Постановление Администрации города Сургута от 03.09.2013 N 6332 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.01.2011 N 106 "О долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2013 г. № 6332

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 17.01.2011 № 106 "О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ
ДОРОЖНО-УЛИЧНОЙ СЕТИ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА ПЕРИОД С 2011
ПО 2015 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 07.05.2013), решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ), постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 "О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут" (с изменениями от 01.03.2013 № 1323):
1. Внести в постановление Администрации города от 17.01.2011 № 106 "О долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы" (с изменениями от 29.07.2011 № 4884, 16.12.2011 № 8781, 12.04.2012 № 2471, 05.09.2012 № 6903, 18.12.2012 № 9720, 24.12.2012 № 9897) следующие изменения:
1.1. В наименовании и по тексту постановления слова "с 2011 по 2015 годы" заменить словами "с 2013 по 2017 годы".
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению:
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 03.09.2013 № 6332

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ
ДОРОЖНО-УЛИЧНОЙ СЕТИ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА ПЕРИОД
С 2013 ПО 2017 ГОДЫ"

1. Паспорт долгосрочной целевой программы


Наименование долгосрочная целевая программа "Строительство,
программы реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-
уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017
годы" (далее - программа)

Основание для 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
разработки 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
программы принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения".
5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 02.12.2010 № 321-п "О
целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011
- 2013 годы и на период до 2015 года".
6. Постановление Администрации города от 01.03.2011 №
970 "О долгосрочных целевых программах городского округа
город Сургут" (с изменениями от 01.03.2013 № 1323)

Куратор первый заместитель главы Администрации города,
программы курирующий департамент городского хозяйства

Наименование администратор программы - департамент городского
администратора и хозяйства Администрации города (далее - ДГХ).
соадминистратора Соадминистратор программы - департамент архитектуры и
(ов) программы градостроительства Администрации города (далее - ДАиГ)

Цели программы 1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с
генеральным планом развития города, отвечающей
потребностям города в транспортном обслуживании для
устойчивого социально-экономического развития города.
2. Поддержание дорожно-уличной сети города в
соответствии с нормативными требованиями.
3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования
дорожного хозяйства, создание условий безопасной
эксплуатации городских автомобильных дорог общего
пользования, обеспечение надлежащего санитарного
состояния городских автомобильных дорог общего
пользования и улучшение внешнего вида территории города

Задачи программы 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты
строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные
сооружения.
2. Выкуп и снос объектов недвижимости для муниципальных
нужд (строительства автомобильных дорог).
3. Строительство автомобильных дорог и улиц.
4. Реконструкция автомобильных дорог и улиц.
5. Ремонт автомобильных дорог.
6. Капитальный ремонт линий уличного освещения.
7. Капитальный ремонт автомобильных дорог.
8. Обеспечение комплексного содержания автомобильных
дорог, искусственных сооружений в соответствии с
требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

Сроки и этапы 2013 - 2017 годы.
реализации Мероприятия по строительству и реконструкции
программы автомобильных дорог реализуются в 3 этапа:
I этап - 2013 - 2017 годы (проектно-изыскательские
работы).
II этап - 2013 год (выкуп и снос объектов недвижимости).
III этап - 2013 - 2017 годы (выполнение строительно-
монтажных работ).
Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, содержанию
автомобильных дорог и капитальному ремонту линий
уличного освещения реализуются в 1 этап ежегодно в
период 2013 - 2017 годов

Инвестиции 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты
программы строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные
сооружения - стоимость проектно-изыскательских работ
определена в соответствии со сметной документацией,
проверенной открытым акционерным обществом
"Сургутстройцена".
2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд
(компенсация) для последующего сноса (строительства
автомобильных дорог) - стоимость выкупа объектов
недвижимости определена в соответствии со сметной
документацией, проверенной БУ ХМАО - Югры "Управление
государственной экспертизы проектной документации и
ценообразования в строительстве" и рыночной стоимостью
объекта.
3. Снос объектов недвижимости для освобождения земельных
участков под строительство автомобильных дорог -
стоимость сноса объектов недвижимости определена в
соответствии со сметной документацией, проверенной БУ
ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы
проектной документации и ценообразования в
строительстве".
4. Строительство автомобильных дорог и улиц - стоимость
строительства автомобильных дорог определена в
соответствии с заключением государственной экспертизы БУ
ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы
проектной документации и ценообразования в
строительстве".
5. Реконструкция автомобильных дорог и улиц стоимость
строительства автомобильных дорог определена в
соответствии с заключением государственной экспертизы БУ
ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы
проектной документации и ценообразования в
строительстве".
6. Ремонт автомобильных дорог - стоимость ремонта
автомобильных дорог определяется в соответствии со
сметной документацией, проверенной специализированными
организациями.
7. Капитальный ремонт линий уличного освещения -
стоимость капитального ремонта линий уличного освещения
определяется в соответствии со сметной документацией,
проверенной специализированными организациями.
8. Капитальный ремонт автомобильных дорог - стоимость
капитального ремонта автомобильных дорог определяется в
соответствии со сметной документацией, проверенной
специализированными организациями.
9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных
дорог, искусственных сооружений в соответствии с
требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
- стоимость содержания автомобильных дорог определяется
в соответствии со сметной документацией, проверенной
специализированными организациями

Объем бюджетных источниками финансирования являются средства бюджета
ассигнований и города и бюджета автономного округа. Объем бюджетных
источники ассигнований на реализацию программы составляет -
финансирования 6688646,0 тыс. рублей, в том числе:
программы 2013 год - 1559116,0 тыс. руб.;
2014 год - 1057592,10 тыс. руб.;
2015 год - 1274600,10 тыс. руб.;
2016 год - 1455137,70 тыс. руб.;
2017 год - 1342200,10 тыс. руб., в том числе:
городской бюджет всего - 5410631,40 тыс. руб.,
2013 год - 1310903,0 тыс. руб.;
2014 год - 934031,10 тыс. руб.;
2015 год - 1017381,10 тыс. руб.;
2016 год - 1131763,10 тыс. руб.;
2017 год - 1016553,10 тыс. руб.;
окружной бюджет всего - 1278014,60 тыс. руб.,
2013 год - 248213,0 тыс. руб.;
2014 год - 123561,0 тыс. руб.;
2015 год - 257219,0 тыс. руб.;
2016 год - 323374,6 тыс. руб.;
2017 год - 325647,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования программы уточняются
при формировании бюджета на очередной год и плановый
период

Ожидаемые 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты
результаты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные
реализации сооружения - 5 проектов.
программы 2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд
(компенсация) для последующего сноса - 4 объекта.
3. Снос объектов недвижимости - 1 объект.
4. Строительство автомобильных дорог и улиц - 6,560 км.
5. Реконструкция дорог и улиц - 0,774 км.
6. Ремонт автомобильных дорог - 737,76 тыс. кв. м.
7. Капитальный ремонт линий уличного освещения - 16,47
км.
8. Капитальный ремонт автомобильных дорог - 3,4 км.
9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных
дорог, искусственных сооружений в соответствии с
требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
- 20824,20 тыс. кв. м

Механизм Куратор осуществляет координацию действий администратора
реализации и соадминистратора по разработке и реализации
долгосрочной долгосрочной целевой программы, несет ответственность за
целевой эффективность и результативность реализации долгосрочной
программы, целевой программы.
система Администратор несет ответственность за своевременную и
организации качественную подготовку проекта долгосрочной целевой
контроля за программы, ее соответствие действующему
исполнением законодательству, осуществляет контроль за достижением
программы установленных целей и задач долгосрочной целевой
программы, организует контроль и несет ответственность
за поступлением и своевременным расходованием финансовых
средств и качественное исполнение мероприятий
долгосрочной целевой программы в части ремонта
автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного
освещения, комплексного содержания автомобильных дорог,
искусственных сооружений в соответствие с требованиями к
эксплуатационному состоянию.
Единым заказчиком по ремонту автомобильных дорог и улиц,
капитального ремонта линий уличного освещения,
комплексного содержания автомобильных дорог,
искусственных сооружений в соответствии с требованиями к
эксплуатационному состоянию определено муниципальное
казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса".
Соадминистратор несет ответственность за поступление и
своевременное расходование финансовых средств и
качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой
программы в части проектирования, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных
сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости, а
также является соисполнителем долгосрочной целевой
программы, предоставляет администратору ежегодный отчет
об исполнении долгосрочной целевой программы в части
проектирования, строительства и реконструкции
автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений,
выкупа и сноса объектов недвижимости.
Единым заказчиком по проектированию, строительству и
реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных
сооружений определено муниципальное казенное учреждение
"Управление капитального строительства".
Администратор представляет ежегодный отчет об исполнении
долгосрочной целевой программы в департамент по
экономической политике


