2013 № 301-V ДГ), решениями Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов" (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ), от 28.05.2013 № 342-V ДГ "Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год", постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011 № 624 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города" (с изменениями от 10.10.2013 № 2410):
1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2013 № 685 "Об утверждении ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги комитета по здравоохранению "Оказание медицинской помощи" на 2013 - 2015 годы" изменения, изложив приложения 1, 2 к ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги "Оказание медицинской помощи" в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города
А.Р.ПЕЛЕВИН
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 21.08.2013 № 6026
Наименование Ед. изм. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя год (факт) (факт) (план)
(факт) 2014 год 2015 год
(план) (план)
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Общее чел. 308130 316624 325423 325226 330326 334726
количество
потребителей
муниципальной
услуги
1.2. Общее вызовы 99727 105879 111092 107324 109007 110459
количество вызовов
скорой медицинской
помощи
1.3. Фактическое тыс. 2992,3 2860,7 2955,0 2920,0 2943,0 2966,0
число посещений посещений
амбулаторно-
поликлинических
учреждений
1.4. Количество тыс. 135,5 149,8 161,5 158,8 158,8 158,8
пациенто-дней, пациенто-
проведенных день
больными в дневных
стационарах
1.5. Количество койко-дни 129,6 131,3 126,6 125,8 125,8 125,8
койко-дней,
проведенных
больными в
круглосуточном
стационаре
1.6. Количество чел. 2751 20391 21170 26000 26500 27000
человек, прошедших
диагностическое
обследование в
рамках пропаганды
здорового образа
жизни
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Средний день 10 7 7 7 7 7
период ожидания
приема в
амбулаторно-
поликлинических
учреждениях
2.2. Средний день 7 10 7 7 7 7
период ожидания
плановой
госпитализации в
дневной стационар
с момента
обращения пациента
2.3. Средний дни до 14 до 14 14 - 21 до 14 дней до 14 до 14
период ожидания дней дней дней дней дней
плановой
госпитализации в
круглосуточный
стационар
2.4. Среднее время минуты 13,9 16,2 17,2 18 18 18
ожидания приезда
скорой медицинской
помощи
2.5. Коэффициент коэффициент 1,6 1,6 1,54 1,57 1,55 1,50
совместительства
врачебных
должностей
3. Качество
оказываемой
муниципальной
услуги
3.1. Доля % 49 12 28 30 15 6
обновленного
инвентаря и
оборудования от
общего числа,
подлежащего
обновлению
3.2. Количество чел. 427 534 520 467 470 480
медицинского
персонала,
прошедшего
обучение на циклах
сертификационного
усовершенствования
3.3. Доля % 100 100 100 100 100 100
врачебного
персонала,
имеющего
сертификаты
3.4. Доля % 42,9 55,6 73,7 35 16 20
выполненных
предписаний
надзорных органов
от общего
количества
предписаний
3.5. Степень % 100 100 99 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.6. % 70,8 73,0 79,6 73 73 73
Удовлетворенность
потребителей
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость
муниципальной
услуги
4.1. Совокупный тыс. руб. 2878175 3417234,3 3938223,6 4267558,2 4075622,3 4045725,8
объем расходов на
оказание
муниципальной
услуги за счет
всех источников
финансирования, в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. руб. 2763015 3279639,9 3741350,6 4050170,6 4024266,2 4045725,8
расходов
Администратора
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.1.1. Средства тыс. руб. 1931217 1712784,9 1191904,7 753491,6 727587,2 749046,8
бюджета
4.1.1.2. Средства тыс. руб. 831798 1566855 2549445,9 3296679 3296679 3296679
государственных
внебюджетных
фондов
4.1.2. Объем тыс. руб. 115160 137594,4 196873,0 217387,6 51356,10 0,00
расходов
соадминистраторов
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.2.1. тыс. руб. 818 24816,8 86439,9 217387,6 51356,10 0,00
Департамент
архитектуры и
градостроительства
4.1.2.2. тыс. руб. 107116 105834,8 104700,5 - - -
Департамент
городского
хозяйства (ДГХ)
4.1.2.3. тыс. руб. 7226 6942,8 5732,6 - - -
Управление связи и
информатизации
(УСИ)
4.2. Удельный руб. 9341 10793 12102 13122 12338 12087
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
работы
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 21.08.2013 № 6026
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета прино- бюджета прино- бюджета прино- бюджета прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
1. Общий объем тыс. 1388777,7 1388777,7 0,00 970879,2 970879,2 0,00 778943,3 778943,3 - 749046,8 749046,8 -
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы:
- всего, в том
числе:
1.1. Объем тыс. 1191904,7 1191904,7 0,00 753491,6 753491,6 0,00 727587,2 727587,2 - 749046,8 749046,8 -
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
1.2. Объем тыс. 196873,0 196873,0 0,00 217387,6 217387,6 0,00 51356,10 51356,10 - - - -
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего, в том
числе:
1.2.1. Департамент тыс. 104700,5 104700,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
городского руб.
хозяйства (ДГХ)
1.2.2. Управление тыс. 5732,6 5732,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
связи и руб.
информатизации
(УСИ)
1.2.3. Департамент тыс. 86439,9 86439,9 0,00 217387,6 217387,6 0,00 51356,10 51356,10 - - - -
архитектуры и руб.
