Постановление Администрации города Радужный от 19.03.2013 N 395 "О внесении изменений в постановление администрации города Радужный от 03.11.2011 N 658 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный" на 2012 - 2014 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2013 г. № 395

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА РАДУЖНЫЙ ОТ 03.11.2011 № 658 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА РАДУЖНЫЙ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

В связи с необходимостью уточнения количества детей по направлениям программы и перераспределением финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный" на 2012 - 2014 годы" в 2013 году:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Радужный от 03.11.2011 № 658 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный" на 2012 - 2014 годы":
1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


Объемы и Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2014 годы
источники за счет средств бюджета округа, бюджета города,
финансирования родительской платы составляет 61239,2 тыс. рублей, в том
Программы числе: на 2012 год - 26227,6 тыс. рублей, на 2013 год -
19634,6 тыс. рублей, на 2014 год - 15377,0 тыс. рублей.


1.2. Абзац 3 раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Запланированный общий объем финансирования Программы составляет 61239,2 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств бюджета автономного округа - 33066,9 тыс. рублей, из них:
2012 год - 16709,6 тыс. рублей;
2013 год - 9955,6 тыс. рублей;
2014 год - 6401,7 тыс. рублей.
2) за счет средств муниципального бюджета - 18000,0 тыс. рублей, из них:
2012 год - 6000,0 тыс. рублей;
2013 год - 6000,0 тыс. рублей;
2014 год - 6000,0 тыс. рублей.
3) за счет средств родителей - 10172,3 тыс. рублей, из них:
2012 год - 3518,0 тыс. рублей;
2013 год - 3679,0 тыс. рублей;
2014 год - 2975,3 тыс. рублей".
1.3. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный" на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. Приложение 2 к долгосрочной целевой программе "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный" на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Организационному управлению организационно-правового комитета администрации города Радужный (О.А. Ермоленко) опубликовать постановление в газете "Новости Радужного. Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Радужный Ю.В. Осипенко.

Глава администрации
города Радужный
С.Н.БАСКАКОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации города Радужный
от 19.03.2013 № 395

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА РАДУЖНЫЙ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ


№ Наименование показателей Базовый Значения Целевое
п/п результатов показатель показателя значение
на начало по годам показателя
реализации на момент
программы 2012 2013 2014 окончания
г. г. г. действия
программы

1. Показатели непосредственных результатов

1.1. Количество детей в возрасте 2806 чел. 3042 1484 2200 2200 чел.
от 6 до 17 лет, охваченных чел. чел. чел.
отдыхом и оздоровлением в
лагерях с дневным
пребыванием детей

1.2. Количество детей социально 916 чел. 1016 1136 1260 1260 чел.
незащищенных категорий, чел. чел. чел.
охваченных различными
формами отдыха и
оздоровления

1.3. Общее количество детей, 5673 чел. 5841 4164 5050 5050 чел.
охваченных различными чел. чел. чел.
формами отдыха и
оздоровления

2. Показатели конечных результатов

2.1. Доля детей в возрасте от 6 52,8% 57,1% 21,7% 41,7% 41,7%
до 17 лет, охваченных
отдыхом и оздоровлением в
лагерях с дневным
пребыванием детей

2.2. Доля детей социально 16,2% 17,4% 18,7% 20% 20%
незащищенных категорий,
охваченных различными
формами отдыха и
оздоровления

2.3. Улучшение показателей 85% 86% 87% 88% 88%
оздоровления детей в ходе
организации детской
оздоровительной кампании в
лагерях с дневным
пребыванием детей и на базах
лечебно-профилактических
учреждений (выраженный
эффект)

2.4. Доля детей, охваченных 82,8% 85,3% 60,8% 73,8% 73,8%
различными формами отдыха и
оздоровления






Приложение 2
к постановлению
администрации города Радужный
от 19.03.2013 № 395

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе "Организация отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
города Радужный на 2012 - 2014 годы

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА РАДУЖНЫЙ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ


№ Мероприятия Ответ- Срок Источники Финансовые затраты
п/п программы ственные выпол- финанси- на реализацию (тыс. руб.)
испол- нения рования
нители всего в том числе

2012 г. 2013 2014

Цель: Обеспечение безопасного функционирования и совершенствование
системы организации отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи города

Задача 1: Организация отдыха и оздоровления в оздоровительных учреждениях
различных типов, создание условий для организации досуга детей
в каникулярный период

1.1. Организация УОиМП 2012 - Всего 10859,3 3134,0 3511,5 4213,8
лагерей с 2014
дневным Окружной 0,0 0,0 0,0 0,0
пребыванием бюджет
детей на базе
учреждений Местный 8873,1 2565,0 2867,3 3440,80
образования, бюджет
спорта,
культуры Внебюджет 1986,2 569,0 644,2 773,0