2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2010 № 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" (с изменениями от 19.04.2013 № 144-п) предусмотрены денежные средства на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог муниципальных образований. Одним из условий софинансирования является наличие у муниципального образования программы по строительству, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, в которой предусмотрены средства и из городского бюджета.
Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Сургута позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, обеспечить существенное увеличение объема, повышения качества выполняемых работ. Это обстоятельство является одной из причин разработки данной программы. Строительство, реконструкция капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе как в существующих микрорайонах, так и во вновь застраиваемых.
Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом и высоким уровнем доходов населения. Объем доходов населения в 2,5 раза выше чем в среднем по Российской Федерации. Следствием этого является высокий уровень автомобилизации. Показатели выглядят так:
- всего транспорта на 1000 жителей - 479 единиц;
- легкового транспорта на 1000 жителей - 333 единиц;
Количество автотранспорта ежегодно увеличивается на 3 - 4 тысяч единиц. Население города в 2011 году составило 300,3 тыс. жителей.
Улично-дорожная сеть города Сургута на сегодняшний день включает в себя:
- длина городских дорог - 248,6 км;
- протяженность ливневой канализации - 85,7 км;
- линии уличного освещения - 358,0 км;
- светофорные объекты - 144 единицы;
- дорожные знаки - 10744 единицы.
Генеральным планом к 2025 году предусмотрено строительство жилья в объеме ориентировочно 2600 т. м2 (т.е. 170 - 180 т. м2 ежегодно). Поскольку точечная застройка и застройка на освоенных территориях в основном завершена, то речь идет об освоении новых территорий (микрорайоны: 30, 30А, 30Б, 30В, 30Г, часть коммунального квартала 8, 35А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51) не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, и реконструкции старых микрорайонов (1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 27а, 26, 28, 29).
Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и не пропорциональное увеличение количества и качества дорог провело к перегруженности и пробкам на многих дорогах города.
Рост автомобильного парка, увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта, перегруженность дорог приводит к преждевременному износу асфальтового покрытия.
Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:
- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;
- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;
- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц;
- перегруженность улично-дорожной сети;
- увеличение интенсивности движения;
- отсутствие магистралей непрерывного движения;
- недостаточная плотность транспортной сети (в западной и восточной частях города - 1,5 км/км2, в промышленной зоне - 0,5 км/км2, а по СНиП - 2,2 - 2,5);
- отсутствие транспортной инфраструктуры не позволяет организовать условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах;
- ухудшение экологической обстановки в городе (концентрация формальдегида в ПДК 2003 год - 1,76, 2009 год - 4,1; оксида углерода 2003 год - 0,61, 2009 год - 0,71, 3,4 - бензпирена 2006 год - 2,2, 2009 год - 2,5).
Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, приводят к необходимости увеличения затрат на приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капитальный ремонт и ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.
В Сургуте в муниципальной собственности находится и содержится около 95% от общего числа улиц и дорог города. Исключение составляют частные дороги (ОАО "СНГ", ООО "Сургутгазпром", ОАО "ГРЭС-1"), автодороги регионального (межмуниципального) значения.
Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является качественное содержание объектов обустройства улично-дорожной сети города. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.
Увеличение показателей обусловлено вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов, а также передаваемых в муниципальную собственность ведомственных дорог, внутриквартальных проездов, бесхозяйных проездов, окончанием срока аренды земельных участков и передачей остановочных пунктов в эксплуатацию дорожным службам. Прогнозируется, что этот показатель и дальше будет расти в соответствии с темпами развития города (строительство новых микрорайонов, развитие существующих микрорайонов, передачи в муниципальную собственность ведомственных улиц и дорог, бесхозяйных проездов).
В Сургуте большая доля дорог не обустроена тротуарами, автопавильонами, урнами для сбора мусора. Все улицы и дороги, находящиеся в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего числа улиц и дорог города имеют дорожную разметку.
78% дорог от общего числа муниципальных улиц и дорог города освещены. Не оборудованы наружным освещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огороднические товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС).
Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства и их развитие является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.

Динамика изменения целевых показателей


Наименование показателя Ед. Отчетный Отчетный Отчетный Текущий
изм. год 2009 год 2010 год 2011 год 2012

Выполнение проектно- проект - - 3 1
изыскательских работ на
объекты строительства:
автомобильные дороги, улицы,
транспортные сооружения

Выкуп объектов недвижимости объект - 2 - 1
для муниципальных нужд
(компенсация) для последующего
сноса

Снос объектов недвижимости объект 2 1 - -

Протяженность введенных в км 2,105 1,847 1,165 -
эксплуатацию автомобильных <*>
дорог и улиц

Протяженность линий уличного км 0,45 - 5,6 6,55
освещения в отношении с
которыми выполнен капитальный
ремонт

Площадь отремонтированных тыс. 23,5 84,6 170,29 220,8
автомобильных дорог кв. м

Протяженность автомобильных км 0,0 0,0 0,0 0,0
дорог в отношении которых
выполнен капитальный ремонт

Площадь автомобильных дорог, тыс. 3118,59 3629,7 3730,21 4093,88
искусственных сооружений, кв. м
обеспеченных комплексным
содержанием в соответствии с
требованиями к
эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям
обеспечения безопасности
дорожного движения


--------------------------------
Примечание: <*> В 2009 году введена в эксплуатацию улица Мира, фактически построенная в 2007 году, в связи с тем, что Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" выполняли переустройство тепловых сетей.

3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Цели долгосрочной целевой программы:
1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города.
2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.
3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомобильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города.
Для достижения цели 1 необходимо решение следующих тактических задач:
- выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения <*>;
--------------------------------
Примечание: <*> в рамках программы финансируется выполнение проектной документации объекта в части раздела "Автомобильные дороги".

- выкуп и снос объектов недвижимости;
- строительство автомобильных дорог и улиц;
- реконструкция автомобильных дорог и улиц.
Для достижения цели 2 необходимо решение следующих тактических задач:
- ремонт автомобильных дорог;
- капитальный ремонт линий уличного освещения;
- капитальный ремонт автомобильных дорог;
Для достижения цели 3 необходимо решение следующей тактической задачи: обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
В данную задачу входит комплекс мероприятий по содержанию проезжей части (съезды, автостоянки), тротуаров, остановочных площадок, сетей наружного освещения, ливневой канализации, искусственных сооружений, а также элементов оборудования автомобильных дорог средства регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, павильоны, урны, дорожная разметка), противопаводковые мероприятия, и т.д. в границах красных линий улиц.

4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

Срок реализации программы - с 2013 по 2017 годы.
Длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течение 1 - 2 лет, а также строительно-монтажные работы, которые выполняются от 2 до 4 лет, при недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течение трехлетнего бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования, так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуатацию, объемы строительства, реконструкции, и ремонта улично-дорожной сети. Комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений выполняются в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения и благоприятным условиям жизнедеятельности жителей города.
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог реализуются в 3 этапа:
I этап - проектно изыскательские работы.
II этап - выкуп и снос объектов недвижимости.
III этап - выполнение строительно-монтажных работ.
Мероприятия по ремонту, содержанию автомобильных дорог и капитальному ремонту линий уличного освещения реализуются в 1 этап.