градостроительства
(ДАиГ)
Справочно: средства от приносящей доход деятельности в 2012 году - 401500,0 тыс. рублей;
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2012 году - 2549445,9 тыс. рублей.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2013 г. № 6026
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 05.02.2013 № 685 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ "ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 26.02.2013 № 301-V ДГ), решениями Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов" (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ), от 28.05.2013 № 342-V ДГ "Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год", постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011 № 624 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города" (с изменениями от 10.10.2013 № 2410):
1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2013 № 685 "Об утверждении ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги комитета по здравоохранению "Оказание медицинской помощи" на 2013 - 2015 годы" изменения, изложив приложения 1, 2 к ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги "Оказание медицинской помощи" в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города
А.Р.ПЕЛЕВИН
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 21.08.2013 № 6026
Наименование Ед. изм. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя год (факт) (факт) (план)
(факт) 2014 год 2015 год
(план) (план)
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Общее чел. 308130 316624 325423 325226 330326 334726
количество
потребителей
муниципальной
услуги
1.2. Общее вызовы 99727 105879 111092 107324 109007 110459
количество вызовов
скорой медицинской
помощи
1.3. Фактическое тыс. 2992,3 2860,7 2955,0 2920,0 2943,0 2966,0
число посещений посещений
амбулаторно-
поликлинических
учреждений
1.4. Количество тыс. 135,5 149,8 161,5 158,8 158,8 158,8
пациенто-дней, пациенто-
проведенных день
больными в дневных
стационарах
1.5. Количество койко-дни 129,6 131,3 126,6 125,8 125,8 125,8
койко-дней,
проведенных
больными в
круглосуточном
стационаре
1.6. Количество чел. 2751 20391 21170 26000 26500 27000
человек, прошедших
диагностическое
обследование в
рамках пропаганды
здорового образа
жизни
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Средний день 10 7 7 7 7 7
период ожидания
приема в
амбулаторно-
поликлинических
учреждениях
2.2. Средний день 7 10 7 7 7 7
период ожидания
плановой
госпитализации в
дневной стационар
с момента
обращения пациента
2.3. Средний дни до 14 до 14 14 - 21 до 14 дней до 14 до 14
период ожидания дней дней дней дней дней
плановой
госпитализации в
круглосуточный
стационар
2.4. Среднее время минуты 13,9 16,2 17,2 18 18 18
ожидания приезда
скорой медицинской
помощи
2.5. Коэффициент коэффициент 1,6 1,6 1,54 1,57 1,55 1,50
совместительства
врачебных
должностей
3. Качество
оказываемой
муниципальной
услуги
3.1. Доля % 49 12 28 30 15 6
обновленного
инвентаря и
оборудования от
общего числа,
подлежащего
обновлению
3.2. Количество чел. 427 534 520 467 470 480
медицинского
персонала,
прошедшего
обучение на циклах
сертификационного
усовершенствования
3.3. Доля % 100 100 100 100 100 100
врачебного
персонала,
имеющего
сертификаты
3.4. Доля % 42,9 55,6 73,7 35 16 20
выполненных
предписаний
надзорных органов
от общего
количества
предписаний
3.5. Степень % 100 100 99 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.6. % 70,8 73,0 79,6 73 73 73
Удовлетворенность
потребителей
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость
муниципальной
услуги
4.1. Совокупный тыс. руб. 2878175 3417234,3 3938223,6 4267558,2 4075622,3 4045725,8
объем расходов на
оказание
муниципальной
услуги за счет
всех источников
финансирования, в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. руб. 2763015 3279639,9 3741350,6 4050170,6 4024266,2 4045725,8
расходов
Администратора
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.1.1. Средства тыс. руб. 1931217 1712784,9 1191904,7 753491,6 727587,2 749046,8
бюджета
4.1.1.2. Средства тыс. руб. 831798 1566855 2549445,9 3296679 3296679 3296679
государственных
внебюджетных
фондов
4.1.2. Объем тыс. руб. 115160 137594,4 196873,0 217387,6 51356,10 0,00
расходов
соадминистраторов
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.2.1. тыс. руб. 818 24816,8 86439,9 217387,6 51356,10 0,00
Департамент
архитектуры и
градостроительства
4.1.2.2. тыс. руб. 107116 105834,8 104700,5 - - -
Департамент
городского
хозяйства (ДГХ)
4.1.2.3. тыс. руб. 7226 6942,8 5732,6 - - -
Управление связи и
информатизации
(УСИ)
4.2. Удельный руб. 9341 10793 12102 13122 12338 12087
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
работы
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 21.08.2013 № 6026
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета прино- бюджета прино- бюджета прино- бюджета прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
1. Общий объем тыс. 1388777,7 1388777,7 0,00 970879,2 970879,2 0,00 778943,3 778943,3 - 749046,8 749046,8 -
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы:
- всего, в том
числе:
1.1. Объем тыс. 1191904,7 1191904,7 0,00 753491,6 753491,6 0,00 727587,2 727587,2 - 749046,8 749046,8 -
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
1.2. Объем тыс. 196873,0 196873,0 0,00 217387,6 217387,6 0,00 51356,10 51356,10 - - - -
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего, в том
числе:
1.2.1. Департамент тыс. 104700,5 104700,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
городского руб.
хозяйства (ДГХ)
1.2.2. Управление тыс. 5732,6 5732,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
связи и руб.
информатизации
(УСИ)
1.2.3. Департамент тыс. 86439,9 86439,9 0,00 217387,6 217387,6 0,00 51356,10 51356,10 - - - -
архитектуры и руб.
градостроительства
(ДАиГ)
Справочно: средства от приносящей доход деятельности в 2012 году - 401500,0 тыс. рублей;
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2012 году - 2549445,9 тыс. рублей.
------------------------------------------------------------------