КпоФКиС Всего 552,8 170,0 174,0 208,8

Окружной 0,0 0,0 0,0
бюджет

Местный 235,0 74,0 73,2 87,8
бюджет

Внебюджет 317,8 96,0 100,8 121,0

УКиИ Всего 420,2 143,0 126,0 151,2

Окружной 0,0
бюджет

Местный 339,8 118,0 100,8 121,0
бюджет

Внебюджет 80,4 25,0 25,2 30,20

1.2. Организация УОиМП 2012 - Всего 12192,0 5811,0 3867,2 2513,8
питания детей в 2014
лагерях с Окружной 10015,8 4907 3096,2 2012,6
дневным бюджет
пребыванием
детей Местный 2176,2 904 771 501,2
бюджет

Внебюджет 0,0 0 0

КпоФКиС Всего 2027,8 909,0 678,0 440,8

Окружной 1653,0 757,0 543,0 353,0
бюджет

Местный 374,8 152,0 135,0 87,8
бюджет

Внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

УКиИ Всего 400,3 199,0 122,0 79,3

Окружной 331,2 170,0 97,7 63,5
бюджет

Местный 69,1 29,0 24,3 15,8
бюджет

Внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация УОиМП 2012 - Всего 17573,5 7605,0 6143,0 3825,5
выездного 2014
отдыха и Окружной 12383,2 5587,0 4146,0 2650,2
оздоровления бюджет
детей города
Местный 1247,0 591,0 387,2 268,8
бюджет

Внебюджет 3943,3 1427,0 1609,8 906,5

в т.ч. 3943,3 1427,0 1609,8 906,5
поступит
в бюджет

КпоФКиС Всего 12285,5 7007,0 3222,5 2056,0

Окружной 8639,9 5264,1 2060,9 1314,9
бюджет

Местный 1212,6 698,9 313,6 200,1
бюджет

Внебюджет 2433,0 1044,0 848,0 541,0

в т.ч. 2433,0 1044,0 848,0 541,0
поступит
в бюджет

УКиИ Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет

Местный 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет

Внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0
поступит
в бюджет

1.4. Организация УОиМП 2012 - Всего 455,6 131,0 153,0 171,6
отдыха и 2014
оздоровления Окружной 0,0 0,0 0,0 0,0
детей, бюджет
подростков и
молодежи, Местный 137,0 27,0 92,0 18,0
проявивших бюджет
способности в
сфере Внебюджет 318,6 104,0 61,0 153,6
образования,
спорта, в т.ч. 318,6 104,0 61,0 153,6
культуры и поступит
искусства в бюджет
(целевые
путевки КпоФКиС Всего 1690,9 410,0 591,5 689,4
окружных
Департаментов и Окружной 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитетов) бюджет

Местный 597,9 157,0 201,5 239,40
бюджет

Внебюджет 1093,0 253,0 390,0 450,0

в т.ч. 1093,0 253,0 390,0 450,0
поступит
в бюджет

УКиИ Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет

Местный 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет

Внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Страхование УОиМП 2012 - Всего 183,4 78,5 50,1 54,8
детей в период 2014
организованного Окружной 30,4 14,5 9,7 6,2
отдыха бюджет

Местный 153,0 64,0 40,4 48,6
бюджет

Внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

КпоФКиС Всего 43,5 21,0 9,7 12,8

Окружной 13,4 10,0 2,1 1,3
бюджет

Местный 30,1 11,0 7,6 11,5
бюджет

Внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

УКиИ Всего 6,1 3,0 1,4 1,7

Окружной 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет

Местный 6,1 3,0 1,4 1,7
бюджет

Внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Организация и УОиМП 2012 - Всего 115,0 55,0 0,0 60,0
проведение 2014
городского Окружной 0,0 0 0 0
конкурса бюджет
вариативных
программ Местный 115,0 55,0 0,0 60,0
(проектов) в бюджет
сфере отдыха,
оздоровления, Внебюджет 0,0 0 0 0
занятости детей
и подростков

1.7. Организация УОиМП 2012 - Всего 96,0 30,0 30,0 36,0
малозатратных 2014
форм отдыха для Окружной 0,0 0 0 0
детей и бюджет
подростков
города Местный 96,0 30,0 30,0 36,0
бюджет