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования
долгосрочной целевой программы

Финансирование программы предусматривается за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы на 2013 - 2017 годы в соответствии с утвержденным бюджетом финансирования на 2013 год плановый период до 2015 года, и на 2016, 2017 годы, составляет - 6688646,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 1559116,0 тыс. руб.;
2014 год - 1057592,10 тыс. руб.;
2015 год - 1274600,10 тыс. руб.;
2016 год - 1455137,70 тыс. руб.;
2017 год - 1342200,10 тыс. руб., в том числе:
городской бюджет всего - 5410631,40 тыс. руб.,
2013 год - 1310903,0 тыс. руб.;
2014 год - 934031,10 тыс. руб.;
2015 год - 1017381,10 тыс. руб.;
2016 год - 1131763,10 тыс. руб.;
2017 год - 1016553,10 тыс. руб.;
окружной бюджет всего - 1278014,60 тыс. руб.,
2013 год - 248213,0 тыс. руб.;
2014 год - 123561,0 тыс. руб.;
2015 год - 257219,0 тыс. руб.;
2016 год - 323374,6 тыс. руб.;
2017 год - 325647,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования приведены в приложении 1.
В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

6. Целевые показатели реализации
долгосрочной целевой программы


Показатели Ед. Всего 2013 2014 2015 2016 2017
выполнения изме- прогноз прогноз
программы рения

Выполнение проект 5 1 3 - - 1
проектно-
изыскательских
работ на объекты
строительства:
автомобильные
дороги, улицы,
транспортные
сооружения

Выкуп объектов объект 4 4 - - - -
недвижимости для
муниципальных
нужд

Снос объектов объект 1 1 - - - -
недвижимости для
строительства
автомобильных
дорог и улиц

Протяженность км 6,560 1,164 1,89 1,95 0,7 0,85
введенных в
эксплуатацию
автомобильных
дорог и улиц

Протяженность км 0,774 - - - - 0,774
введенных в
эксплуатацию
автомобильных
дорог и улиц в
соответствии с
планировочными
параметрами улиц
принятой
категории

Протяженность км 16,47 3,40 3,30 2,97 3,40 3,40
линий уличного
освещения, в
отношении которых
выполнен
капитальный
ремонт

Площадь тыс. 737,76 142,75 71,00 122,24 209,02 192,75
отремонтированных кв. м
автомобильных
дорог в
соответствии с
требованиями по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения

Площадь тыс. 20824,20 4164,84 4164,84 4164,84 4164,84 4164,84
автомобильных кв. м
дорог,
искусственных
сооружений,
обеспеченных
комплексным
содержанием в
соответствии с
требованиями к
эксплуатационному
состоянию,
допустимому по
условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения


7. Ожидаемые результаты реализации
долгосрочной целевой программы

1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения - 5 проектов (раздел "Автомобильная дорога").
- 2013 год "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений "ГРЭС-1" и "ГРЭС-2" - 1 проект;
- 2014 год "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" - 1 проект;
- 2014 год "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" - 1 проект;
- 2014 год "Автомобильная дорога к новому кладбищу" - 1 проект;
- 2017 год "Улица 39 "З" от ул. 5 "З" до ул. Контейнерная" - 1 проект.
Стоимость проектно-изыскательских работ определена в соответствии со сметной документацией, проверенной открытым акционерным обществом "Сургутстройцена".
2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса (строительства автомобильной дороги):
- 2013 год - выкуп квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Нагорная, дом 25, квартиры 1, 2, 4;
- 2013 год - выкуп земельного участка по адресу: поселок Снежный, улица Павлика Морозова, 29.
Стоимость выкупа объектов недвижимости определена в соответствии со сметной документацией, проверенной БУ ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" и рыночной стоимостью объекта.
3. Снос объектов недвижимости для освобождения земельных участков под строительство автомобильных дорог:
- 2013 год - снос гостиницы "Сайма" после пожара, по адресу: улица Нагорная, дом 31А.
4. Строительство автомобильных дорог и улиц протяженностью 6,560 км - 2013 год - "Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7 ПР, 5 пусковой комплекс" - 0,230 км;
- 2013 год - "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте" (2 пусковой) - 0,934 км;
- 2014 год - "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте" (1 пусковой) - 0,560 км;
- 2014 год - "Инженерные сети в поселке Снежном" - 1,33 км;
- 2015 год - "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в городе Сургуте" - 0,500 км;
- 2015 год - "Автомобильная дорога к новому кладбищу" - 1,45 км;
- 2016 год - "Автомобильная дорога к новому кладбищу" - 0,7 км;
- 2017 год "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" - 0,85 км.
5. Реконструкция дорог и улиц протяженностью 0,774 км.
- 2017 год "Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте" - 0,774 км.
Стоимость строительства и реконструкции автомобильных дорог определена в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве".
6. Ремонт 737,76 тыс. кв. м автомобильных дорог.
- 2013 год - 142,75 тыс. кв. м;
- 2014 год - 71,0 тыс. кв. м;
- 2015 год - 122.24 тыс. кв. м;
- 2016 год - 209.02 тыс. кв. м;
- 2017 год - 192.75 тыс. кв. м.
Стоимость ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.
7. Капитальный ремонт 16,47 км линий уличного освещения.
- 2013 год - 3,4 км;
- 2014 год - 3,3 км;
- 2015 год - 2,97 км;
- 2016 год - 3,4 км;
- 2017 год - 3,4 км.
Стоимость капитального ремонта линий уличного освещения определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.
8. Капитальный ремонт 3,4 км автомобильных дорог.
- 2013 год - 3,4 км;
- 2014 год - 0,0 км;
- 2015 год - 0,0 км;
- 2016 год - 0,0 км;
- 2017 год - 0,0 км.
Стоимость капитального ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.
9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения - 20949,45 тыс. кв. м.
- 2013 год - 4189,89 тыс. кв. м;
- 2014 год - 4189,89 тыс. кв. м;
- 2015 год - 4189,89 тыс. кв. м;
- 2016 год - 4189,89 тыс. кв. м;
- 2017 год - 4189,89 тыс. кв. м.
Стоимость содержания автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.

8. Программные мероприятия реализации
долгосрочной целевой программы

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации программных мероприятий, представленных в приложении 2.
В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Расчетный объем средств, необходимых для реализации всех мероприятий программы составляет - 8104446,0 тыс. рублей (приложение 3).

9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы,
система организации контроля за исполнением
долгосрочной целевой программы

Общий контроль за реализацией программы осуществляет первый заместитель главы Администрации города, курирующий департамент городского хозяйства.
Куратор осуществляет непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы, несет ответственность за эффективность и результативность реализации долгосрочной целевой программы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств.
Департамент городского хозяйства является администратором долгосрочной целевой программы и осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач, организует контроль и несет ответственность за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию.
Единым заказчиком по ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".
Департамент архитектуры и градостроительства является соадминистратором и несет ответственность за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства, реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости, а также является соисполнителем долгосрочной целевой программы, предоставляет администратору ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, выкупа и сноса объектов недвижимости.
Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений определено муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
В целях подготовки отчетности, департамент архитектуры и градостроительства представляет департаменту городского хозяйства отчет об исполнении мероприятий программы (проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений):
годовой, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, информацию о ходе реализации мероприятий программы.
Сводный отчет готовит департамент городского хозяйства и представляет отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политики Администрации города:
годовой, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.





Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе
Сургуте на период с 2013
по 2017 годы"

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ


Наименование Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего в том числе по годам:
расходов
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
(план) (план) (план) (прогноз) (прогноз)

1. Общий объем 6688646,00 1559116,00 1057592,10 1274600,10 1455137,70 1342200,10
бюджетных
ассигнований на
реализацию
долгосрочной
целевой программы
- всего, в том
числе:

городской бюджет 5410631,40 1310903,00 934031,10 1017381,10 1131763,10 1016553,10

окружной бюджет 1278014,60 248213,00 123561,00 257219,00 323374,60 325647,00
(на условиях
софинансирования)

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет (на
условиях
софинансирования)

другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(инвестиции,
привлечение
внебюджетных
кредитных или
иных источников)

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1.2. Объем 4966762,70 1161358,00 848027,20 865435,30 1046100,10 1046100,10
бюджетных
ассигнований
администратора, в
том числе:

городской бюджет 4770848,70 1161358,00 848027,20 800097,30 980762,10 980762,10

окружной бюджет 196014,00 0,00 0,00 65338,00 65338,00 65338,00
(на условиях
софинансирования)

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет (на
условиях
софинансирования)

другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(инвестиции,
привлечение
внебюджетных
кредитных или
иных источников)

1.3. Объем 1721625,30 397758,00 209564,90 409164,80 409037,60 296100,00
бюджетных
ассигнований
соадминистратора
- всего, в том
числе:

городской бюджет 639624,70 149545,00 86003,90 217283,80 151001,00 35791,00

окружной бюджет 1082000,60 248213,00 123561,00 191881,00 258036,60 260309,00
(на условиях
софинансирования)

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет (на
условиях
софинансирования)






Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе
Сургуте на период с 2013
по 2017 годы"

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ
ДОРОЖНО-УЛИЧНОЙ СЕТИ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА ПЕРИОД
С 2013 ПО 2017 ГОДЫ" И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


Наименование Ед. Источ- Объем в том числе по годам Исполнитель значение целевого показателя результата
объекта изм. ники финанси- програм- реализации программы в том числе по годам
финанси- рования много
рования (всего 2013 план 2014 план 2015 план 2016 2017 мероприятия 2013 план 2014 план 2015 план 2016 2017
тыс. (прогноз) (прогноз) (админис- (прогноз) (прогноз)
руб.) тратор -
департамент
городского
хозяйства
далее ДГХ,
соадминис-
тратор -
департамент
архитектуры
и
градострои-
тельства
далее ДАиГ)

1. Цель № 1. Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для
устойчивого социально-экономического развития города

Показатели 1627588,3 397758,0 209564,9 409164,8 315000,6 296100,0
результата
достижения цели №
1

Выполнение проект местный 58818,5 27810,1 16008,4 - 8000,0 7000,0 1 3 - - 1
проектно- окружной
изыскательских бюджет
работ на объекты
строительства:
автомобильные
дороги, улицы,
транспортные
сооружения

Выкуп объектов объект местный 11000,0 11000,0 - - - - 4 - - - -
недвижимости для бюджет
муниципальных
нужд
(компенсация) для
последующего
сноса

Снос объектов объект местный 1708,0 1708,0 - - - - 1 - - - -
недвижимости для бюджет
строительства
автомобильных
дорог

Протяженность км местный 1234015,8 357239,9 193556,5 276219,4 225000,0 182000,0 1,164 1,890 1,950 0,700 0,850
введенных в окружной
эксплуатацию бюджет
автомобильных
дорог и улиц

Протяженность км местный 322046,0 - - 132945,4 82000,6 107100,0 - - - - 0,774
введенных в окружной
эксплуатацию бюджет
автомобильных
дорог и улиц в
соответствии с
планировочными
параметрами улиц
принятой
категории

1.1. Задача № 1
Выполнение
проектно-
изыскательских
работ на объекты
строительства:
автомобильные
дороги, улицы,
транспортные
сооружения

1.1.1. тыс. местный 15750,9 8281,2 7469,7 ДАиГ
Мероприятие 1: руб. бюджет
Улица Киртбая от
ул. 1 "З" до ул.
3 "З"

Показатель
результативности
мероприятия 1:

Выполнение проект 1
проектно-
изыскательских
работ

1.1.2. тыс. всего 11534,8 11534,8 ДАиГ
Мероприятие 2: руб.
Объездная местный 630,0 630,0
автомобильная бюджет
дорога к дачным
кооперативам окружной 10904,8 10904,8
"Черемушки", бюджет
"Север-1",
"Север-2" в обход
гидротехнических
сооружений ГРЭС-1
и ГРЭС-2

Показатель
результативности
мероприятия 2:

Выполнение проект 1
проектно-
изыскательских
работ

1.1.3. тыс. местный 8138,7 4000,0 4138,7 ДАиГ
Мероприятие 3: руб. бюджет
Улица 5 "З" от
Нефтеюганского
шоссе до ул. 39
"З"

Показатель
результативности
мероприятия 3:

Выполнение проект 1
проектно-
изыскательских
работ

1.1.4. местный 8394,1 3994,1 4400,0 ДАиГ
Мероприятие 4: бюджет
Автомобильная
дорога к новому
кладбищу

Показатель
результативности
мероприятия 4:

Выполнение проект 1
проектно-
изыскательских
работ

1.1.5. тыс. местный 15000,0 8000,0 7000,0 ДАиГ
Мероприятие 5: руб. бюджет
Улица 39 "З" от
ул. 5 "З" до ул.
Контейнерная

Показатель
результативности
мероприятия 5:

Выполнение проект 1
проектно-
изыскательских
работ

1.2. Задача № 2. ДАиГ
Выкуп и снос
объектов
недвижимости

1.2.1. тыс. местный 11000,0 11000,0 ДАиГ
Мероприятие 6: руб. бюджет
Выкуп объектов
недвижимости для
муниципальных
нужд
(компенсация) для
последующего
сноса

Показатель
результативности
мероприятия 6:

Выкуп объектов объект 4
недвижимости для
муниципальных
нужд
(компенсация) для
последующего
сноса

1.2.2. тыс. местный 1708,0 1708,0 ДАиГ
Мероприятие 7: руб. бюджет
Снос объектов
недвижимости

Показатель
результативности
мероприятия 7:

Выкуп объектов объект 1
недвижимости для
муниципальных
нужд
(компенсация) для
последующего
сноса

1.3. Задача № 3
Строительство
автомобильных
дорог и улиц

1.3.1. тыс. всего 187365,5 119307,3 68058,2 ДАиГ
Мероприятие 8: руб.
Улица местный 90848,3 84042,1 6806,2
Университетская бюджет
от улицы Северной
до проспекта окружной 96517,2 35265,2 61252,0
Пролетарского с бюджет
сетями
инженерного
обеспечения в
городе Сургуте (1
пусковой)

Показатель
результативности
мероприятия 8:

Строительство км 0,560
автомобильных
дорог и улиц

1.3.2. тыс. всего 117925,6 117925,6 ДАиГ
Мероприятие 9: руб.
Улица местный 23888,6 23888,6
Университетская бюджет
от улицы Северной
до проспекта окружной 94037,0 94037,0
Пролетарского с бюджет
сетями
инженерного
обеспечения в
городе Сургуте (2
пусковой)

Показатель
результативности
мероприятия 9:

Строительство км 0,934
автомобильных
дорог и улиц

1.3.3. тыс. всего 140805,0 64585,6 76219,4 ДАиГ
Мероприятие 10: руб.
Улица Маяковского местный 26576,6 22765,6 3811,0
на участке от ул. бюджет
30 лет Победы до
ул. окружной 114228,4 41820,0 72408,4
Университетская в бюджет
г. Сургуте

Показатель
результативности
мероприятия 10:

Строительство км 0,500
автомобильных
дорог и улиц

1.3.4. тыс. всего 120007,0 120007,0 ДАиГ
Мероприятие 11: руб.
Улица местный 12001,0 12001,0
Университетская бюджет
от ул. 23 "В" до
ул. 7ПР, 5 окружной 108006,0 108006,0
пусковой комплекс бюджет

Показатель
результативности
мероприятия 11:

Строительство км 0,230
автомобильных
дорог и улиц

1.3.5. тыс. всего 60912,7 60912,7 ДАиГ
Мероприятие 12: руб.
Инженерные сети в местный 40423,7 40423,7
поселке Снежном бюджет

окружной 20489,0 20489,0
бюджет

Показатель
результативности
мероприятия 12:

Строительство км 1,330
автомобильных
дорог и улиц

1.3.6. тыс. местный 325000,0 200000,0 125000,0
Мероприятие 13: руб. бюджет
Автомобильная
дорога к новому
кладбищу

Показатель
результативности
мероприятия 13:

Строительство км 1,450 0,700
автомобильных
дорог и улиц

1.3.7. тыс. всего 282000,0 100000,0 182000,0 ДАиГ
Мероприятие 14: руб.
Улица Киртбая от местный 28000,0 10000,0 18000,0
ул. 1 "З" до ул. бюджет
3 "З"
окружной 254000,0 90000,0 164000,0
бюджет

Показатель
результативности
мероприятия 14:

Строительство км 0,850
автомобильных
дорог и улиц

1.4. Задача № 3.
Реконструкция
автомобильных
дорог и улиц

1.4.1. тыс. всего 322046,0 132945,4 82000,6 107100,0 ДАиГ
Мероприятие 15: руб.
Магистральная местный 32172,8 13472,8 8000,0 10700,0
улица 1-В на бюджет
участке от улицы
4-В до улицы 5-В окружной 289873,2 119472,6 74000,6 96400,0
с сетями бюджет
инженерного
обеспечения в г.
Сургуте.
Реконструкция

Показатель
результативности
мероприятия 15:

Реконструкция км 0,774
автомобильных
дорог и улиц

2. Цель № 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями

Показатели 1110250,1 357799,6 97826,5 169519,0 242552,5 242552,5
результата
достижения цели №
2