Внебюджет 0,0 0 0 0,0

УКиИ Всего 230,4 72,0 72,0 86,4

Окружной 0,0 0 0 0,0
бюджет

Местный 230,4 72,0 72,0 86,4
бюджет

Внебюджет 0,0 0 0 0,0

Итого по задаче 1 Всего 59132,3 25778,5 18751,9 14601,9

Окружной 33066,9 16709,6 9955,6 6401,7
бюджет

Местный 15893,1 5550,9 5117,3 5224,9
бюджет

Внебюджет 10172,3 3518,0 3679,0 2975,3

Задача 2: Реализация мер кадровой политики, направленной на обеспечение
отдыха и оздоровления детей

2.1. Проведение УОиМП 2012 - Всего 62,5 20,5 21,0 21,0
обучающих 2014
семинаров,
совещаний
организаторов
отдыха,
оздоровления,
занятости
детей,
подростков и
молодежи
города,
начальников
лагерей,
сопровождающих
лиц, издание
методических
материалов

Итого по задаче 2 Всего 62,5 20,5 21,0 21,0

Окружной 0
бюджет

Местный 62,5 20,5 21,0 21,0
бюджет

Внебюджет 0

Задача 3: Информационное обеспечение оздоровительной кампании детей,
подростков и молодежи

3.1. Информационное УОиМП 2012 - 27,1 5,1 10 12,00
обеспечение 2014
оздоровительной
кампании детей,
подростков и
молодежи через
организацию
издания
информационно-
методических и
аналитических
материалов и
сборников о
направлениях и
технологиях
детского
отдыха,
оздоровления и
занятости,
освещение
планируемых и
проводимых
мероприятий в
средствах
массовой
информации

Итого по задаче 3 Всего 27,1 5,1 10 12

Окружной 0
бюджет

Местный 27,1 5,1 10 12
бюджет

Внебюджет 0

Задача 4: Прочие расходы на организацию отдыха и оздоровления детей,
подростков и молодежи

4.1. Прочие расходы УОиМП 2012 - Всего 1508,3 248,5 684,7 575,1
(в том числе: 2014
оплата ГСМ, Окружной 0,0 0 0,0 0,0
услуг связи, бюджет
канцтовары,
хозтовары, Местный 1508,3 248,5 684,7 575,1
прочие товары, бюджет
медикаменты,
медосмотр, Внебюджет 0,0 0 0,0 0,0
бутилированная
вода, КпоФКиС Всего 485,0 175,0 155,0 155,0
непредвиденные
расходы) Окружной 0,0 0 0,0 0,0
бюджет

Местный 485,0 175 155,0 155,0
бюджет

Внебюджет 0,0 0 0,0 0,0

УКиИ Всего 24,0 0,0 12,0 12,0

Окружной 0,0 0 0,0 0,0
бюджет

Местный 24,0 0 12,0 12,0
бюджет

Внебюджет 0,0 0 0,0 0,0

Итого по задаче 4 Всего 2017,3 423,5 851,7 742,1

Окружной 0,0 0 0,0 0,0
бюджет

Местный 2017,3 423,5 851,7 742,1
бюджет

Внебюджет 0,0 0 0,0 0,0

Итого по целевой программе Всего 61239,2 26227,6 19634,6 15377,0

Окружной 33066,9 16709,6 9955,6 6401,7
бюджет

Местный 18000,0 6000,0 6000,0 6000,0
бюджет

Внебюджет 10172,3 3518,0 3679,0 2975,3

в т.ч. 7787,9 2828,0 2908,8 2051,1
поступит
в бюджет

В том числе по ответственным исполнителям
(кредитополучателям):

УОиМП 2012 - Всего 43072,7 17118,6 14470,5 11483,6
2014
Окружной 22429,4 10508,5 7251,9 4669,0
бюджет

Местный 14395,2 4510,1 4903,6 4981,5
бюджет

Внебюджет 6248,1 2100,0 2315,0 1833,1

в т.ч. 4261,9 1531,0 1670,8 1060,1
поступит
в бюджет

КпоФКиС Всего 17085,5 8692,0 4830,7 3562,8

Окружной 10306,3 6031,1 2606,0 1669,2
бюджет

Местный 2935,4 1267,9 885,9 781,6
бюджет

Внебюджет 3843,8 1393,0 1338,8 1112,0

в т.ч. 3526,0 1297,0 1238,0 991,0
поступит
в бюджет

УКиИ Всего 1081,0 417,0 333,4 330,6

Окружной 331,2 170,0 97,7 63,5
бюджет

Местный 669,4 222,0 210,5 236,9
бюджет

Внебюджет 80,4 25,0 25,2 30,2

в т.ч. 0,0 0 0 0
поступит
в бюджет



------------------------------------------------------------------