Площадь тыс. местный 875018,3 339784,5 92455,4 99403,0 171687,7 171687,7 ДГХ 142,75 71,00 122,24 209,02 192,75
отремонтированных кв. м бюджет
автомобильных
дорог окружной 196014,0 65338,0 65338,0 65338,0
бюджет

Протяженность км местный 24951,2 3748,5 5371,1 4778,0 5526,8 5526,8 ДГХ 3,40 3,30 2,97 3,40 <*> 3,40 <*>
линий уличного бюджет
освещения в
отношении которых
выполнен
капитальный
ремонт

Протяженность км местный 14266,6 14266,6 3,40
автомобильных бюджет
дорог в отношении
которых выполнен
капитальный
ремонт

2.1. Задача № 1
Ремонт
автомобильных
дорог

2.1.1. тыс. местный 875018,3 339784,5 92455,4 99403,0 171687,7 171687,7 ДГХ
Мероприятие 1: руб. бюджет
Ремонт
автомобильных
дорог

Показатель
результативности
мероприятия 1:

Ремонт тыс. кв. 142,75 71,00 122,24 209,02 192,75
автомобильных м
дорог

2.1.2. тыс. всего ДГХ
Мероприятие 2. руб.
Ремонт местный
автомобильных бюджет
дорог в рамках
мероприятий окружной 196014,0 65338,0 65338,0 65338,0
подпрограммы бюджет
"Автомобильные
дороги" целевой
программы ХМАО -
Югры "Развитие
транспортной
системы ХМАО -
Югры на 2011 -
2013 годы и на
период до 2015
года"

Показатель
результативности
мероприятия 2:

Ремонт тыс. кв. 45,89 66,27 50,00
автомобильных м
дорог

2.2. Задача 2.
Капитальный
ремонт линий
уличного
освещения

2.2.1. тыс. местный 24951,2 3748,5 5371,1 4778,0 5526,8 5526,8 ДГХ
Мероприятие 3: руб. бюджет
Капитальный
ремонт линий
уличного
освещения

Показатель
результативности
мероприятия 3:

Капитальный км 3,40 3,30 2,97 3,40 3,40
ремонт линий
уличного
освещения

2.3. Задача № 3.
Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог

2.3.1. тыс. местный 14266,6 14266,6
Мероприятие 4. руб. бюджет
Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог

Показатель
результативности
мероприятия 4:

Капитальный км 3,40
ремонт
автомобильных
дорог

3. Цель № 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомобильных дорог
общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города

Показатели 3856770,6 803558,4 750200,7 695916,3 803547,6 803547,6
результата
достижения цели №
3

Площадь тыс. местный 3856770,6 803558,4 750200,7 695916,3 803547,6 803547,6 ДГХ
автомобильных кв. м бюджет
дорог,
искусственных
сооружений
обеспеченных
комплексным
содержанием в
соответствие с
требованиями к
эксплуатационному
состоянию,
допустимому по
условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения

3.1. Задача № 1 тыс. местный 3856770,6 803558,4 750200,7 695916,3 803547,6 803547,6 ДГХ 4164,84 4164,84 4164,84 4164,84 4164,84
Обеспечение кв. м бюджет
комплексного
содержания
автомобильных
дорог,
искусственных
сооружений в
соответствие с
требованиями к
эксплуатационному
состоянию,
допустимому по
условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения

3.1.1. тыс. местный 2211460,4 456434,6 427532,1 400608,3 463442,7 463442,7 ДГХ
Мероприятие 1: руб. бюджет
Содержание
автомобильных
дорог местного
значения
(проезжая часть,
автостоянки,
въезды в жилые
массивы, съездные
карманы)

Показатель
результативности
мероприятия 1:

Содержание тыс. кв. 3566,49 3566,49 3566,49 3566,49 3566,49
автомобильных м
дорог местного
значения
(проезжая часть,
автостоянки,
въезды в жилые
массивы, съездные
карманы)

3.1.2. тыс. местный 342461,8 66779,6 65344,6 62541,8 73897,9 73897,9 ДГХ
Мероприятие 2: руб. бюджет
Содержание
тротуаров

Показатель
результативности
мероприятия 2:

Содержание тыс. кв. 586,20 586,20 586,20 586,20 586,20
тротуаров м

3.1.3. тыс. местный 26143,1 4665,2 5168,6 4991,9 5658,7 5658,7 ДГХ
Мероприятие 3: руб. бюджет
Содержание
автобусных
остановок

Показатель 25
результативности
мероприятия 3:

Содержание тыс. кв. 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15
автобусных м
остановок

3.1.4. тыс. местный 502100,6 104803,7 101325,0 90083,3 102944,3 102944,3 ДГХ
Мероприятие 4: руб. бюджет
Содержание линий
уличного
освещения

Показатель
результативности
мероприятия 4:

Содержание линий км 332,927 332,927 332,927 332,927 332,927
уличного
освещения

3.1.5. тыс. местный 59853,6 13330,3 8582,6 11280,1 13330,3 13330,3 ДГХ
Мероприятие 5: руб. бюджет
Содержание
зеленой зоны

Показатель
результативности
мероприятия 5:

Содержание тыс. кв. 84327,0 84327,0 84327,0 84327,0 84327,0
зеленой зоны м

3.1.6. тыс. местный 62693,0 12966,8 12591,6 11201,0 12966,8 12966,8 ДГХ
Мероприятие 6: руб. бюджет
Содержание
ливневой
канализации

Показатель
результативности
мероприятия 6:

Содержание км 84327,00 84327,00 84327,00 84327,00 84327,00
ливневой
канализации

3.1.7. тыс. местный 836,7 171,7 170,2 151,4 171,7 171,7 ДГХ
Мероприятие 7: руб. бюджет
Содержание
водопропускного
сооружения

Показатель
результативности
мероприятия 7:

Содержание км 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
водопропускного
сооружения

3.1.8. тыс. местный 8704,5 1786,1 1770,9 1575,3 1786,1 1786,1 ДГХ
Мероприятие 8: руб. бюджет
Противопаводковые
мероприятия

Показатель
результативности
мероприятия 8:

Противопаводковые шт 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
мероприятия

3.1.9. тыс. местный 60189,0 12381,5 12257,7 10786,8 12381,5 12381,5 ДГХ
Мероприятие 9: руб. бюджет
Содержание
искусственных
сооружений

Показатель
результативности
мероприятия 9:

Содержание шт 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
искусственных
сооружений

3.1.10. тыс. местный 105466,5 21640,9 21457,0 19086,8 21640,9 21640,9 ДГХ
Мероприятие 10: руб. бюджет
Устранение
повреждений
дорожных покрытий

Показатель
результативности
мероприятия 10:

Устранение тыс. кв. 21,40 21,20 18,88 21,40 21,40
повреждений м
дорожных покрытий

3.1.11. тыс. местный 9290,7 1906,4 1890,2 1681,3 1906,4 1906,4 ДГХ
Мероприятия 11: руб. бюджет
Восстановление и
заполнение швов в
дорожном покрытии

Показатель
результативности
мероприятия 11:

Восстановление и тыс. кв. 8,00 7,90 7,05 8,00 8,00
заполнение швов в м
дорожном покрытии

3.1.12. тыс. местный 18767,1 5439,7 3411,5 3034,5 3440,7 3440,7 ДГХ
Мероприятие 12: руб. бюджет
Исправление и
замена секций
ограждений,
демонтаж, окраска
и мойка
ограждений

Показатель
результативности
мероприятия 12:

Исправление и шт./ 200/ 200/ 200/ 200/ 200/
замена секций м.п./ 32210/ 32210/ 32210/ 32210/ 32210/
ограждений, кв. м/ 4700/1000 4700/1000 4700/1000 4700/1000 4700/1000
демонтаж, окраска м.п.
и мойка
ограждений

3.1.13. тыс. местный 2774,0 1333,5 368,7 328,0 371,9 371,9 ДГХ
Мероприятие 13: руб. бюджет
Восстановление и
замена
разрушенных
бордюров

Показатель
результативности
мероприятия 13:

Восстановление и км 0,140 0,139 0,12 0,140 0,140
замена
разрушенных
бордюров

3.1.14. тыс. местный 316712,2 63932,8 64435,9 57310,9 65516,3 65516,3 ДГХ
Мероприятие 14: руб. бюджет
Содержание
средств
регулирования
дорожного
движения (СО/ДЗ)

Показатель
результативности
мероприятия 14:

Содержание шт./шт. 139(СО)/ 139(СО)/ 139(СО)/ 139(СО)/ 139(СО)/
средств 10551(ДО) 10551(ДО) 10551(ДО) 10551(ДО) 10551(ДО)
регулирования
дорожного
движения (СО/ДЗ)

3.1.15. тыс. местный 30887,4 13723,6 4395,7 3910,1 4429,0 4429,0 ДГХ
Мероприятие 15: руб. бюджет
Установка и
замена сигнальных
столбиков,
исправление и
замена барьерного
ограждения

Показатель
результативности
мероприятия 15:

Установка и шт./м.п. 44/520 44/520 44/520 44/520 44/520
замена сигнальных
столбиков,
исправление и
замена барьерного
ограждения

3.1.16. тыс. местный 71960,7 14639,3 14672,3 13051,9 14798,6 14798,6 ДГХ
Мероприятие 16: руб. бюджет
протяженность
нанесенной линии
дорожной разметки

Показатель
результативности
мероприятия 16:

протяженность км 567,40 567,40 567,40 567,40 567,40
нанесенной линии
дорожной разметки

3.1.17. тыс. местный 1994,2 409,2 405,7 360,9 409,2 409,2 ДГХ
Мероприятие 17: руб. бюджет
Организация
ограничения
движения
транспорта при
проведении
праздничных
мероприятий

Показатель
результативности
мероприятия 17:

Организация шт. 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
ограничения
движения
транспорта при
проведении
праздничных
мероприятий

3.1.18. тыс. местный 139,9 28,7 28,5 25,3 28,7 28,7 ДГХ
Мероприятие 18: руб. бюджет
Окраска малых
архитектурных
форм

Показатель
результативности
мероприятия 18:

Окраска малых кв. м 56,00 56,00 53,00 56,00 56,00
архитектурных
форм

3.1.19. тыс. местный 2356,5 456,2 486,4 432,7 490,6 490,6 ДГХ
Мероприятие 19: руб. бюджет
Замена и
устройство
сборно-разборных
искусственных
неровностей

Показатель
результативности
мероприятия 19:

Замена и м.п. 127,00 126,00 112,00 127,00 127,00
устройство
сборно-разборных
искусственных
неровностей

3.1.20. тыс. местный 2215,0 368,0 472,4 420,2 477,2 477,2 ДГХ
Мероприятие 20: руб. бюджет
Приобретение и
установка урн

Показатель
результативности
мероприятия 20:

Приобретение и шт. 100,00 95,00 85,00 100,00 100,00
установка урн

3.1.21. тыс. местный 2446,0 2446,0 ДГХ
Мероприятие 21: руб. бюджет
Разработка
проектной
документации на
внедрение АСУДД
на перекрестках
г. Сургута

Показатель
результативности
мероприятия 21:

Разработка проект 1,00
проектной
документации на
внедрение АСУДД
на перекрестках
г. Сургута

3.1.22. тыс. местный 13116,9 1750,7 2909,4 2588,0 2934,4 2934,4 ДГХ
Мероприятие 22: руб. бюджет
Тех. обслуживание
систем контроля
за транспортными
потоками
"Навигация"

Показатель
результативности
мероприятия 22:

Тех. обслуживание шт. 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00
систем контроля
за транспортными
потоками
"Навигация"

3.1.23. тыс. местный 4200,8 2163,9 523,7 465,8 523,7 523,7 ДГХ
Мероприятие 23: руб. бюджет
Приобретение и
установка
автопавильонов

Показатель
результативности
мероприятия 23:

Приобретение и шт. 8,00 3,00 2,00 3,00 3,00
установка
автопавильонов

4. Общий объем 6688646,0 1559116,00 1057592,10 1274600,10 1455137,70 1342200,10
бюджетных
ассигнований на
реализацию
мероприятий
программы






Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе
Сургуте на период с 2013
по 2017 годы"

РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ
СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ
ДОРОЖНО-УЛИЧНОЙ СЕТИ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА ПЕРИОД
С 2013 ПО 2017 ГОДЫ"


Наименование Ед. Источ- Объем в том числе по годам Исполнитель значение целевого показателя результата
объекта изм. ники финанси- програм- реализации программы в том числе по годам
финанси- рования много
рования (всего 2013 2014 2015 2016 2017 мероприятия 2013 2014 2015 2016 2017
тыс. (админис-
руб.) тратор -
департамент
городского
хозяйства,
далее ДГХ,
соадминис-
тратор -
департамент
архитектуры
и
градострои-
тельства,
далее ДАиГ)

1. Цель № 1. Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для
устойчивого социально-экономического развития города

Показатели 2154042,3 460316,2 419726,1 440000,0 422000,0 412000,0
результата
достижения цели №
1

Выполнение проект местный 85952,7 28944,3 18008,4 17000,0 15000,0 7000,0 1 3 1 1 1
проектно- окружной
изыскательских бюджет
работ на объекты
строительства:
автомобильные
дороги, улицы,
транспортные
сооружения

Выкуп объектов объект местный 11000,0 11000,0 _ _ _ _ 4 _ _ _ _
недвижимости для бюджет
муниципальных
нужд
(компенсация) для
последующего
сноса

Снос объектов объект местный 1708,0 1708,0 _ _ _ _ 1 _ _ _ _
недвижимости для бюджет
строительства
автомобильных
дорог

Протяженность км местный 1732381,6 418663,9 201717,7 300000,0 407000,0 405000,0 1,724 1,330 1,950 1,550 1,840
введенных в окружной
эксплуатацию бюджет
автомобильных
дорог и улиц

Протяженность км местный 323000,0 _ 200000,0 123000,0 _ _ _ _ 0,774 _ _
введенных в окружной
эксплуатацию бюджет
автомобильных
дорог и улиц в
соответствии с
планировочными
параметрами улиц
принятой
категории

1.1. Задача № 1 0,0 0,0
Выполнение
проектно-
изыскательских
работ на объекты
строительства:
автомобильные
дороги, улицы,
транспортные
сооружения

1.1.1. тыс. местный 15750,9 8281,2 7469,7 ДАиГ
Мероприятие 1: руб. бюджет
Улица Киртбая от
ул. 1 "З" до ул.
3 "З"

Показатель
результативности
мероприятия 1:

Выполнение
проектно-
изыскательских
работ

1.1.2. тыс. всего 12669,0 12669,0 ДАиГ
Мероприятие 2: руб.
Объездная местный 1267,0 1267,0
автомобильная бюджет
дорога к дачным
кооперативам окружной 11402,0 11402,0
"Черемушки", бюджет
"Север-1",
"Север-2" в обход
гидротехнических
сооружений ГРЭС-1
и ГРЭС-2

Показатель
результативности
мероприятия 2:

Выполнение
проектно-
изыскательских
работ

1.1.3. тыс. местный 8138,7 4000,0 4138,7 ДАиГ
Мероприятие 3: руб. бюджет
Улица 5 "З" от
Нефтеюганского
шоссе до ул. 39
"З"

Показатель
результативности
мероприятия 3:

Выполнение
проектно-
изыскательских
работ

1.1.4. местный 8394,1 3994,1 4400,0 ДАиГ
Мероприятие 4: бюджет
Автомобильная
дорога к новому
кладбищу

Показатель
результативности
мероприятия 4:

Выполнение
проектно-
изыскательских
работ



1.1.5. тыс. местный 16000,0 2000,0 14000,0 ДАиГ
Мероприятие 5: руб. бюджет
Улица 39 "З" от
ул. 5 "З" до ул.
Контейнерная

Показатель
результативности
мероприятия 5:

Выполнение
проектно-
изыскательских
работ

1.1.6. тыс. местный 17000,0 3000,0 14000,0 ДАиГ
Мероприятие 6: руб. бюджет
Улица 3 "З" от
улицы Билецкого
(1 "З") до
Нефтеюганского
шоссе (2 пусковой
комплекс)

Показатель
результативности
мероприятия 6:

Выполнение
проектно-
изыскательских
работ

1.1.7. тыс. местный 8000,0 1000,0 7000,0 ДАиГ
Мероприятие 7: руб. бюджет
Улица 33 "З" от
улицы 39 "З" до
"3" 1 пусковой
комплекс

Показатель
результативности
мероприятия 7:

Выполнение
проектно-
изыскательских
работ

1.2. Задача № 2
Выкуп и снос
объектов
недвижимости

1.2.1. тыс. местный 11000,0 11000,0 ДАиГ
Мероприятие 8: руб. бюджет
Выкуп объектов
недвижимости для
муниципальных
нужд
(компенсация) для
последующего
сноса

Мероприятие 8.
Выкуп объектов
недвижимости для
муниципальных
нужд
(компенсация) для
последующего
сноса

Показатель
результативности
мероприятия 6:

1.2.2. тыс. местный 1708,0 1708,0 ДАиГ
Мероприятие 9: руб. бюджет
Снос объектов
недвижимости

Показатель
результативности
мероприятия 7:

Выкуп объектов
недвижимости для
муниципальных
нужд
(компенсация) для
последующего
сноса

1.3. Задача № 3
Строительство
автомобильных
дорог и улиц

1.3.1. тыс. всего 180731,3 180731,3 ДАиГ
Мероприятие 10: руб.
Улица местный 119479,3 119479,3
Университетская бюджет
от улицы Северной
до проспекта окружной 61252,0 61252,0
Пролетарского с бюджет
сетями
инженерного
обеспечения в
городе Сургуте (1
пусковой)

Показатель
результативности
мероприятия 10:

Строительство
автомобильных
дорог и улиц

1.3.2. тыс. всего 117925,6 117925,6 ДАиГ
Мероприятие 11: руб.
Улица местный 23888,6 23888,6
Университетская бюджет
от улицы Северной
до проспекта окружной 94037,0 94037,0
Пролетарского с бюджет
сетями
инженерного
обеспечения в
городе Сургуте (2
пусковой)

Показатель
результативности
мероприятия 11:

Строительство
автомобильных
дорог и улиц

1.3.3. тыс. всего 140805,0 140805,0 ДАиГ
Мероприятие 12: руб.
Улица Маяковского местный 34569,6 34569,6
на участке от ул. бюджет
30 лет Победы до
ул. окружной 106235,4 106235,4
Университетская в бюджет
г. Сургуте

Показатель
результативности
мероприятия 12:

Строительство
автомобильных
дорог и улиц

1.3.4. тыс. всего 120007,0 120007,0 0,0 ДАиГ
Мероприятие 13: руб.
Улица местный 24386,0 24386,0
Университетская бюджет
от ул. 23 "В" до
ул. 7ПР, 5 окружной 95621,0 95621,0
пусковой комплекс бюджет

Показатель
результативности
мероприятия 13:

Строительство
автомобильных
дорог и улиц

1.3.5. тыс. всего 60912,7 0,0 60912,7 ДАиГ
Мероприятие 14: руб.
Инженерные сети в местный 40423,7 40423,7
поселке Снежном бюджет

окружной 20489,0 20489,0
бюджет

Показатель
результативности
мероприятия 14:

Строительство
автомобильных
дорог и улиц

1.3.6. тыс. всего 325000,0 200000,0 125000,0 ДАиГ
Мероприятие 15: руб.
Автомобильная местный 325000,0 200000,0 125000,0
дорога к новому бюджет
кладбищу

Показатель
результативности
мероприятия 15:

Строительство
автомобильных
дорог и улиц

1.3.7. тыс. всего 150000,0 150000,0 ДАиГ
Мероприятие 16: руб.
Улица 39 "З" от местный 15000,0 15000,0
ул. 5 "З" до ул. бюджет
Контейнерная
окружной 135000,0 135000,0
бюджет

Показатель
результативности
мероприятия 16:

Строительство
автомобильных
дорог и улиц

1.3.8. тыс. всего 282000,0 100000,0 182000,0 ДАиГ
Мероприятие 17: руб.
Улица Киртбая от местный 28000,0 10000,0 18000,0
ул. 1 "З" до ул. бюджет
3 "З"
окружной 254000,0 90000,0 164000,0
бюджет

Показатель
результативности
мероприятия 17:

Строительство
автомобильных
дорог и улиц

1.3.9. тыс. всего 355000,0 100000,0 255000,0 ДАиГ
Мероприятие 18: руб.
Улица 3 "З" от местный 35500,0 10000,0 25500,0
улицы Билецкого бюджет
(1 "З") до
Нефтеюганского окружной 319500,0 90000,0 229500,0
шоссе (2 пусковой бюджет
комплекс)

Показатель
результативности
мероприятия 18:

Строительство
автомобильных
дорог и улиц

1.4. Задача № 4
Реконструкция
автомобильных
дорог и улиц

1.4.1. тыс. всего 323000,0 200000,0 123000,0 ДАиГ
Мероприятие 19: руб.
Магистральная местный 32000,0 20000,0 12000,0
улица 1-В на бюджет
участке от улицы
4-В до улицы 5-В окружной 291000,0 180000,0 111000,0
с сетями бюджет
инженерного
обеспечения в г.
Сургуте.
Реконструкция

Показатель
результативности
мероприятия 19:

Реконструкция
автомобильных
дорог и улиц

2. Цель № 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями

Показатели 2081384,3 431799,6 349614,6 401736,2 448291,8 449942,1
результата
достижения цели №
2

Площадь тыс. местный 1668623,0 354174,0 271006,0 317404,0 362813,0 363225,0 ДГХ 637,00 451,00 413,00 412,00 406,00
отремонтированных кв. м бюджет
автомобильных
дорог окружной 340676,0 65338,0 65338,0 70000,0 70000,0 70000,0
бюджет

Протяженность км местный 72086,3 12287,6 13270,6 14332,2 15478,8 16717,1 ДГХ 5,60 5,00 5,00 5,00 5,00
линий уличного бюджет
освещения в
отношении с
которыми выполнен
капитальный
ремонт

2.1. Задача № 1
Ремонт
автомобильных
дорог

2.1.1. тыс. местный 1668623,0 354174,0 271006,0 317404,0 362813,0 363225,0 ДГХ
Мероприятие 1: руб. бюджет
Ремонт
автомобильных
дорог

Показатель
результативности
мероприятия 1:

Ремонт
автомобильных
дорог

2.1.2. тыс. всего ДГХ
Мероприятие 2. руб.
Ремонт местный
автомобильных бюджет
дорог в рамках
мероприятий окружной 340676,0 65338,0 65338,0 70000,0 70000,0 70000,0
подпрограммы бюджет
"Автомобильные
дороги" целевой
программы ХМАО -
Югры "Развитие
транспортной
системы ХМАО -
Югры на 2011 -
2013 годы и на
период до 2015
года"

Показатель
результативности
мероприятия 2:

Ремонт
автомобильных
дорог

2.2. Задача 2.
Капитальный
ремонт линий
уличного
освещения

2.2.1. тыс. местный 72086,3 12287,6 13270,6 14332,2 15478,8 16717,1 ДГХ
Мероприятие 3: руб. бюджет
Капитальный
ремонт линий
уличного
освещения

Показатель
результативности
мероприятия 3:

Капитальный
ремонт линий
уличного
освещения

2.3. Задача 3.
Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог

Показатель
результативности
мероприятия 4:

Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог

3. Цель № 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомобильных дорог
общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города

Показатели 3860846,0 807633,8 750200,7 695916,3 803547,6 803547,6
результата
достижения цели №
3

Площадь тыс. местный 3860846,0 807633,8 750200,7 695916,3 803547,6 803547,6 ДГХ 4189,89 4189,89 4189,89 4189,89 4189,89
автомобильных кв. м бюджет <*> <*>
дорог,
искусственных
сооружений
обеспеченных
комплексным
содержанием в
соответствие с
требованиями к
эксплуатационному
состоянию,
допустимому по
условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения

3.1. Задача № 1. тыс. местный 3860846,0 807633,8 750200,7 695916,3 803547,6 803547,6 ДГХ 4189,89 4189,89 4189,89 4189,89 4189,89
Обеспечение кв. м бюджет
комплексного
содержания
автомобильных
дорог,
искусственных
сооружений в
соответствие с
требованиями к
эксплуатационному
состоянию,
допустимому по
условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения

3.1.1. тыс. местный 2218468,5 463442,7 427532,1 400608,3 463442,7 463442,7 ДГХ
Мероприятие 1: руб. бюджет
Содержание
автомобильных
дорог местного
значения
(проезжая часть,
автостоянки,
въезды в жилые
массивы, съездные
карманы)

Показатель
результативности
мероприятия 1:

Содержание 3591,54 3591,54 3591,54 3591,54 3591,54
автомобильных
дорог местного
значения
(проезжая часть,
автостоянки,
въезды в жилые
массивы, съездные
карманы)

3.1.2. тыс. местный 349580,1 73897,9 65344,6 62541,8 73897,9 73897,9 ДГХ
Мероприятие 2: руб. бюджет
Содержание
тротуаров

Показатель
результативности
мероприятия 2:

Содержание 586,20 586,20 586,20 586,20 586,20
тротуаров

3.1.3. тыс. местный 27136,6 5658,7 5168,6 4991,9 5658,7 5658,7 ДГХ
Мероприятие 3: руб. бюджет
Содержание
автобусных
остановок

Показатель
результативности
мероприятия 3:

Содержание 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15
автобусных
остановок

3.1.4. тыс. местный 500241,2 102944,3 101325,0 90083,3 102944,3 102944,3 ДГХ
Мероприятие 4. руб. бюджет
Содержание линий
уличного
освещения

Показатель
результативности
мероприятия 4:

Содержание линий 332,927 332,927 332,927 332,927 332,927
уличного
освещения

3.1.5. тыс. местный 59853,6 13330,3 8582,6 11280,1 13330,3 13330,3 ДГХ
Мероприятие 5. руб. бюджет
Содержание
зеленой зоны

Показатель
результативности
мероприятия 5:

Содержание 84327,0 84327,0 84327,0 84327,0 84327,0
зеленой зоны

3.1.6. тыс. местный 62693,0 12966,8 12591,6 11201,0 12966,8 12966,8 ДГХ
Мероприятие 6. руб. бюджет
Содержание
ливневой
канализации

Показатель
результативности
мероприятия 6:

Содержание 84327,00 84327,00 84327,00 84327,00 84327,00
ливневой
канализации

3.1.7. тыс. местный 836,7 171,7 170,2 151,4 171,7 171,7 ДГХ
Мероприятие 7: руб. бюджет
Содержание
водопропускного
сооружения

Показатель
результативности
мероприятия 7:

Содержание 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
водопропускного
сооружения

3.1.8. тыс. местный 8704,5 1786,1 1770,9 1575,3 1786,1 1786,1 ДГХ
Мероприятие 8: руб. бюджет
Противопаводковые
мероприятия

Показатель
результативности
мероприятия 8:

Противопаводковые 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
мероприятия

3.1.9. тыс. местный 60189,0 12381,5 12257,7 10786,8 12381,5 12381,5 ДГХ
Мероприятие 9: руб. бюджет
Содержание
искусственных
сооружений

Показатель
результативности
мероприятия 9:

Содержание 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
искусственных
сооружений

3.1.10. тыс. местный 105466,5 21640,9 21457,0 19086,8 21640,9 21640,9 ДГХ
Мероприятие 10: руб. бюджет
Устранение
повреждений
дорожных покрытий

Показатель
результативности
мероприятия 10:

Устранение 21,40 21,20 18,88 21,40 21,40
повреждений
дорожных покрытий

3.1.11. тыс. местный 9290,7 1906,4 1890,2 1681,3 1906,4 1906,4 ДГХ
Мероприятия 11: руб. бюджет
Восстановление и
заполнение швов в
дорожном покрытии

Показатель
результативности
мероприятия 11:

Восстановление и 8,00 7,90 7,05 8,00 8,00
заполнение швов в
дорожном покрытии

3.1.12. тыс. местный 16768,1 3440,7 3411,5 3034,5 3440,7 3440,7 ДГХ
Мероприятие 12: руб. бюджет
Исправление и
замена секций
ограждений,
демонтаж, окраска
и мойка
ограждений

Показатель
результативности
мероприятия 12:

Исправление и шт./ 200/ 200/ 200/ 200/ 200/
замена секций м.п./ 32210/ 32210/ 32210/ 32210/ 32210/
ограждений, кв. м/ 4700/1000 4700/1000 4700/1000 4700/1000 4700/1000
демонтаж, окраска м.п.
и мойка
ограждений

3.1.13. тыс. местный 1812,4 371,9 368,7 328,0 371,9 371,9 ДГХ
Мероприятие 13: руб. бюджет
Восстановление и
замена
разрушенных
бордюров

Показатель
результативности
мероприятия 13:

Восстановление и км 0,140 0,139 0,12 0,140 0,140
замена
разрушенных
бордюров

3.1.14. тыс. местный 318295,7 65516,3 64435,9 57310,9 65516,3 65516,3 ДГХ
Мероприятие 14. руб. бюджет
Содержание
средств
регулирования
дорожного
движения (СО/ДЗ)

Показатель
результативности
мероприятия 14:

Содержание шт./шт. 139(СО)/ 139(СО)/ 139(СО)/ 139(СО)/ 139(СО)/
средств 10551(ДО) 10551(ДО) 10551(ДО) 10551(ДО) 10551(ДО)
регулирования
дорожного
движения (СО/ДЗ)

3.1.15. тыс. местный 21592,8 4429,0 4395,7 3910,1 4429,0 4429,0 ДГХ
Мероприятие 15. руб. бюджет
Установка и
замена сигнальных
столбиков,
исправление и
замена барьерного
ограждения

Показатель
результативности
мероприятия 15:

Установка и шт./м.п. 44/520 44/520 44/520 44/520 44/520
замена сигнальных
столбиков,
исправление и
замена барьерного
ограждения

3.1.16. тыс. местный 72120,0 14798,6 14672,3 13051,9 14798,6 14798,6 ДГХ
Мероприятие 16: руб. бюджет
протяженность
нанесенной линии
дорожной разметки

Показатель
результативности
мероприятия 16:

протяженность км 567,40 567,40 567,40 567,40 567,40
нанесенной линии
дорожной разметки

3.1.17. тыс. местный 1994,2 409,2 405,7 360,9 409,2 409,2 ДГХ
Мероприятие 17: руб. бюджет
Организация
ограничения
движения
транспорта при
проведении
праздничных
мероприятий

Показатель
результативности
мероприятия 17:

Организация шт. 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
ограничения
движения
транспорта при
проведении
праздничных
мероприятий

3.1.18. тыс. местный 139,9 28,7 28,5 25,3 28,7 28,7 ДГХ
Мероприятие 18: руб. бюджет
Окраска малых
архитектурных
форм

Показатель
результативности
мероприятия 18:

Окраска малых 56,00 56,00 53,00 56,00 56,00
архитектурных
форм

3.1.19. тыс. местный 2390,9 490,6 486,4 432,7 490,6 490,6 ДГХ
Мероприятие 19. руб. бюджет
Замена и
устройство
сборно-разборных
искусственных
неровностей

Показатель
результативности
мероприятия 19:

Замена и м.п. 127,00 126,00 112,00 127,00 127,00
устройство
сборно-разборных
искусственных
неровностей

3.1.20. тыс. местный 2324,2 477,2 472,4 420,2 477,2 477,2 ДГХ
Мероприятие 20. руб. бюджет
Приобретение и
установка урн

Показатель
результативности
мероприятия 20:

Приобретение и шт. 100,00 95,00 85,00 100,00 100,00
установка урн

3.1.21. тыс. местный 2446,0 2446,0 - - - - ДГХ
Мероприятие 21. руб. бюджет
Разработка
проектной
документации на
внедрение АСУДД
на перекрестках
г. Сургута

Показатель
результативности
мероприятия 21:

Разработка проект 1,00
проектной
документации на
внедрение АСУДД
на перекрестках
г. Сургута

3.1.22. тыс. местный 14300,6 2934,4 2909,4 2588,0 2934,4 2934,4 ДГХ
Мероприятие 22. руб. бюджет
Техобслуживание
систем контроля
за транспортными
потоками
"Навигация"

Показатель
результативности
мероприятия 22:

Техобслуживание 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00
систем контроля
за транспортными
потоками
"Навигация"

3.1.23. тыс. местный 4142,9 2163,9 523,7 465,8 523,7 523,7 ДГХ
Мероприятие 23. руб. бюджет
Приобретение и
установка
автопавильонов

Показатель
результативности
мероприятия 23:

Приобретение и 8,00 3,00 2,00 3,00 3,00
установка
автопавильонов

4. Общий объем 8096272,6 1699749,60 1519541,40 1537652,50 1673839,40 1665489,70
бюджетных
ассигнований на
реализацию
мероприятий
программы



------------------------------------------------------------------